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本文分析高校内控现状,针对我国高校目前在分级管理方面存在的问题,从管理制度、经济责任、内控措施等方面提出一些改进措施。 相似文献
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以转型发展试点的地方高校广西H学院为例,结合H学院内控建设的现状,提出建设符合自身需求的内控体系的建议,旨在帮助高校提升治理水平,也为同类高校提供内控建设的参考。 相似文献
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随着我国高等教育的跨越式发展,高校建设伴随着贷款数额的猛增,规模不断扩大,债务风险、腐败问题和财务危机问题引起了社会各界的关注。而这些问题的出现与高校基建活动息息相关。因此,基建内控框架构建研究是高校当前的重要课题。 相似文献
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随着大数据、云计算、移动互联等新技术在财务领域的应用,高校的财务管理已经迈入数智化管理时代。在新时代、新环境、新政策的背景下,如何强化高校内控管理工作,实现内部控制从传统的制度化建设向数智化方向转型和升级,成为高校内控建设的重中之重。如何让数智化快捷高效的“理想”照亮内控难以落地和有效运行的“现实”,成为持续推进高校内控体系建设转型和升级不容回避的问题。 相似文献
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近几年,国家对高等学校科研经费投入不断加大,但在科研经费内部控制管理方面,高校财务部门仍然处于初级阶段。本文分析我国高校科研经费内控管理中存在的种种业务风险,分析风险产生的原因,并提出相应的防范措施,以期推动国内高等学校科研经费内部控制管理体系的日臻完善。 相似文献
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兴安盟分行几年来对稽核工作狠抓制度建设,强化内部控制,加大稽核评价,规范内部管理,增强风险防范意识,促进了封闭管理。其做法是: 一、建全组织机构,认冥履行职责盟行及支行都成立了由行长为主任,各职能部门负责人为成员的内部控制委员会,在稽核科常设办公室。内控委员会独立行使监督职能,对内控管理 相似文献
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文章通过论述我国内控的发展,行政事业单位内控的特点,以及现阶段行政事业单位内控的不足,分析行政事业单位内控的必要性,并提出加强内控建设的措施建议。 相似文献
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金融业作为国民经济最重要的支柱产业成为国民经济的核心。为防范金融风险, 维护金融秩序, 保证我国金融业稳健发展, 就要统一认识, 强化管理, 尽快建立健全金融机构内部控制制度, 这是我国在今后一个时期金融机构内控建设的指导思想。本文从建立内控制度的重要性, 商业银行内控制度的基本内容, 建立、完善内控制度的对策措施几个方面探讨了国有商业银行内控制度建设的问题。 相似文献
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随着农发行业务的增加,自身的经营管理、风险压力明显增大。银行是高风险行业,银行业务的发展需要稳固的基础、有效的风险防范做支撑;需要强有力的内控监管体系做保障。江苏省农发行内部监督委员会以实事证明,内部监督委员可解决内控监管资源配置不合理、部门间沟通不顺畅、资源不共 相似文献
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本文从多方面分析了高校财务内控体系构建与完善策略,对于提升高校财务管理工作质量、降低财务风险、促进高校的创新发展具有积极的意义。 相似文献
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内控管理制度是确保企业各项经济活动顺利开展的基础,企业需要重视内控管理制度的建立和完善。我国很多企业在内控管理制度建设上存在较大的问题,不利于企业发展。对企业内控管理制度建设进行深入分析,提出了改善的建议和对策,以期实现企业可持续性发展。 相似文献
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内控制度是现代企业对其经营活动进行控制和管理的主要工具,近年来我国农村信用社在内控方面虽然采取了重要的措施,但尚存在许多不尽人意的地方。无论是《企业内部控制规范体系》,还是新企业会计准则以及金融监管部门都对我国农村信用社的内控提出了较高的要求。本文分析了我国农村信用社内部会计控制存在的问题并提出了解决的对策。 相似文献
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本文分析了我国小企业内部控制的现状,针对小企业内控弱化的原因,结合其自身的特点,提出了完善我国小企业内控制度的思路。 相似文献
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美国专门研究内部控制问题的委员会——COSO委员会,对内部控制的定义是:由董事会、经理层和其他员工实施的,为营运的效率效果、财务报告的可靠性、有关法令的遵循性等目标的达成而提供合理保证的过程。2005年综合改革以来,农发行内控工作得到高度重视和加强。但是,由于农发行长 相似文献
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内部控制作为企业自我调节和自行制约的内在机制,处于单位中枢神经系统的重要位置。成功的企业由于内控有效而扩张,内控失败必使企业蒙受重大损失。美国忠诚与保证公司的调查发现:70%的公司破产是由于内控不力导致的。可以说,没有健全完善的内控制度,就谈不上现代化的企业生产和经营管理。目前,我国国有企业的内部控制仍存在诸多问题,笔者以中航油为例,运用COSO报告的标准评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面讨论我国国有企业在内控中存在的现实问题。 相似文献