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相似文献
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1.
《中国内部审计》2024,(2):68-69
<正>孙冬冬,现任山东宏拓实业有限公司审计部部长。1999年3月参加工作,自2010年开始从事内部审计工作,先后担任山东魏桥铝电有限公司审计监察部部长、山东宏桥新型材料有限公司审计部部长、山东宏拓实业有限公司审计部部长。从筹建企业的内部审计部门到健全公司各项内部审计制度、流程规范,从工程审计入手到全面开展经济责任审计、绩效审计、专项审计等各项工作,  相似文献   

2.
《中国内部审计》2024,(4):58-59
<正>刘婷,现任中国机械工业集团有限公司审计部(以下简称“国机集团审计部”或“审计部”)审计二处处长。2006年,刘婷毕业后进入中国机械工业集团有限公司下属企业从事审计工作,她热爱内部审计事业,通过努力钻研业务,不断突破自我,2020年因能力突出被提拔至集团总部工作,并获得2021年、2022年集团总部先进个人,“国机集团2021—2022年度优秀审计工作者”称号。刘婷同志善于学习、精于研究,已取得高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师等职称或执业资格,是中央国家机关会计领军人才第三期毕业学员。  相似文献   

3.
国企内审八大转型   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前我们与国外内部审计界先进的审计理念和实践还存在巨大的差距,但内部审计无疑是一片沃土,值得所有内审人为之耕耘并获得收获。曾几何时,国企的审计部被认为是可有可无的部门,然而现在,这种情况正在发生改变。国企的审计部门经历了由“要我建”到“我要建”的曲折过程。1985年,国务院发布《关于审计工作的暂行规定》,要求大中型企业事业单位应当建  相似文献   

4.
2006年6月28日至30日,第十九届全国大钢审计部(处)长联席会议在山西太原召开,太钢、宝钢、本钢、武钢和首钢等二十多家钢铁企业的审计部(处)长参加了会议。此次会议由太钢审计部承办,会议的主题是企业改制审计。会议由组长单位宝钢审计部路巧玲部长主持,太钢公司周宜洲总会计师、山西省审计厅郝志远厅长、中国内部审计协会易仁萍副会长兼秘书长和国务院国资委统计评价局高艳霞处长出席会议并讲话。  相似文献   

5.
湖南东星建设集团是一个多元化经营公司,辖有房地产开发、施工、水泥生产、商贸流通和酒业等七个子公司,是湖南省“湘西大开发”骨干企业。三年来,该公司产值、销售收入和利润连续以两位数增长,其中技术含量带来的增长占65%。该集团审计部在坚持围绕管理实施审计的新理念,对企业的管理审计进行了有效的探索,特别是把人力资源作为企业生产经营的决定性因素,围绕人才的合理利用、人力资源的优化配置,扎实开展了人力资源管理审计,促进了企业的不断发展。那么,该公司是如何进行人力资源管理审计的呢?为此,我陪同湖南怀化市内部审计协会原会长于今年年初,深入公司进行了调查并了解到:人力资源管理虽然涉及到方方面面,审计的项目有很多,但该公司审计部主要是围绕人力资源管理的五个关键点来实施审计,取得很好的效果,他们的做法值得借鉴。[第一段]  相似文献   

6.
<正>一、开展内部审计“双先”评选表彰4月至12月,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选表彰工作。经过严格评选,首钢集团有限公司审计部等282个集体被授予“内部审计先进集体”荣誉称号,  相似文献   

7.
图片报道     
《中国投资管理》2009,(4):F0003-F0003
3月24日至25日,2009年中国建设银行审计工作会议在北京召开。中国建设银行董事长郭树清、监事长谢渡扬参加了会议并做了重要讲话,首席审计官于永顺做了会议总结。部分董事、监事,审计部、审计分部、总审计室及总行各经营管理部门负责人等参加了会议。  相似文献   

8.
为推行中国网通内部审计人员持证上岗工作,加强审计业务知识学习,提高审计队伍整体素质,中国网通集团审计部于2006年2月10日成功举办了“中国网通内部审计业务知识培训”。这次培训为期一天,以电视电话会议的形式对中国网通全体审计人员就集团内部审计工作进行了一次较为  相似文献   

9.
近年来,在集团公司各级组织的领导和支持下,按照主管领导的要求,审计部始终围绕企业经营目标,以强化内部控制、防范经营风险、提高经济效益、促进廉政建设为宗旨,突出审计重点,创新开展工作。2008年经过审计人员共同努力,圆满完成了各项工作任务。集团公司被国家工商总局授予国家级“守合同、重信用”企业,审计部被评为省、市内审先进单位。主要做好以下工作:  相似文献   

10.
审计整改的目的是消除问题,保障企业的整体利益和目标得以实现,它是审计工作的重要过程和内容。从审计的内在要求和发展趋势看,审计整改是审计监督的必备阶段,没有审计整改,审计工作也就失去了应有的价值。2011年,贵州电网公司审计部开展了广泛而深刻的审计整改活动,并将其命名为"审计整改年",通过审计整改的实践,从中总结与研究出一套审计整改的工作方法——"审计整改五项工作法"。  相似文献   

11.
我们长春公交集团审计部自2003年6月成立以来,为实现集团公司确定的“三年冲出低谷,五年良性循环”的战略目标,开展了对所属25个单位和部门经济效益专项审计和财务收支审计。从抓基础工作入手,纠正了部分被审计单位财务手续不合规,会计核算不规范等现象。针对审计中发现的会计核算问题,  相似文献   

12.
《中国内部审计》2024,(3):74-75
<正>在民航局审计中心,有这么一个人,他是审计政策法规的“活字典”,审计经验丰富,善于攻坚克难,视审计质量为审计生命线。他就是薛善瑞,一个坚守初心、忠于审计的民航审计人。2014年5月,薛善瑞入职审计中心,先后在经济责任审计部和审计法规部工作,2016—2020年连续五年考核优秀,获得1次“突出贡献奖”以及单位第一届“审计比武”竞赛“审计状元”称号和一等奖荣誉。从事审计工作以来,薛善瑞始终奋斗在审计一线,在民航内审道路上勇往直前,用辛勤和汗水诠释着对审计工作的热爱和执着。  相似文献   

13.
本文结合参加集团公司审计部交叉审计和重大专项审计实践,就"大审计"管理模式的定义及对组织增加价值意义、推进"大审计"管理模式的项目组织方式和内部审计人员的职业定位方面谈点数粗浅的认识,一家之言供各位同仁商榷。  相似文献   

14.
正2014年6月5日,中国汽车行业审计研究会第五届二次年会在湖南株洲召开,来自全国各大汽车集团审计同仁约50余人参加了会议。中国机械工业审计学会孙明和秘书长和中国内部审计协会吴晓军主任出席了会议。会上,本届会长北京汽车集团有限公司审计部尹维劼部长做了年会主题报告,总结了2013年度研究会工作情况,并对2014年工作重点进行了布置安排。  相似文献   

15.
我从1995年开始任公司的内部审计主管,至今已有十多年的时间。多年来,我刻苦钻研业务知识,认真履行审计职责,除了完成本职工作,还参与了上级公交集团公司组织的年度经营目标审计、离任审计等56个项目的审计工作,并多次担任审计组组长或主审,圆满完成了集团公司审计部组织的一系列重点审计任务。去年先后被评为北京市和全国内部审计先进工作者。  相似文献   

16.
1.我单位现在正处于筹建期,在筹建期间发生了很多招待各方面人员的费甩以及礼品费等。我现在做账都做在“长期待摊费用一一开办费”中,我想知道,年终审计时是否要调整出来交纳所得税?  相似文献   

17.
《中国内部审计》2021,(4):72-73
2019年,在中粮集团有限公司(以下简称中粮集团)党组和董事会的领导下,中粮集团审计部积极响应国资委、审计署关于中央企业对境外资产开展常态化监督的各项部署,紧紧围绕“高质量、国际化、防风险”主题主线,率先开展了对境外资产的全面审计。在中粮集团审计部领导的指导下,陈俊秀作为项目现场负责人,带领审计团队,与项目团队一起对中粮国际有限公司(以下简称中粮国际)经营管理情况进行了全面审计,开创了央企内部审计不借外力、独立完成大型海外审计项目的先河,既节约了成本又锻炼了队伍,取得了内部审计工作的重大突破,为央企海外审计积累了实战经验,获得中粮集团和中粮国际管理层的高度认可。  相似文献   

18.
方宏初 《理财》2001,(4):13-14
2000年8月,水利部组织了赴美审计培训班。我参加了这期培训班的学习、考察。在美国期间着重对洛杉矶地区张德芝会计师事务所和纽约港务局审计部进行了考察,并就我们关心的问题与美国同行进行了广泛的交流和研讨。现将美国内部审计的考察收获与思考陈述如下:  一、美国的内部审计  (一)美国内部审计的发展  内部审计是美国审计的重要组成部分。在历史上内部审计置于财务、会计部门的管辖之下,由公司财务副经理或主计长领导,因而内部审计的独立性受到限制,难以充分发挥作用。在实践中,企业的决策者、管理者越来越清醒地认识到…  相似文献   

19.
审计战线上的“老黄牛”──记项城市审计局副局长朱学清“商业干校财会专业的高材生、国营企业副厂长兼财务科长、既懂商业又懂工业的财会专家。业务局长非他莫属”!县领导慧眼识英雄,筹建审计局时,一眼便选中了他──朱学清。屈指十年,如今的朱学信已是两鬓霜染;而...  相似文献   

20.
2010年12月20日,神华集团内控审计部驻北京、鄂尔多斯、银川三个地区审计中心成立大会暨揭牌仪式在京举行。中国内部协会副会长兼秘书长鲍国明应邀参加了大会,并与国务院国资委派驻监事会主席张德霖,神华集团党组书记、董事长  相似文献   

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