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相似文献
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1.
过去的一年,全省内审机构和广大内审人员进一步振奋精神,扎实工作,为促进我省改革开放和经济发展作出了卓有成效的工作。——积极开展效益审计,促进加强内部管理,提高经济效益。一年来,全省内审机构共完成经济效益审计项目4401项,提出审计意见和建议43028条,被采纳25311条,促进提高经济效益3.2亿元。——开展经济合同、基建工程项目预决算等审计,维护企业合法权益。据统计,全省内部审计机构共对2443项基建预决算项目、2181个经济合同进行审计,核减基建工程预决算金额及其它支出12亿元,减少了企业损失。——开展财务收支和财经法  相似文献   

2.
一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

3.
根据省审计厅统一布置,去年我市首次开展了对交警财务收支上下一条边审计,由于领导重视,精心组织,重点突出,方法得当,共查出隐瞒截留收入,虚列支出,自定项目收费,提高收费标准,违控购置专控商品漏交税金,私设"小金库"及公款私存等十三项违纪违规金额1514.06万元,收缴违纪资金及罚款90.37万元,圆满地完成了审计任务,探索了交警行业财务收支审计的方法和路子。交警审计是省厅布置的指令性任务之一,接到审计方案后,我们立即召开了各县(市)行财股长会议,会后我们一方面积极与市财政局、公安局、市三查办取得联系,了解被审单位体制,财务状况,上年三查情况。另一方面与交警支队联系,收  相似文献   

4.
综合信息     
咸宁市人民医院积极采纳审计建议制定并落实整改措施咸宁市审计局对咸宁市人民医院1996年度的财务收支情况进行了审计。查出该单位未入帐的门店租金收入18万元,超标准收费58.2万元。审计局进行了严肃处理,引起了市人民医院的高度重视。该院积极采纳审计建议,制定了切实可行的整改措施:1.严格执行物价政策,对各项收费项目实行分项定价,制成价格牌张榜公布,接受社会监督。2.院领导分片下科室督促检查,内审机构人员定点到门诊收费处现场办公,发现问题及时纠正处理。3.设立举报电话和举报箱,防止科室私自收费。审计局  相似文献   

5.
近年来.成都市充分发挥内部审计作用取得显著成效.2006年各级内部审计机构紧紧围绕单位中心工作,认真履行职责.积极开展财务收支审计、管理效益审计、经济责任审计、固定资产投资审计和专项资金审计等工作。全年共完成各类计项目2587项.查出损失浪费金额273万元.增加经济效益13607万元.提出审计建议1748条,为加强和完善管理.提高经济和社会效益,促进城乡一体化.构建和谐社会发挥了积极作用。[第一段]  相似文献   

6.
当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市  相似文献   

7.
延边州林业管理局所属14户大中型企业,八个市(县)林业局,独立核算单位1000多个,林业职工总数17.5万人,资产总计26.6亿元,年实现林业总产值21.4亿元,利税2亿元。 我们从1986年开始在林管局和所属企业中组建内部审计机构,随着全系统内审机构的不断健全完善,内部审计的管理控制职能得到了较好的发挥,成为企业内部约束机制的重要组成部分。到目前为止,已建立了一支有23个内审机构,130名专职内审干部和300名兼职内审人员的较强的审计队伍。并全面开展了财务收支、育林基金、经营承包、离任经济责任、基建预决算、经济合同、经济效益和内控制度等项审计工作。到1995年年末,全系统共完成  相似文献   

8.
马涛 《审计月刊》2005,(9):19-19
高等学校收费审计是高等学校财务收支审计的重点。最近,我局在对某高等学校2004年财务收支进行审计时,查出该校部分学费收入未入账,私设“小金库”134万元,住宿费收入混作代办费104万元等问题。我们采用学校收费审计“五步核对法”,抓住源头、环环紧扣、步步深入,收效显著。  相似文献   

9.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

10.
目前,基层公安机关内部审计工作,基本上开展了财务收支审计、经营效益审计、经济责任审计、专项经费审计、基建工程审计、政府采购及采购比价审计、合同审计、制度遵循审计和"收支两条线"检查等业务项目。从审计结果来看,这些工作在基层公安机关内部进行  相似文献   

11.
几年来,我们面向市场经济,不断拓展业务,从原来的工商注册资金验证,发展到财务收支审计、基建工程预决算验证、厂长(经理)离任审计、承包审计、清理债权债务、财务咨询和企业常年审计顾问等项目。到1993年5月底止,累计完成各项业务408项,查出违纪金额19.05万元,核减虚报注册资  相似文献   

12.
我们郧阳地区人民医院是全国500家大型医院之一,1993年顺利跨入‘三甲’医院行列。为适应医院建设与发展,我院内部审计机构,积极开展审计工作,几年来共审计金额25800万元,挽回损失55.6万元,直接增收节支223.65万元。审计所产生的效益,已在医院各方面的工作中显示出来,也为广大职工所肯定。几年来,我们紧紧围绕提高经济效益这个中心,先后开展了财务收支审计、会计报表审签、承包办法及合同的拟定,科室综合效益评审、奖金发放审核、基建及修缮工程审计、医疗卫生物价检查监督、公司经济合同审计及经营效益评估、涉及收费方面的群众来信未访查处、大型医疗设备购置论证及验收、资金财产使用效益评结、内控制度健全有效审计监督和违纪案件专题审计等十三个方面的审计工作,取得了较好的效果。  相似文献   

13.
自2003年3月至6月,笔者参加了对某部主管的37个自收自支社会团体中的20个行业协会的审计调查,这是首次将财务收支审计与审计调查结合起来,除了对社团收费情况、内部机构和专业委员会(分会)的设置等进行审计调查外,同时对20个行业协会2002年度财务收支情况进行了常规审计。一、查阅社团章程、社团法人证书、税务登记证以及行政部门批准收费文件等。通过查阅上述资料,可以在审计事先了解该部门的办会宗旨、业务范围、经营范围以及政府部门批准的会费收取标准。只有掌握了被审计单位的基本情况,才能为下述财务收支审计打下基础,做到审计起来心…  相似文献   

14.
最近南昌市审计局对市29个行业主管局(授权经营公司)近年来内部审计工作情况进行了调查。调查结果表明,设立了专兼职内审机构的有20个,市直20个内审单位遵照审计署“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,加大审计力度,按照上级要求和年初各单位计划开展工作,至9月底共完成审计项目379个,其中:财务收支审计104个、经济效益审计109个、经济责任审计43个、基建审计105个、其他审计18个,查出损失浪费金额1361.4万元,促进增收节支1459.8万元,提出建设意见被采纳29…  相似文献   

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两年来,特别是《审计法》和《内部审计工作规定》实施以来,我们根据本局所属20多个中层建帐单位预算经费、规费收入、罚没款,预算外资金的拨收、管、用、缴和各营据点,高度分散,分布面广的经营特点,确定的审计项目类型主要有:①财务收支审计;②违法违纪审计;③公安经费企业经理(负责人)离任审计;④公安各项罚没款审计;⑤公安各种收费(含行政收费和各种规费)审计;⑥预算外资审计;⑦市局或上级机关交办的审计事项。为了在审计工作中严格依照《审计法》和《内部审计工作规定》的要求进行,根据每年度的工作计划和局  相似文献   

16.
近几年来,湖北省广济药业股份有限公司加大内部审计工作力度,基建审计增加了效益,比价审计降低了成本。据统计,该公司近三年来累计审减基建工程支出1900万元,比价审计8150笔,总标的额28548.80万元,为企业增长效益、增加积累、降低成本发挥了应有的作用。 加强基建工程审计。发挥审计"脱水"功能,该公司严格执  相似文献   

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一、内部审计是医院自身发展和深化改革的需要 为了适应医院发展的需要,我院于1992年初成立了审计科,三年来先后开展了财务收支审计、专项资金审计、违纪审计、基建审计以及固定资产、资金内控制度的审计调查等,查出违纪违规金额45.08万元,纠正差错金额23.9万元,提出审计建议46条,为医院节约资金51万元,对加强管理,提高效益发挥了积极作用。1994年8月我科被卫生部评为全国卫生系统内部审计先进集体。实践汪明,内部审计是医院自身生存和发展的需要。 二、发挥内审的监督作用,为加强内部管理建功立业 (1)抓住重点,搞好财务收支审计 几年来,我们紧密围绕医院工作的中心,坚持审、帮、促结合的方针,经过努力,使医院的财务管理大为改观,赢得了领导的重视及广大职工的好评。 我院下属独立核算部门有6个,设有12个帐户。对于这些部门,我们每季度或半年进行一次系统的财务  相似文献   

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1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

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根据国家审计署的部署,结合广西的实际情况,我厅组织全区各级审计机关采取“上审下”、“同级审”、“交叉审”等形式对工商部门1998年行政性事业性收费和1999年财务收支进行了审计,共审计单位455个,其中:自治区级1个,地(市)级14个,县(市、郊区)级87个,地市和县的审计面达35.3%,并对部分工商户的收费情况进行调查,重大审计事项延伸到其他年度。共查出违纪违规金额42916万元。  相似文献   

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近年来,鄂州市审计局对该市交警支队财务收支每年开展定期审计。针对存在的问题,审计部门提出了加强预算管理、规范会计核算、严肃收费纪律、实行收支两条线、推行目标管理等审计建议。该支队认真采纳审计建议,成立专班,实施四大举措狠抓整改,取得了明显成效。今年5月,鄂州市审计局的跟踪审计结果表明:近两年,该支队通过自查自纠取消单位内部设置的“小金库”1个,金额25万元;撤销、归并违规设置的银行账户5个;清理清收账外资产212万元;取消不合规收费6项,每年减轻各种机动车、非机动车业主不合理负担42万元;通过开源节流,每年增收300万元,减支200万元;通过整改,共建立和完善财务管理制度12项。其主要作法是:  相似文献   

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