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审计技术创新就是运用新知识、新技术、科技产品、采用新的审计管理模式.在审计资源耗费最低的情况下达到审计质量与审计效率的最优化。近年来.泸州.市纳溪区审计局积极探索政府投资建设项目审计监督管理模式、完善监督机制,创新审计新技术、新方法,将其他领域的相关技术引入政府投资项目审计工作中.与传统审计专业技术相结合.形成一种组合创新.取得了明显成效.据统计.2010年至2013年5月底.完成政府投资项目竣工决(结)算审计254个,审计竣工决(结)算9.81亿元,审减工程价款2.37亿元,审减率14%;完成政府投资项目概(预)算审计703个,审增申减概(预)算资金5.15亿元,概(预)算审计调整率26%,为政府节约了大量的投资资金。 相似文献
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2010年.泸县审计局紧紧围绕落实中央扩大内需资金,结合工程建设领域突出问题专项治理,强化政府投资审计.切实维护政府投资资金的安全并取得显著成效。年内全局共完成政府投资工程建设项目50多个,审减工程造价721.71万元。审减率达10.6%。对在审计中发现的多报工程量等问题.责令被审计项目单位和施工单位在工程决算时予以扣减, 相似文献
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近年来.达县审计局树立“审减”就是“增收”的投资审计理念.结合县情探索创新审计方法和手段,重视对投资项目的全程跟踪,不断加大政府投资项目审计力度.为国家节约了大量建设资金。2010年,该局共对139个单项工程项目进行了审计,审计政府投资项目资金15397万元, 相似文献
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近几年来,我们邻水县审计工作取得了十分显著的成绩。据统计,5年来,年平均完成审计项目110个以上.国家投资项目工程审减工程造价年均1000多万元.审减不合理开支挽回直接经济损失及收缴财政年均2000多万元,共移送案件4件。2006年完成了审计项目125个.查出违纪违规金额10960万元。 相似文献
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永宁县审计局不断创新、深化投资审计的广度和深度,前移审计监督关口,投资审计成效显著。2008年,对银川市望远工业园区基础设施道路、桥梁等8个项目工程标底送审资金10619万元,审减工程预算标底1973万元,审减率为18.59%。 相似文献
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近年来.合江县审计局紧紧围绕“工业强县、港口兴县、企业富县”主题战略,进一步创新工作思路,加大固定资产投资审计力度.并取得显著成效。2006年全局完成固定资产投资审计项目18个.审计项目总造价4258万元,审减工程造价475万元,审计结果执行率为100%,为国家节约了大量的建设资金。[第一段] 相似文献
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近年来.内江市审计局强化政府投资审计工作取得显著成效。2011年,全市审计机关共完成工程(预)决算审计项目526个,审计总投资278351万元.审减投资31293万元,出色地完成了各项任务,受到市委、市政府的充分肯定。 相似文献
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近年来.成都市锦江区审计局在落实政府投资项目必审制度过程中.严格按照区政府“对投资金额在500万元(含)以上的政府投资项目,实施全过程跟踪审计”的要求办事,并取得显著成效。据统计.2009年7月至2010年6月.全区共审计政府投资建设项目310个.其中送审金额超500万元的项目共计39个.审计资金总额为8.74亿元.审减金额总额为1.18亿元.受到党委、政府的充分肯定。但也存在一些薄弱环节和问题。我们认为,在新形势下。 相似文献
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近几年来.达州市通川区审计局在党委、政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕区委、区政府的中心工作.自觉接受人大监督,加强重大决策、重大项目、重点资金和重点工作的审计和审计调查.并取得了显著成效。据统计,至2010年以来.全区共完成审计项目150余个,审计处理不规范金额21570万元,上缴财政184万元,提请税务部门收缴税费206万元。核减工程投资造价4560万元。我们认为:县、区审计机关应进一步做好自觉接受人大监督工作。 相似文献
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万源市审计局在市委、市政府的坚强领导下,坚持“依法审计、突出重点、服务大局”的工作原则.2012年完成财政决算、经济责任等审计项目53个,查处违规金额12008万元.不规范资金63423万元,审计决定处理处罚收缴财政191万元:完成80个扩大内需及“5.12”灾后重建、保障性住房建设等政府性投资审计项目.送审投资总额28447万元,审计核实工程造价25985万元.为国家和单位增收节支2462万元,移送案件线索2条f皮窝乡经济责任审计、竹峪卫生院工程), 相似文献
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近年来,绵阳市审计局直属审计分局积极探索组织社会中介机构参与政府投资建设项目审计,努力扩大投资审计覆盖面,并取得了显著成效。2007年,在只有1名投资审计人员的情况下,组织社会中介机构参与,共完成了10个政府投资项目审计,送审总金额1.64亿元,共审减工程造价2829.23万元,审减率达17.22%。 相似文献
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2003年至2005年9月份,经责一处共完成了十六个经济责任审计项目和—个绩效审计项目。工作中.注重加大审计深度和处理力度,经审计。查出违规违纪金额共计6.59亿元,其中违规资金1.7亿元,管理不规范资金4.75亿元,损失浪费资金0.14亿元。对审计中查出的问题依法严肃进行处理, 相似文献
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