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相似文献
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1.
人民银行内部审计存在的问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过近十年的努力,人民银行内审工作取得了巨大成就,有力地促进了中央银行各项职能的依法有效履行,但也存在一些不容忽视的问题.结合近几年基层央行内审工作的实践,本文对人民银行内审工作目前存在的问题进行深入分析并提出几点具体的建议.  相似文献   

2.
强化内审工作的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为对监管者再监督的人民银行内审工作,在人民银行工作中发挥着预防,维护,促进三个方面的作用。目前,内审工作存在不少具体问题,只有采取针对性措施,切实加强内审工作,才能充分发挥内审工作再监督的作用,促进人民银行依法,合理,公正,有效地履行中央银行职责。  相似文献   

3.
计算机审计是人民银行内审工作转型攻关的重要目标之一,事关内审工作转型成功与否。本文在对人民银行开展计算机审计必要性分析的基础上,提出了当前开展计算机审计存在的问题及分析其原因,并对在人民银行系统开展计算机审计提出了针对性建议,旨在推进人民银行内审工作的顺利转型,更好地服务于央行内部治理。  相似文献   

4.
当前,计算机在人民银行业务中的应用发展迅速,应用的职能部门多.这对人民银行的内审工作提出了挑战。由于缺乏IT技术审计标准和操作规程.以及内审部门本身存在不足,目前人民银行开展IT技术审计还存在许多问题,亟需采取措施予以规范。  相似文献   

5.
崔健 《海南金融》2013,(5):86-88
内部审计工作转型是推动人民银行内审工作发展、促进央行有效履职的必由之路。本文主要梳理了人民银行内审工作转型思路与转型目标,分析了当前基层央行内审工作转型过程中存在的主要问题,提出推进基层央行内审转型的发展路径。  相似文献   

6.
随着人民银行内部审计工作的广泛、深入开展,内审成果运用在服务人民银行中心工作方面的作用和效果越来越明显。本文以对人民银行济南分行辖内内审成果运用情况的调查为基础,分析了内审部门成立以来,内审成果取得的成效及存在的问题,并提出了正确认识内审成果价值、全面提升审计成果质量和加强审计成果运用制度化建设等的建议。  相似文献   

7.
米金喜 《理财》2003,(10):31-31
人民银行内审机构设立以来,在传导货币政策、强化金融监管和服务中发挥了积极的保驾护航作用。几年来的实践证明。目前人民银行内审工作尚缺乏独立性和超脱性,严重制约和阻滞了人民银行内审工作作用的进一步发挥,笔者认为构建基层人民银行规范有效的内审监督机制,应从以下几个方面着手:  相似文献   

8.
自2000年人民银行设立内审部门以来,通过开展有效的内部审计监督,基层人民银行各职能部门增强了自我约束机制,完善了内控制度,确保了基层人民银行职责的有效履行,促进了各项工作的开展。但同时必须清醒地看到,内审工作仍然存在体制及人员素质等问题。笔者结合基层内审工作实践,谈几点内审工作存在的问题及建议。  相似文献   

9.
基层央行内审转型存在的问题与建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了推进内审工作的全面转型和深化发展,人民银行制订了《内审工作转型2011-2013年规划》,目标是使人民银行内审工作在由传统的财务、业务合规性审计向内部控制审计、风险管理审计和绩效审计模式转变。虽然说内审工作转型是内部审计发展的必然趋势,然而在基层央行推进内部审计转型,确实存在着一些亟待解决的问题。  相似文献   

10.
内审工作在人民银行内部管理与监督方面发挥着重要作用。当前内审工作中同级监督、内审与会计事后监督的关系、内审技术滞后、内审机制等方面的问题,影响了人民银行内审职能的定位和功能发挥,应当加大内审查处力度、实行内审工作专业化、提高内审人员的素质、加快内审工作电子化建设等有针对性的建议。  相似文献   

11.
随着人民银行内部审计工作的广泛、深入开展,内审成果运用在服务人民银行中心工作方面的作用和效果越来越明显.本文以对人民银行济商分行辖内内审成果运用情况的调查为基础,分析了内审部门成立以来,内审成果取得的成效及存在的问题,并提出了正确认识内审成果价值、全面提升审计成果质量和加强审计成果运用制度化键设等的建议.  相似文献   

12.
更新内审理念防范央行风险   总被引:1,自引:0,他引:1  
几年来,人民银行内审工作发挥了重要作用,但仍存在领导关系不尽合理,风险控制意识欠缺,以及内审再监督作用发挥不够理想等问题。应当从改革内审部门组织体系,提高内审工作的独立性等五个方面着手进行改革,以进一步发挥内部审计工作的职能作用。  相似文献   

13.
本文以人民银行天津分行内审质量评估工作为例,从分析人民银行内审质量评估定义和形式入手,构建人民银行内审质量评估框架,详细介绍了人民银行内审质量评估体系,并总结了开展内审质量评估对于人民银行内审工作开展的意义。  相似文献   

14.
近年来,人民银行内审工作对于维护中央银行信贷资金安全和国家财经纪律、增强分支行履行职责能力、提高金融服务水平、促进人民银行内部控制机制建设发挥了重要作用。但目前基层人民银行内审工作尚存在着制度欠缺、机制老化、力量不足等一系列值得重视和解决的问题,需要进一步改革和完善。  相似文献   

15.
在学习借鉴国际内审准则原理和发达国家央行做法的基础上,人民银行制定并实施了内审工作三年转型规划,取得了实质性突破与进展,相继制定了《中国人民银行内审部门风险评估工作试行办法》、《中国人民银行信息技术审计规范》等文件,为推动和促进内审工作发展起到了指导和规范作用。但是,从人民银行内审转型成果的普及、推广和应用角度看,目前,内审工作中尚存在一些制约因素,不同程度的阻碍和困扰内审转型工作进一  相似文献   

16.
本文以人民银行海口中心支行为例,详细介绍针对基层央行内审监督存在的问题和难点推行联合交叉审计模式的主要做法和取得的成效,为进一步改进基层内审工作提供参考。  相似文献   

17.
内审工作的质量是内部审计的"生命线".但是近几年基层人民银行内审工作存在程序执行有瑕疵、督促整改措施不到位、审计质量控制与评价程序不完善等突出问题,为了杜绝银行业务操作中的违规违纪现象,必须严肃银行内部审计工作,改进现行内审工作体系、完善内审工作制度、加强内审队伍建设、逐步实现审计信息化、建立审计整改问责机制等措施提升央行分支机构内部审计质量.  相似文献   

18.
在中央银行职能调整中,人民银行仍然保留内审部门,说明总行对内审工作的重视,也是对全系统内审干部几年来工作的充分肯定。但是如何在新形势下做好内审工作,充分发挥内审工作的监督和评价作用,这是我们在今后工作中迫切需要解决的问题。  相似文献   

19.
当前基层人行内审综合分析工作中存在的问题及思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
人民银行内审综合分析是对完成的全面审计、离任审计、专项审计、内审调查等工作项目进行整理和分析,从中归纳、提炼出人民银行在执行货币政策、提供金融服务、维护金融秩序等方面存在的具有普遍性、倾向性、苗头性的问题,分析问题存在和发生的动机,找出问题产生的原因,向上级行和有关部门提出建立、完善和强化内控制度及执行等决策性建议的一种审计分析活动。深入开展内审综合分析是充分发挥内部审计监督作用、全面促进人民银行系统提高规范化运行程度的重要举措。然而,当前人民银行特别是基层人民银行,内审综合分析工作应有的作用并没有得到充分的体现,综合分析缺乏深度,对一些重要和敏感问题往往一带而过,浅尝即止,还不能有效地为领导健全内控机制,规范管理,规避风险提供有价值的参考。  相似文献   

20.
目前,在国际上内部审计成了一种成熟的职业,内部审计职业化成了我国内部审计发展的必然趋势,也是人民银行内审工作目标之一。本文从人民银行内部审计职业化的界定、人民银行内审职业化实现的基础及人民银行实现内审职业化的路径等几个方面来探究如何尽快实现人民银行内审职业化。  相似文献   

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