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相似文献
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1.
王婷 《财会学习》2007,(12):55-55
一、对招投标前准备工作的审计 (一)审计建设工程是否按规定招投标 一是要对照法律、法规规定的招标项目范围和标准,审查应当招投标的项目是否按规定进行了招标.是否建立、健全招投标的内部控制制度,看其执行是否有效.  相似文献   

2.
工程建设施工招投标审计应重点抓好的几个环节   总被引:1,自引:0,他引:1  
工程施工招投标审计是对建设工程施工招投标活动全过程的真实性、合规性和有效性进行的审查、监督、评价,是企业内部审计“事前预防、事中控制、事后监督”格局的客观要求,是管理效益审计的重要内容。笔者对如何抓好工程招投标审计的几个重点环节,从实务角度进行了粗浅的探讨,以期引起审计工作者和工程管理者的共同关注。  相似文献   

3.
近年来,在公司的招标工作中,审计监察部门充分发挥监督职能作用,严格按照招标程序进行各项工作,认真贯彻穗交[2007]269号文《关于加强和完善交委建设工程招投标及建设管理的实施意见和交委建设工程招投标管理办法的通知》的有关精神,  相似文献   

4.
杨会东 《会计师》2019,(11):49-50
现阶段,医院采购呈现单价高、数量大、品种多和专业化强的趋势,为了从根本上防范医院内部招标采购的风险,需要对医院内部的全程招标采购进行审计。长时间的实践发现,医院内部招标采购风险失控的高发点主要在于立项、招投标阶段,需要强化医院内部招标采购审计,切实保证医院内部招标采购的透明性,保证医院资金利用的合理性。本文通过具体论述医院内部采购招标中存在的问题,根据实际情况提出医院内部招标采购审计的策略,旨在提升医院内部招标采购审计的实效性。  相似文献   

5.
王棘  韩建明 《理财》2012,(9):88-89
招标采购是为企业获得特定标的物(包括工程、服务和货物等)而实施的一种购买行为,是企业重要的经营管理活动。招投标与合同管理工作质量直接影响着企业的生产运行和经济效益,因此,企业做好招投标与合同管理工作是非常必要的。内部审计机构作为企业内部控制系统的重要组成部分,对招投标与合同管理进行监督,揭示招投标与合同管理中存在的问题与不足、提出建设性的审计意见,促进企业招投标与合同管理工作良好运行,为企业提供增值性服务,这是内部审计机  相似文献   

6.
张根生 《理财》2006,(2):94-95
沁阳市审计局在近年基建项目审计中,先后发现有关建设单位,在基建项目招投标过程中,存在虚假招投标,监理不到位,程序不合法,采购不合规等现象,并对建设单位提出整改意见及建议。有关建设单位十分重视审计意见,积极采纳审计建议,进行大力整改。于2005年先后在“中国采购与招标网”发布了“沁阳市2005年度节水增效示范项目主要材料招标公告”和“沁阳市焦神线青天河至神农山段改建工程施工及监理招标资格预审公告”等信息,并成功进行招投标。  相似文献   

7.
关于提高我国内部审计独立性的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部审计的实质是对本部门、本单位经济活动的再监督,是企业内部控制机制的一个重要组成部分,它要求"独立客观的监督和评价"企业的经济活动。我国内部审计机构设置是在国家干预和推动下建立起来的,内部审计机构设置不规范,缺少完整的独立性。文章针对制约我国内部审计独立性的因素,结合我国现状,提出了如何加强内部审计的独立性的几点建议和措施。  相似文献   

8.
近年来,随着市场经济的不断规范,以招投标方式选取财务审计服务变得更为普遍。例如,2014年安徽省以招投标方式选取财务审计服务达百余次,其中以招标方式选取入围会计师事务所十余次,但以招投标方式选取财务审计服务的收费金额仅能达到收费标准的25%左右。本文以安徽省市场为研究对象,分析招投标方式选取财务审计服务的现状,并提出对策建议。一、招投标方式选取财务审计服务研究(一)招投标方式选取财务审计服务的现状分析1.招标选聘获取财务审计服务的  相似文献   

9.
近日,新疆内部审计协会在乌鲁木齐举办内部审计培训研讨班,就如何加强内部控制审计监督、积极关注和支持内部控制规范体系建设、内部控制自我评价和外部审计评价体系建设、加强审计机关对被审计单位内部审计工作的指导和  相似文献   

10.
增值型内部审计是现代内部审计的发展趋势之一,对于我国企事业单位重视内部审计制度、完善内部审计机制、加强内部审计建设,具有非常重要的积极、现实意义。本文结合工作实例,从工程项目建设全过程的各个环节出发,论述了增值型内部审计在建设项目全过程中应用。  相似文献   

11.
本文介绍了我国医疗卫生单位内部审计的现状和存在的问题,并对如何加强我国医疗卫生单位的内部审计和内部控制提出若干建议。  相似文献   

12.
王启东 《时代金融》2013,(18):12-13
内部审计作为内部控制的组成部分和内部控制的再控制,促进了内部控制持续有效。如何发挥内部审计在内部控制中的作用是当前内部控制建设中需要解决的问题。本文对实践中内部审计如何在内部控制中发挥作用进行了阐述,为实务的开展提供借鉴。  相似文献   

13.
内部审计是人民银行自我监督、自我约束机制的重要组成部分,是实行内部控制管理和防范风险的内在需要。人民银行内部审计风险伴随着内审专业的成立而产生,它是指内审人员未能发现被审计单位或部门业务活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性。如何有效防范内部审计风险是目前人民银行  相似文献   

14.
随着小型及修缮工程数量的增加.在工程管理各个环节出现了许多问题,集中涌现在工程项目结算的最后监督环节--结算审计阶段,审计人员承担的审计风险大大增加.审计人员应积极从工程管理源头--招投标活动中查找问题,分析原因,制定对策,提高建设单位内部的工程管理水平,变被动为主动,化解审计风险.  相似文献   

15.
董晓军 《中国外资》2009,(14):39-40
随着小型及修缮工程数量的增加,在工程管理各个环节出现了许多问题,集中涌现在工程项目结算的最后监督环节——结算审计阶段,审计人员承担的审计风险大大增加。审计人员应积极从工程管理源头——招投标活动中查找问题,分析原因,制定对策,提高建设单位内部的工程管理水平,变被动为主动,化解审计风险。  相似文献   

16.
夏明卿 《理财》2012,(8):84-85
内部审计是由各部门、各单位内部设置的专门机构或人员实施的审计,是一种客观的保证和咨询活动。在我国《内部审计——基本准则》中指出:"内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。"自1984年内部审计制度建立迄今已有几十年了,从企业内部审计工作的开展状况来看,有的企业内部审计机构形同虚设,有的企业内部审计机构被撤并,有  相似文献   

17.
潘浚 《财政监督》2012,(8):71-72
内部审计是企业内部控制不可或缺的组成部分,在改善企业内部控制、评估企业风险、促进企业信息沟通、监督企业活动等方面都发挥着重要的作用。本文分析了内部审计在企业内部控制中的作用,对内部审计如何进一步加强、内部控制制度如何进一步完善提出相关建议。  相似文献   

18.
内部审计是指部门或单位内部的审计机构和审计人员,按照国家相关法规等标准,采用专门的相对应的程序来对本部门或者本单位的财务收支及其经济活动进行审核和检查,以此来加强其经营管理,从而提高经济效益的一种经济监督活动.这些年来,随着市场经济的快速发展,内部审计在相关单位和企业的运行和活动中扮演的角色日益的被关注,学术界和实务界都希望通过内部审计职能的优化来解决公司治理、风险管理、内部控制等领域出现的问题,并以此来促进整个组织的改善.在这样的一种背景和形式下,加强内部审计就显得尤为必要和重要.本文阐明了内部审计在经济实体中必要性,以及目前相关企业总体的内部审计现状,并同时对强化内部审计的重要意义进行了表述,最后,并就如何加强内部审计工作提了一些建设性的指导方法,以此,希望能够促进经济活动中整体效益的大踏步提高.  相似文献   

19.
徐朝钦  丁桂康 《理财》2001,(10):40-40
基建维修工程和大型设备购置是高等学校内部审计的重点之一,内审机构必须提前介入,全程参与,真正履行监督职能。为了保证公开公正公平,坚持基建工程公开招标、设备购置参加政府采购是一条行之有效的途径。近年来,河南财经学院内审部门积极向院领导建议:审计提前介入,实施全程监督。通过实践,全院上下形成了坚持招标采购的共识,取得了显著成效。一、基建招标,公开公正为了加强对基建招标工作的领导,财经学院组成了以主管后勤的副院长为组长的招标工作领导小组,由纪检、审计、后勤、财务、基建等部门主要负责人和工程技术人员及其…  相似文献   

20.
内部控制是董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程.而审计是为了确定经营者或受托管理者的经济责任而产生的,是对被审计单位会计资料及其所反映的财政、财务收支和其他经济活动的真实、合法和效益的经济监督.总的来说,两者的关系为:内部控制的完善有助于审计活动的顺利进行,推动审计活动的高质高效;审计活动的有效开展亦能够促进其自身业务的完善,改革内部控制建设中的漏洞和不足.近几年来,国内外在内部控制与审计关系的研究到底处于一个怎样的阶段,从本篇文献综述可以得出相应的结论.  相似文献   

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