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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
自2018年以来,国家审计署多次就加强内部审计工作提出指导意见。作为公立医院内部审计部门,不仅要适应国家审计体制改革理念思路的革新,更要体现卫健行业新形势下所赋予公立医院的管理与治理要求。新时代需要适应新要求,更需要重塑新理念,因此,公立医院内部审计应从创新一项理念、重塑三大思路、聚焦五大路径等方面进行全面探索。  相似文献   

2.
经济新常态给我国企业内部审计工作带来了挑战和机遇。当前内部审计风险呈现出更复杂、更隐蔽、更难控制和易扩散的新特点。从主观和客观两个方面对新常态下内部审计风险的成因进行分析,并以此为基础提出了管控内部审计风险的建议。  相似文献   

3.
随着《审计署关于内部审计工作的规定》以及地方各级政府促进内部审计发展相关法规的颁布实施,内部审计工作在我国改革发展新常态下被赋予了新的使命,同时也对内部审计的技术方法提出了新的要求。然而在现阶段,内部审计技术方法创新面临了多种现实的困境。因此不仅需要通过审计技术方法的层面创新,更应从管理体制方面深入研究,不断推进内部审计高质量发展。  相似文献   

4.
医院固定资产是医院开展医疗工作的物质基础,其规模大小、管理好坏决定着公立医院医疗水平、经营运行能力和后续发展,关系到医院的经济效益。固定资产的管理已经成为了公立医院管理的重要内容,成为提高医院经营效益、医疗水平的重要途径。固定资产内部审计工作不仅能够促进医院内部控制风险防范水平的提高,还可以有效的提高固定资产的管理水平和使用效率,有效降低医院的运营成本。结合新《中国内部审计准则》的内容,分析现阶段公立医院在固定资产管理中存在的问题,针对存在的问题以及由此产生的固定资产内部审计风险,提出相对应的固定资产内部审计方法。  相似文献   

5.
一、完善教育内部审计规章制度 1.认真学习和深刻领会已有的审计规章制度。对《内部审计工作规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《浙江省教育系统内部审计工作规定细则》、《浙江省教育厅关于进一步加强教育内部审计工作的意见》等法规要认真学习,这些法规对规范教育系统内部审计工作起到了积极的作用。  相似文献   

6.
随着我省监狱系统内部经济责任审计的日趋完善和蓬勃发展,对监狱及监狱企业主要领导任期和离职实行同步审计已成为当前审计工作新常态。应进一步把经济责任审计转化为完善企业机制、降低企业经营风险的管理手段。尽快完善内部管理并适应新常态下经济责任审计的新要求。  相似文献   

7.
随着医疗体制改革的不断深入,医院业务种类、范围不断扩大,对应的合同管理复杂程度也相应增加。本文针对目前公立医院合同管理审计中存在的问题种类及原因进行研究,提出改进对策,旨在为医院审计工作提供参考,提升公立医院内部审计工作质量,最大限度地预防风险、降低风险,发挥内部审计对公立医院发展的保障作用。  相似文献   

8.
为了适应新常态下审计环境的变化,更好地发挥内部审计规范经营管理,提高经济效益的作用,铁路局对所属运输企业开展年度全覆盖审计。本文分析了内部审计创新的必要性,结合铁路企业内部审计工作的实际,从审计思维、审计重点、审计资源与组织、审计方式、审计手段和审计成果利用六个方面阐述了铁路内部审计创新的途径和方法。  相似文献   

9.
审计职业化是保障审计人员依法履行职责,保障审计机关依法独立行使审计监督权的有效途径。党的十八届四中全会决定指出:"推进审计职业化建设",国务院印发的《关于加强审计工作的意见》也明确规定,要加强审计队伍建设,推进审计职业化。一、适应形势,提高对审计职业化的认识作为宪法唯一明确工作职责的政府组成部门,审计工作在推进依法治国、促进依法行政的作用日益凸显,审计工作全方位升级的新常态日渐清晰。十八届四中全会提出推进审计职业化建设,这是党的会议首  相似文献   

10.
秦楠楠 《当代会计》2021,(5):106-107
医院内部审计能力在很大程度上影响着医院的经济效益及社会效益,相较其他行业而言,医院具有明显的独特性,属于公益性质的单位.医院内部审计工作主要包括监管门诊收费、药房等各个部门的经济往来,因此在医院经济管理中具有非常重要的地位.文章主要研究公立医院经济管理中内部审计的应用价值,首先阐述内部审计在公立医院经济管理中的重要性,然后分析公立医院经济管理中存在的问题,最后总结内部审计的具体价值,希望通过此研究能够为公立医院内部审计工作的开展提供有价值的指导意见.  相似文献   

11.
近年来,南昌县审计局以党的十八届三中、四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》精神为指导,紧紧围绕县域经济社会发展大局,深入贯彻落实科学发展观,坚持依法履职,立足新常态,谋求新突破,奋起新作为,突出审计重点,优化审计服务,打造审计铁军,使审计工作真正做到有为有位有威,为促进全县经济社会持续平稳健康发展提供了有力的审计支持。三年来,共完成审计项  相似文献   

12.
<正>2021年10月23日,十三届全国人大常委会第三十一次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》,并自2022年1月1日起施行。新修订《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》),是中国特色社会主义审计制度发展史上的一件大事,对于提高审计工作法治化、规范化水平,保障审计机关依法行使审计监督权和充分发挥审计监督作用意义重大。黄石市审计机关以认真贯彻落实新修订《审计法》为契机,聚焦审计监督主责主业,在更高层次、更宽领域、更大成效上发挥审计监督作用,努力推动黄石审计工作高质量发展。  相似文献   

13.
公立医院内部审计渗透到医院工作的方方面面,它是我国经济发展到一定阶段的产物,对规范公立医院的经济管理及财务收支,提升医院的经济效益,有着不可或缺的作用。文章从探讨公立医院内部审计工作的特点和内容出发,分析了公立医院内部审计工作中存在的问题,提出了加强公立医院内部审计的对策  相似文献   

14.
《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》在近期召开的中央经济责任审计工作联席会议获得了审议通过,国务院同时颁布了《关于加强审计工作的意见》。这两个文件为国有企业审计工作的开展树立了目标,明确了方向,厘清了操作规程。根据《审计法》之规定,审计机关针对国有企业中的负债、资产等进行审计与监督。本文在此背景下从方向与内容转变、安排与组织转变、方式与作用转变等三大方面对国有企业审计工作改革创新路径进行了分析与探讨,以期为相关研究提供一些粗浅参考。  相似文献   

15.
党的十八大以来,我国经济社会发展开启了一个新的历史征程,新出台的《国务院关于加强审计工作的意见》对于发挥审计在国家治理中的基石和保障作用具有里程碑意义。本文基于国家治理的视角,从《意见》与现行审计制度的关系、《意见》的内容、以及审计机关贯彻落实《意见》的举措三个方面进行阐述。  相似文献   

16.
为深入贯彻落实党的十八届四中全会精神,以及《国务院关于加强审计工作的意见》要求,切实加强审计监督,更好地发挥审计作用,近日,审计署印发《关于深入贯彻落实党的十八届四中全会精神和(国务院关于加强审计工作的意见)的意见》(以下简称《意见》)。  相似文献   

17.
新医改十年间,公立医院经历了快速发展时期,资产规模和收支规模均迅速扩张.与此同时,医院外部监管更加严格,内部管理难度和需求也随之增加.本文阐述了内部审计在医院治理中的作用,提出了更好发挥内部审计作用的路径建议,旨在为完善公立医院内部审计建设,提升内部审计服务保障医院健康可持续发展能力提供参考.  相似文献   

18.
一、依法审计,规范操作。近年来,高等学校呈现出办学规模化、发展多样化、经济成分多元化的新格局,内部审计工作的对象、内容、范围日趋扩大。随着审计署《关于内部审计工作的规定》(以下简称规定)以及中国内部审计协会《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个具体准则(以下简称规范)的相继发布、实施,加上教育部2004年发布的《教育系统内部审计工作规定》,教育审计的新法规体系已基本形成。这是规范内部审计行为、提高内部审计质量、维护内部审计人员权益、发挥内部审计作用的重要保证,同样也是高等学校内部审计发展面临…  相似文献   

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经济责任审计是一项重要的审计工作,具有很多自身固有特性。与一般的审计工作不同,经济责任审计具有更为特殊的对象和更加复杂的审计环境。在当前经济新常态下,对于领导干部经济责任审计工作也提出了更高的要求。审计机构需要对当前取得的成果进一步巩固,同时也要积极推进创新,将经济责任审计实施效果不断提升,进而为社会经济稳定发展提供支持。基于此,在明确领导干部经济责任审计内容的基础上,为新常态下如何做好领导干部经济责任审计工作提供了新思路。  相似文献   

20.
中共珙县县委、县政府出台《关于进一步加强审计工作的意见》(以下简称《意见》),要求充分认识新形势下加强审计工作的重要性.从加强财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、民生专项资金的绩效审计、重点建设项目的跟踪审计四个方面发挥审计机关的审计监督作用。  相似文献   

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