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相似文献
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1.
本文分析了高校内部控制建设中存在的问题,从增强内部控制意识、健全内部控制制度体系、强化内部控制制度执行机制和完善内部控制信息化体系等方面提出加强高校内部控制建设与管理的措施,希望有效防范和管控风险,保障学校教育事业健康持续发展.  相似文献   

2.
《会计师》2016,(5)
高校内部审计部门自身面对的审计风险主要有审计独立性风险、部门控制体系风险、审计人员胜任能力风险和校内审计环境风险等类型。针对各类风险表现和风险成因,审计部门可以从构建良好审计环境、优化内部审计队伍和完善部门管理控制体系三个方面加强建设,使内部管理风险降至尽可能低的水平。  相似文献   

3.
郭甲男 《理财》2024,(2):57-58+61
<正>全面推行高校内部控制是加强教育经费监管的重大举措,是完善各高校内部治理结构、健全现代大学制度的必然路径。在开展内控工作时,应对学校进行内部控制基础性评价。评价应贯穿于学校的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,及时发现内控风险点和薄弱环节,综合反映学校的内部控制基础水平。本文从多个方面对高校单位层面和业务层面存在的共性风险进行梳理,并提出一系列应对措施,通过内控评价进一步完善风险识别体系,做好高校内控体系建设。  相似文献   

4.
江小琴 《财会学习》2016,(19):10-12
随着高等教育体制改革的不断深化,高校收费已成为学校教育经费的重要来源.在当前国家大力推进智慧校园建设和"互联网+"背景下,如何运用信息网络技术加强收费管理,规范高校内部控制,防范相关风险点日显重要.本文根据高校收费业务的具体环节,分析确定出各环节中存在的主要"风险点",在此基础上提出运用信息化手段,构建将收费项目、收费标准、缴费方式、票据管理、财务记账等整合于一体,实现全方位数据共享的网上收费管理平台,详细阐述了平台实现的功能和操作流程,以期达到防范收费业务中的各类风险,提高收费管理内部控制水平的目的.  相似文献   

5.
吕君 《会计师》2021,(4):81-83
随着我国教育事业发展进入新阶段,国家对教育经费投入有较大的提升,同时带来较多的经济风险.目前,作为防范经济风险手段的内部控制还存在着内部环境建设不足、风险防控机制不健全、业务活动控制薄弱、监督管理机制不合理和信息化协同性较差等问题.为完善内部控制,高校要优化内部环境、构建风险控制模块、强化业务控制活动、建立监督联动机制和提高信息化协同水平.  相似文献   

6.
随着教学规模和师资力量的不断扩大,高校在发展中的经济活动也在不断增多.然而,由于缺少必要的控制手段,高校的建设项目中存在着大量的经济问题和财务风险.近年来,各级高校开始逐步建立和完善内部控制管理制度,其目的在于加强高校在经济活动中的管理和控制的能力.然而,由于目前高校的内部控制制度建设还处在初期阶段,高校内控管理工作中还存在着大量的问题.本文结合高校内控管理中的突出问题,对完善高校内部控制制度建设做出了简要的讨论.  相似文献   

7.
内部控制是加强内部管理、提高资金使用效益的利器。当前国内高校内部控制薄弱,如何健全和完善高校内部控制尤为重要。本文从COSO内部控制五要素对高校内部控制的风险进行分析,提出防范措施,以期促进高校内部控制建设。  相似文献   

8.
伍煜 《会计师》2013,(5):54-55
随着高校办学规模的不断扩大,高校的内部审计工作风险也在日益增大。本文从本质上剖析了高校内部审计风险的成因,提出了从组织形式上保证审计机构和审计人员的独立性;加强高校审计队伍建设、全方位提高内部审计人员的素质;规范审计作业程序、加强审计质量控制;不断进行审计创新,完善审计技术和方法等一系列措施,来防范与控制审计风险,期望能够对降低高校内部审计的风险有所裨益。  相似文献   

9.
《会计师》2016,(1)
随着我国教育体制改革的不断推进,高校的经济业务更加复杂和多元化,迫切需要完善高校内部控制体系。由于目前高校中腐败问题屡见不鲜,因此建立健全高校内部控制体系的首要出发点是加强廉政风险防控机制建设。本文结合目前高校主要经济业务内部控制存在的廉政风险问题,提出加强基于廉政风险点的高校内部控制对策,促进高校健康平稳发展。  相似文献   

10.
论高校财务管理内部控制审计   总被引:6,自引:1,他引:5  
高校财务管理内部控制审计是高校内部审计机构对学校财务管理内部控制的健全性和有效性进行分析、测试和评价的活动.本文就高校财务管理内部控制审计的内容、程序、风险防范阐述了自己的见解,为促进和保证学校财务信息的真实性、提高资金使用效果、降低财务风险提供实践方法.  相似文献   

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