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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在金融体制改革过程中,人民银行(以下简称央行)的稽核部门于1998年撤销,在中心支行以上的机构设置了内审部门,县支行配备了内审专干。1999年颁布实施的《中国人民银行内审工作制度》明确了内审部门的基本职责,其中监督同级为其重要职责之一。监督同级即由本行的内审部门对其他主要职能部门进行现场和非现场内审监督检查。这种监督方式可以充分利用内审部门的人力、物力有效规范银  相似文献   

2.
目前,基层央行在内审部门机构设置、人员素质培养、思想认识等方面存在一定的不足,使内审的监督作用不能得到充分的发挥,严重影响了基层央行职能的发挥和监管效率的提高.  相似文献   

3.
李后成 《西部金融》2013,(11):84-86
内审转型既是内部审计顺应经济社会和时代进步的内在要求,也是内审工作深化和发展的必经之路.本文从人民银行咸阳市中心支行的内审工作实践出发,对基层央行如何适应时代要求,推动内审转型与发展,更好地服务于基层央行履职进行了探索和思考,并提出相关建议.  相似文献   

4.
本文从内部审计的角度论述了发行库管理中存在的一些问题和如何加强货币发行库管理的建议。  相似文献   

5.
在现代央行治理结构中,内部审计居于重要和特殊的地位,内审必须围绕央行中心工作、合理发挥常规审计和新型审计的作用.本文提出:围绕人民银行中心工作,选择内部审计的工作重心;以常规型审计为基础,保持内部审计的覆盖面;以新型审计为突破口,提升央行审计的层次;加强审计理论与实务研究,做好内部审计的改进工作.  相似文献   

6.
为了进一步丰富人民银行西安分行央行文化建设的成果,提升央行文化的品牌效应,促进内审事业又好又快发展,努力建设内审文化势在必行.本文就建设人民银行西安分行内审文化的重要性进行了分析,明确了西安分行内审文化的涵义,总结提炼出了西安分行内审文化核心价值观及内审精神,探索构建西安分行内审文化的途径.  相似文献   

7.
内部审计作为国家"免疫系统"功能,有责任更早地感受风险,更准确地发现问题,提出调动国家资源和能力去解决问题、抵御"病害"的建议,促进其健全机能、改进机制、筑牢防线.本文对内部审计"免疫系统"功能新的理念进行了分析,提出了对基层人行银行有效发挥内审"免疫系统"功能所达到的效应.  相似文献   

8.
本文通过总结基层央行履职绩效审计实践中的经验与不足,探讨有效开展绩效审计的思路与方法,分析如何科学构建指标评价体系,促使绩效审计走上规范化、科学化、法治化的轨道,促进内审转型,并提出相关建议。  相似文献   

9.
内审转型是近年来人民银行内审工作的核心,本文论述了人民银行内审转型的必要性,回顾了过去三年西安分行在内审转型工作中取得的成绩,并结合实际对今后内审转型与发展提出了相关建议:放眼长远,建立健全内审工作转型与发展长效机制;百花齐放,继续推动审计模式转变;求真务实,切实提升内审质量.  相似文献   

10.
随着我国WTO的加入,人民银行的工作将面临着新的机遇与挑战,如何适应形势的发展,进一步强化中央银行的内审工作,是我们近期迫切需要研究的新课题.  相似文献   

11.
12.
严格的内控制度、有效的自我约束机制是现代银行生存和发展的需要,而目前银行最大的风险是来自于内部的有章不循.  相似文献   

13.
近年来,人民银行内审工作对于维护中央银行信贷资金安全和国家财经纪律、增强分支行履行职责能力、提高金融服务水平、促进人民银行内部控制机制建设发挥了重要作用.但目前基层人民银行内审工作尚存在着制度欠缺、机制老化、力量不足等一系列值得重视和解决的问题,需要进一步改革和完善.  相似文献   

14.
蒋留新 《全国商情》2009,(22):82-83
人民银行内审不仅要查错纠弊,更要围绕中心工作,站在宏观的高度,发挥监督、评价、服务作用。本文结合内审工作实际,提出通过认真履职、加强创新等方法,促进审计成果的利用和审计事业的转型发展,充分发挥人民银行内审守土有责、保驾护航的作用。  相似文献   

15.
提高基层人民银行的监管绩效,应重点从两方面进行努力,一是树立正确的监管理念来指导金融监管工作,即:依法监管、超前监管、适度监管、创新监管;二是以建立和完善监管机制来提供监管的整体效应,即:人力资源管理与储备机制、“四位一体”的监管运行机制、分类监管的运作机制、再监管的监督制约机制、监管基础设施配备机制、非现场监管信息机制、监管工作综合考核机制以及监管合力机制。并通过他们之间的相互渗透起到提高金融监管绩效的目的。  相似文献   

16.
基层人民银行内审工作由于体制没有完全理顺和缺乏全面精通中央银行业务人员,不能充分发挥内部审计应有的作用。通过对以上问题进行了深入细致地剖析,指出了存在问题的根源并提出了相应的对策。  相似文献   

17.
王君 《大众商务》2022,(4):90-91
随着企业间竞争的不断加剧,使得企业内审工作在企业中的作用不断凸显。在这一背景下,企业必须通过不断加强内部审核提高内控能力,有效规避企业经营发展中的财务风险。文章探讨了企业内审工作的重要性,分析了内审工作目前存在的问题,提出了内审工作实现提质增效的途径。  相似文献   

18.
随着医院现代化管理进程的推进,医院内审工作日益受到医院管理层的重视。本文认为医院应当采取有效措施,将影响医院内审工作的不利因素转化为加强内审工作的着力点,从而提高内审工作的有效性。  相似文献   

19.
人民银行内部审计已走过十年,如何推动内部审计持续和谐发展,把防范和化解金融风险、提升执行货币政策、维护金融稳定发展作为第一要务,笔者认为就是要以科学的理念推动内部审计转型和创新,学习运用国际内部审计准则推动央行内审工作转型发展.  相似文献   

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