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相似文献
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1.
黄鸿 《中国外资》2009,(12):216-216
本文介绍了PLC在中央空调控制系统中的应用,可编程控制器PLC控铷系统具有工作稳定、可靠.便于维护,具有价格便宜、控制灵活方便等特点,被广泛应用于各行各业的自动控制系统中。  相似文献   

2.
本文介绍了基于PLC控制的变频调速恒压控制的背罱、设计原理,以及具体的控制电器原理探讨在恒压供水系统中,PLC与变频器协作处理的实现过程,以及供水闭环系统设计的发展趋势。  相似文献   

3.
本文着重介绍的是一种将PLC控制与现场总线的通讯方式控制替换原有手动控制,使上位机、下位机以及现场达到同步实时控制,实现远距离的监视与操作。  相似文献   

4.
《金卡工程》2012,(6):43-43
2012年6月21日一应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的电力线载波(PLC)调制解调器系统级芯片(SoC),用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制等应用。NCN49597是这新系列PLC调制解调器的首款器件,集成了低功率32位ARMCodexMO处理器及高精度模拟前端。这器件基于双4,800波特扩频型频移键控(S—FSK)通道技术,优化了能效和性能,同时提供极佳的强固性及可靠性,使其能在最严格的环境下工作。  相似文献   

5.
基于互联网的会计信息系统控制   总被引:62,自引:1,他引:61  
基于互联网的会计信息系统具有系统开放性、结构分散性、数据共享性的特点。因此 ,其系统风险已不再限于会计信息系统内部。本文首先对基于互联网会计信息系统的控制弱点及其风险进行了评估分析 ,接着分内部控制和外部控制两方面设计了系统控制点分布示意图 ,并着重讨论了各控制点控制方案构建的策略。  相似文献   

6.
1、现状 选矿厂下部皮带连锁控制由四条皮带和一个振动筛子组成,根据生产工艺需要可以单机控制和连锁控制,单机控制是单一启动、单一停止;连锁控制是9#皮带、8#皮带、6#振动筛子、7#皮带、10#皮带依次启动,有一处设备出现故障而停机,其余均停机. 多年来,其控制系统一直采用接触器-继电器控制系统,其系统交流接触器、中间继电器较多,接线复杂,处理故障时间较长,时而影响生产.为满足现生产需要,可将其升级为PLC控制. 2、控制原理 2.1单机控制 扭动开关QSK处于1位,指示灯绿灯亮,黄灯灭,进入单机控制.9#皮带由按钮SB9、SB10控制,SB11为紧急停止按钮,8#皮带由按钮SB1、SB2控制,6#振动筛子由按钮SB3、SB4控制,7#皮带由按钮SB5、SB6控制,10#皮带由按钮SB7、SB8控制.  相似文献   

7.
张汉斌 《中国保险》2007,(10):62-64
安全气囊系统的故障诊断 安全气囊系统属于微机控制的电控系统,它的传感器、引爆器、连线、控制模块、接插件都有可能出现用眼看不到、手摸不着的故障问题,因此安全气囊本身具有故障自诊断功能。  相似文献   

8.
近几年来中国石化、国家电力等大型集团公司投入大量资金开发具有行业特点的大型企业管理系统(ERP系统),大多数公司陆续上线运行。笔者认为,ERP 系统上线运行后,将深刻影响会计系统的控制程序。针对 ERP环境下公司内部会计控制环境的新变化,本文对实施 ERP系统的公司内部会计控制体系结构进行了思考,设计了一个三维立体动态会计控制体系模型,并从三个维度分析了该模型的控制机理。  相似文献   

9.
从系统论的角度按相关要素构成来探讨企业内部控制评价是目前我国学术界研究的主流。本文对2000~2012年发表在《审计研究》等国内具有代表性的十种财经类期刊上有关企业内部控制评价系统的现有研究成果,从内部控制评价指标体系、评价标准、评价方法、缺陷认定和评价报告五个要素展开,进行了梳理、分析与归纳,并对内部控制评价系统未来的研究方向进行展望,提出有利于企业内部控制评价系统不断优化和完善的建议。  相似文献   

10.
<正>几年来一些住房专项资金挪用等事件时有发生更加凸显出内部控制在住房公积金管理中的地位和作用加强和规范住房公积金内部控制,对提高住房公积金业务管理水平和风险防范能力,保障住房公积金管理中心安全稳健运行具有重大意义。而在住房公积金内部控制中,会计系统内部控制尤为重要。住房公积金会计系统内部控制的含义。根据内部控制指引,住房公积金会计系统内部控制作为单位内部控制的重要组成部分,是指住房公积金为实现增值收益最大化,通过制定和实施一系列会计制定、程序和方法,对会计风险进行事前防  相似文献   

11.
一、内部控制的分解 内部控制是支持商业银行达到有效管理的重要工具,其目的和功能是防范风险.商业银行内部控制好比人体中的神经系统,贯穿渗透到银行经营管理的各个部位.它是一个由众多相互作用、相互依赖的子系统和单元集合而成的,具有特定功能的有机整体.我们可以把商业银行内部控制看作一个系统,在认识和理解这个系统的基础上对之进行分解.  相似文献   

12.
信贷风险会计控制是一种独立的风险控制方式,具有显著的特点,会计控制的实施步骤包括:目标设定,决策参谋,过程控制,风险处理。会计控制体系由会计信息系统,会计评估监测系统和会计处理系统构成。  相似文献   

13.
<正>一、内部控制的分解内部控制是支持商业银行达到有效管理的重要工具, 其目的和功能是防范风险。商业银行内部控制好比人体中的神经系统,贯穿渗透到银行经营管理的各个部位。它是一个由众多相互作用、相互依赖的子系统和单元集合而成的,具有特定功能的有机整体。我们可以把商业银行内部控制看作一个系统,在认识和理解这个系统的基础上对之进行分解。  相似文献   

14.
基于管理视角的企业内部控制评价系统模式   总被引:13,自引:0,他引:13  
只有合理构建并正确应用内部控制评价系统,才能不断地促进企业内部控制体系的有效实施与持续改进。与以往基于会计审计视角、集中于单一方面的研究不同,本文将基于管理的视角,借鉴业绩评价理论成果,并整合现有的国内外内部控制评价相关标准,构建一套具有普遍指导意义且满足我国企业管理层需要的内部控制评价系统模式,从而为我国企业内部控制的有效实施和持续改进提供切实可行的操作指南。  相似文献   

15.
总结和分析了乌鲁木齐市河东污水处理厂PLC系统的改造过程,并结合改造过程中的经验,对改造中的难点进行了分析,提出了解决问题的办法,并进一步反思改造效果。  相似文献   

16.
煤业公司为进一步统一调剂资金,加强货币资金的内部控制,提高资金使用效率,降低资金成本,上线专门的资金管理系统ZPG系统.ZPG系统具有货币资金管理、银行票据管理、个人所得税管理等基本功能,本文详细阐述了其业务处理流程.  相似文献   

17.
电算化会计信息系统环境下内部控制的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
内部控制包括内部管理控制和内部会计控制。电算化会计信息系统环境下的内部控制则是内部会计控制的特殊形式。随着IT技术特别是以Internet为代表的网络技术的发展和应用,电算化会计信息系统进一步向深层次发展,这些变革无疑给企业带来了巨大的效益,但同时也给内部控制带来了新的问题和挑战。一、电算化会计信息系统的产生和发展对内部控制的影响(一)电算化会计信息系统交易授权、执行与手工会计系统存在差异。授权、批准控制是一种常见的、基础的内部控制,在手工会计系统中,对于一项经济业务的每个环节都要经过某些具有相…  相似文献   

18.
刘京燕 《会计师》2010,(1):65-66
<正>一、内部控制的概述内部控制是指一个单位的各级管理层为了保护其经济资源的安全、完整、确保经济和会计信息的正确可靠、协调经济行为、控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约、相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化、系统  相似文献   

19.
袁宾  张栩 《中国金融》1997,(2):42-43
加强内部控制防范经营风险袁宾张栩内部控制制度是商业银行为实现有效的经营管理,在银行内部建立一系列具有控制职能的方法和措施,并予以规范化、系统化,从而形成自我调整、自我制约和自我控制的系统。商业银行内部控制制度,是金融监督管理体系的重要组成部分,随着我...  相似文献   

20.
据英国媒体报道,英国正在探讨拟向英国公民分派苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group PLC)和莱斯银行(Lloyds Banking Group PLC)股票的方案,拟把金融危机中使用纳税人资金救赎银行系统的收益归还给纳税人。消息一出,引起了备方的关注。此番银行“国有化”后的一系列行为,是英国政府一次新的尝试,而由该事件引起的外部效应和长期影响,也值得我们认真思考。  相似文献   

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