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相似文献
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1.
浅谈企业内部控制制度存在的问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
施婷婷 《时代经贸》2007,5(12Z):43-43,45
企业内部会计控制是企业为保证经营业务活动的有序进行而制定和实施的会计政策和程序,主要作用是确保资产的安全完整和会计信息的真实准确,以及确保国家有关法律法规和企业内部各项规章制度的贯彻执行,约束企业内部涉及会计工作的各项经济业务活动及相关岗位,由于管理目的与企业价值最大化目标保持高度一致而成为企业内控体系的核心组成部分。本文拟对内部会计控制制度的发展、内容和实施内部会计控制的关键等问题进行分析。  相似文献   

2.
内部控制是指企业为保证各项业务活动的有效进行,确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等制定和实施的具有控制职能的方法、措施和程序。企业的内部控制涉及到企业生产管理的全过程,大多数企业在充分发挥内部控制作用方面都不同程度地存在一定差距。本文就企业内部控制失效现象作些探讨,并指出完善企业内部控制的对策。  相似文献   

3.
韩毅 《经济论坛》2007,(12):94-95
企业内部控制是指单位为了保证各项业务活动的有效进行,确保资产的安全完整,防止欺诈和舞弊行为,从而实现经营管理目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序.它包括五要素,即控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和监督.  相似文献   

4.
电力营销信息系统不仅是电力企业整体内部控制的重要组成部分,也是企业经营成果的具体体现。营销系统的职能主要是反映企业在一定时期内的具体经营成果以及业务状况,并确保企业在进行各项营销活动时的业务信息及时、准确。由营销系统提供的信息是企业高层管理者规避经营风险的主要信息来源,如果缺乏此类信息,  相似文献   

5.
所谓内部控制,是指企业为了保证各项业务活动的有效进行,确保资产的安全完整,防止欺诈和舞弊行为,实现经营管理目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序.内部控制制度的设计与实施,是公司财务管理与控制的一项非常重要的基础工作.内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段.  相似文献   

6.
企业内部控制是企业为了达到某种或某些目的,针对企业内部各生产要素和各项经济业务活动而采取的一系列具有控制能力的方法、措施和程序并予以规范化、系统化的一整套严密的控制制度。要确保这套制度能够被切实地执行且执行的效果良好,并能够随时适应新情况,内部控制就必须被监督。监督就是随着时间的推移评估制度执行情况的过程。为了进一步防范企业内部控制在设计和执行中可能面临的风险,就必须从企业内部和企业外部两方面建立监督机制。  相似文献   

7.
加强对国有企业内部控制的研究,有助于帮助国有企业建立起有效的内部控制制度,有助于确保国有企业内部经营管理目标的实现,确保企业的资产安全,确保会计记录的可靠性和会计信息的真实性,确保企业各项经济业务的效益和合法性。本文从国有企业内部控制应实现的目标入手,归纳总结了国有企业内部控制存在的问题,并提出了相应的改进措施。  相似文献   

8.
完善医院内部控制的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制是指医院为了保证经济活动的有序进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理等目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制是医院内部的管理控制系统,它涵盖医院内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,从而保证院内各项经济活动有章可循,有规可依。  相似文献   

9.
施淦强 《时代经贸》2007,5(2X):51-51,53
所谓内部控制,是指企业为了保证各项业务活动的有效进行,确保资产的安全完整,防止欺诈和舞弊行为,实现经营管理目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制制度的设计与实施,是公司财务管理与控制的一项非常重要的基础工作。内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。  相似文献   

10.
企业内部会计控制是指与保护企业财产物资的安全性、会计信息的真实性以及财务活动的合法性有关的控制系统。它的目标是确保企业经营,活动的效率性和效果性,资产的安全性,经济信息和财务报告的可靠性。其主要作用:一是有助于企业领导实现经管方针和目标;二是保护企业各项资产的安全和完整,防止资产流失;三是保证企业业务经营信息和财务会计的真实性和完整性。此外,它还能保证企业内部财务活动的合法性。  相似文献   

11.
所谓企业的内部控制,是指企业为了保证各项业务活动的有效进行,确保资产的安全完整,防止欺诈和舞弊行为,实现经营管理目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制制度的设计与实施,是企业财务管理与控制的一项非常重要的基础工作。企业的内部管理控制系统包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制的总括性目标应定位在  相似文献   

12.
企业内部会计控制是指与保护企业财产物资的安全性、会计信息的真实性以及财务活动的合法性有关的控制系统。它的目标是确保企业经营,活动的效率性和效果性,资产的安全性,经济信息和财务报告的可靠性。其主要作用:一是有助于企业领导实现经管方针和目标;二是保护企业各项资产的安全和完整,防止资产流失;三是保证企业业务经营信息和财务会计的真实性和完整性。此外,它还能保证企业内部财务活动的合法性。  相似文献   

13.
李军 《经济论坛》2005,(10):116-117,135
内部控制是指医院为了保证经济活动的有序进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理等目标而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制是医院内部的管理控制系统,它涵盖医院内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,从而保证院内各项经济活动有章可循,有规可依。  相似文献   

14.
铁路企业是我国重要的产业,铁路行业的发展可以推动我国经济的快速发展,而铁路企业的发展会受到很多因素的影响。内部控制与审计是企业健康发展的重要策略,铁路企业想要更好的发展,必须加强内部控制审计,这样可以有效避免企业出现违规的经济行为,也可以提高企业工作人员的效率。内部控制包含的内容很多,这项工作主要是对企业内部管理人员以及各项经济活动、管理机制的审计、监督以及评价。本文分析了铁路企业加强内部控制审计的必要性,并提出了加强内部控制的重要策略,希望能够为提高审计人员专业技术以及素质提供一定帮助,从而提升铁路企业内部控制的水平。  相似文献   

15.
内部控制是指一个单位为了保护资产安全,保证会计信息资料的真实完整和财务活动的合法性,确保有关法律法规、各项规章制度和单位经营决策方针的贯彻执行,促进各项业务活动的有效进行,实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列组织、制约、考核和调节的方法、  相似文献   

16.
内部控制是企业管理体系中不可缺少的重要组成部分,贯穿于企业经营活动的各个方面。所谓内部控制,是指企业管理当局为保护企业资产的安全、完整,确保会计信息资料及其他数据资料的正确、可靠,保证国家财经纪律和单位各项规章制度的贯彻执行而制定和实施的政策和程序。在竞争日益激烈的市场经济条件下,企业在增收节支的同时,对采购成本的控制更加重视,采购业务内控制度的合理设计及其有效运行亦成为实现企业价值最大化的关键环节。  相似文献   

17.
随着体制改革的不断深入和现代企业的需求,铁路作为一个独立而又特殊的企业,必须建立和完善内部控制制度。它的主要作用是确保资产的安全完整和信息的真实准确。就铁路企业而言,内部控制健全与否关系到铁路经营管理工作的进行,更关系到铁路企业能否在激烈的市场竞争中生存、发展。因此在铁路企业中建立和实施有效的内部控制制度,存在着必要性和紧迫性。  相似文献   

18.
铁路企业作为中国大型国有企业,业务庞杂,企业管理面临复杂内外部环境。随着中国市场经济的迅猛发展,内部控制作为企业管理的重要内容,对于铁路企业而言,应不断加强内部控制管理,促进中国铁路企业发展。对铁路企业内部控制的重要意义进行分析,讨论中国铁路企业内部控制存在的问题,并就相关问题提出相关的整改措施和建议。  相似文献   

19.
浅析构建完善的企业采购内部制度的重要性   总被引:1,自引:0,他引:1  
完善的企业采购内部控制制度是企业经营活动必不可少的一个步骤,是保证企业经济活动能够有效进行的重要保证,而确保一个合理完善的采购内部控制制度的有效执行已成为企业能够降低成本、保证企业利益最大化的最为重要的前提条件。本文首先分析加强企业采购业务内部控制制度的必要性,然后对具体的采购失败而造成企业损失的案例分析,最后根据所分析的案例对企业的采购内部控制的制度提出见解,对完善企业采购业务内部控制制度的完善提出了建议。  相似文献   

20.
新常态下企业必须认清发展大局,尽早转型,开源节流,紧紧抓住内部控制这个"抓手",夯实维持企业正常运转的基础,为企业的正常运营提供保障。文章认为内部控制对确保企业经济活动健康发展有着非常重要的作用,分析了目前我国一些企业内部控制中还存在的问题与隐患,提出要优化配置优质资源,规避过度的财务风险,确保企业各项经济活动能够健康、安全运行。  相似文献   

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