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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
积极推动独立学院内部控制信息化建设,有利于独立学院各项工作的顺利开展.本文首先指出信息化对独立学院内部控制产生的影响,其次分析目前信息化背景下独立学院内部控制存在的问题,最后给出解决对策.  相似文献   

2.
独立学院是一种介于民办高校和公办高校之间的特殊办学实体,在缓解高等教育资源匮乏、培养高水平应用型人才方面发挥着不容小觑的作用.独立学院的特殊性,决定了其财务内部控制也跟其他学院存在差异.笔者根据独立学院财务内部控制特点和存在的主要问题,提出独立学院财务内部控制策略,希望为相关领域的工作者提供参考和借鉴.  相似文献   

3.
独立学院的经济组成和税收政策都与普通高等院校存在一定的差别,为了保证学院能够正常运行,独立学院内部的财政管理方式备受关注。文中重点分析了目前独立学院在税收政策方面存在的弊端以及财务管理状况中存在的问题,针对这些问题提出了具体的解决方案,希望可以促进独立学院经济的健康发展,不断推进高等教育的普及化。  相似文献   

4.
鹿云 《中国外资》2012,(19):188
随着我国社会主义市场经济的快速发展,企业的数量日益增多,同时企业会计内部控制制度的问题也日益显露。由于企业会计内部控制制度是企业管理过程中不可缺少的一部分,完善企业内部控制制度成为当前很多企业面临的难题。本文就从企业会计内部控制制度存在的问题和完善企业会计内部控制制度的措施对该问题进行了分析和阐述。  相似文献   

5.
浅论国有商业银行内部控制的完善   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来发生在国有商业银行中的多起案件充分暴露了国内商业银行内部控制存在的缺陷,揭示出国有商业银行在内部控制和风险管理方面还存在一些迫切需要解决的问题.通过对我国国有商业银行的内部控制存在问题进行全面分析,提出了健全和完善国有商业银行内部控制的思路.  相似文献   

6.
田子方 《中国外资》2011,(20):69-70
内部控制体系对于市场化程度较高的上市银行有着重大意义,是其防范和控制风险的基础。文章对国内上市银行内部控制体系的发展历程和现状进行回顾,指出发展中存在的一些问题,并对造成这些问题的原因进行了解析,能对国内上市银行的未来发展思路和方向提供参考。  相似文献   

7.
国库业务的发展与改革,使国库部门的业务风险点增多,防范难度加大,如何强化国库内部控制,防范资金风险,是十分重要的问题。本文分析了当前国库内部控制的现状与存在问题,并就如何加强国库内部控制提出对策建议。  相似文献   

8.
本文介绍了中小企业内部控制的现状,分析了中小企业内部控制存在的问题,提出了国内中小企业内部控制解决的办法,供大家参考.  相似文献   

9.
内部控制是企业管理的重要内容,影响着企业的生存和发展.建立内控评价体系,有利于公司发现自己内控中存在的问题,为企业解决内控问题提供具体根据,同时促进企业的健康发展.但目前国内相当一部分上市公司内部控制建设和评价体系中存在一定的问题,本文旨在指出并分析这些问题同时提出完善上市公司内部控制评价体系的一些建议.  相似文献   

10.
内部控制体系对于市场化程度较高的上市银行有着重大意义,是其防范和控制风险的基础.文章对国内上市银行内部控制体系的发展历程和现状进行回顾,指出发展中存在的一些问题,并对造成这些问题的原因进行了解析,能对国内上市银行的未来发展思路和方向提供参考.  相似文献   

11.
随着教学规模和师资力量的不断扩大,高校在发展中的经济活动也在不断增多.然而,由于缺少必要的控制手段,高校的建设项目中存在着大量的经济问题和财务风险.近年来,各级高校开始逐步建立和完善内部控制管理制度,其目的在于加强高校在经济活动中的管理和控制的能力.然而,由于目前高校的内部控制制度建设还处在初期阶段,高校内控管理工作中还存在着大量的问题.本文结合高校内控管理中的突出问题,对完善高校内部控制制度建设做出了简要的讨论.  相似文献   

12.
黄雪娟 《财会学习》2023,(22):155-157
作为国内教育体系的重要组成部分,中等职业学校能够为社会提供大量的高质量职业人才,对社会经济发展等具有积极作用。但目前国内中等职业学校内部控制工作并未达到预期要求,在财务管理等方面还存在科学性不足等问题。为提升中等职业学校内部控制水平,本文从该类学校内部控制制度建设等角度出发,根据学校内部控制中的问题,提出了专门的改善策略,希望能够为内部控制工作提供参考,提升中等职业学校的内部控制水平。  相似文献   

13.
金娜 《财会学习》2018,(19):23-24
预算管理是内部控制的一个重要手段,也是其重要的组成部分,预算管理工作质量的好坏关系到独立学院的发展和目标的实现.随着我国社会经济文化的不断提高,独立学院也日趋发展,办学规模越来越大,办学资金越来越多,如何有效实现资金的合理支配和使用,已经成为独立学院发展的重要因素,也被社会各界广泛关注.因此,建立健全的预算管理体系,科学、合理、规范地进行预算编制、审批、执行、考核等变得尤为重要.本文分析了预算管理理念、预算编制、预算执行、预算考核方面存在的问题和不足,从内部控制的视角下,从预算管理体系、预算编制过程、预算执行控制、预算绩效考核四个方面提出了粗浅的建议.  相似文献   

14.
黎芳 《时代金融》2016,(5):211+215
国内的高速公路在建设中始终处于持续增长趋势,由于投资决策、资金等问题的滋生,影响着高速公路实现持续性的建设目标。基于国内高速公路的建设与发展速度,构建具有完善性的控制制度是现今高速公路实现内部控制的良好措施,以此控制其内部经营的风险指数、效益等。本文对高速公路的内部控制所存在的现有问题展开分析,提出建设内部控制的制度思想,完善其内部控制的相关工作。  相似文献   

15.
雷宇 《中国外资》2009,(16):54-54,56
本文介绍了中小企业内部控制的现状,分析了中小企业内部控制存在的问题,提出了国内中小企业控制解决的办法,供大家参考。  相似文献   

16.
独立学院财务活动具有潜伏性、客观性、危害性、全面性和可控性的特点,它与企业和公办高校在运营环境、财务管理目标、治理结构等方面都不尽相同,本文以此为基础分析了独立学院可能存在的财务风险及其表现,并从内部控制的角度提出了相应的对策。  相似文献   

17.
李俊英 《财政监督》2011,(26):66-68
独立学院财务活动具有潜伏性、客观性、危害性、全面性和可控性的特点,它与企业和公办高校在运营环境、财务管理目标、治理结构等方面都不尽相同,本文以此为基础分析了独立学院可能存在的财务风险及其表现,并从内部控制的角度提出了相应的对策。  相似文献   

18.
随着全球经济一体化进程的加快,企业面临的各种风险不断增多,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业健康、可持续发展,逐步成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。本文分析了内部审计与内部控制的关系,内部审计在内部控制体系中的作用及存在的问题,提出了加强内部审计,促进和推动内部控制健康发展的措施。  相似文献   

19.
姚旺 《财会学习》2024,(9):167-169
基于国内银行业与国际金融市场融合发展深度与广度的持续深入,国内各大银行迎来了全新发展机遇。银行作为我国金融体系的重要组成部分,应当积极响应政策号召,对内加大内部控制力度,从而提高银行运营稳定性,降低各类金融风险的发生概率,推动我国银行业可持续发展。然而从当前国内各大银行内部控制情况来看,仍然存在内部控制制度不完善、内控执行力度不足、监督管理工作不到位的问题,不仅制约了内部控制工作的效用发挥,还加剧了各类风险发生概率。基于此,本文针对银行内部控制存在的问题及解决策略进行分析,以供相关银行参考借鉴。  相似文献   

20.
耿晓鹏 《时代金融》2012,(18):47-48,68
目前,中国国内大部分出版社在内部控制制度建设方面依然存在较多问题。有相当一部分出版社尚未建立内部控制制度;有的虽然建立了,但却没能发挥真正的作用。对出版社来说,内部控制构建十分重要,出版单位应高度重视。文章分析了中国出版社内部控制制度的问题,并提出了可行性建议。  相似文献   

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