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城市商业银行风险内部控制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《河北金融》2008,(5)
商业银行的风险管理取决于外部环境和内部控制两个方面。城市商业银行这个特殊的银行群体,由于自身固有的缺陷,抗风险能力较差。改善和加强风险内部控制是城市商业银行防范风险的首要选择,也是保障其安全、持续、稳健发展的必要条件。 相似文献
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文章分析了城市商业银行开展内部控制评价的重要意义和积极作用,在此基础上,根据城市商业银行的实际,作者提出了开展内部控制评价的具体建议。 相似文献
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近年来,全球经济发展面临着巨大挑战,我国城市商业银行在复杂多变的环境下能否生存和发展,内部控制建设尤为重要,本文采用历史研究方法,探索了江浙钱庄内部控制管理制度和方法,针对现阶段城市商业银行内部控制企业文化建设薄弱、风险管理和人才管理不科学、内部监督机制不合理、信息化建设滞后等问题提出相关的建议。 相似文献
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内部控制(以下简称"内控"的信息披露是指管理当局依照一定的标准对内部控制设计和运行的有效性做出评价,并以内部控制报告的形式将评价的结果传递给外部信息使用者。内控信息披露有利于企业管理层了解并关注内部控制,进而加强内部控制同时也有利于外部信息使用者对企业的内部控制状况进行评价,从而做出决策。自2007年北京银行、宁波银行和南京银行相继上市以来,越来越多的城市商业银行(以下简称"城商行")开始积极酝酿上市, 相似文献
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上市公司的财务信息不仅仅关系到本企业的正常运营和发展,也会对投资者的利益产生重大影响,甚至会影响整体经济的运行。本文将分析上市公司完善内部控制的重要作用,指出目前部分上市公司内部控制存在的问题,并对具体问题给出可行性的解决对策,为我国上市公司完善内部控制体系建设提供参考和借鉴。 相似文献
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上市公司的财务信息不仅仅关系到本企业的正常运营和发展,也会对投资者的利益产生重大影响,甚至会影响整体经济的运行。本文将分析上市公司完善内部控制的重要作用,指出目前部分上市公司内部控制存在的问题,并对具体问题给出可行性的解决对策,为我国上市公司完善内部控制体系建设提供参考和借鉴。 相似文献
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商业银行竞争压力增大,资金运行紧张,银行通过贴息存款的方式来吸引资金,给资金安全带来了巨大的安全隐患.论文基于"杭州联合银行存款失窃案",在舞弊三角理论的基础上进行了拓展,从压力、机会、借口和利益四个方面分析了银行内部人员作案动机,进而深入探讨我国城市商业银行内部控制的不足,并提出相应的对策. 相似文献
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内部控制能力是城市商业银行稳健发展的基本前提,也是城市商业银行的核心能力.本文对目前我国城市商业银行内部控制存在的主要问题及其原因进行了分析,提出了城市商业银行加强内控建设的目标与对策. 相似文献
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内部控制能力是城市商业银行稳健发展的基本前提,也是城市商业银行的核心能力。本文对目前我国城市商业银行内部控制存在的主要问题及其原因进行了分析,提出了城市商业银行加强内控建设的目标与对策。 相似文献
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从我国近年来内部控制规范的不断发布和实施,说明企业的管理活动都应统驭在完善的内部控制体系之下,所以企业为提高其经营管理水平应建立健全内部控制制度体系,并对其实施情况进行监督检查评价,确保内控制度的有效执行. 相似文献
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近年来随着经济的发展和社会机制的逐渐完善,内部控制制度在行政事业单位中的作用越来越突出,逐渐成为了单位经营和发展的重要依据和证据.但是就现阶段行政事业单位内部控制制度的落实情况来看,虽然重视程度在逐年增加,但是其应有的价值依旧没有得到切实的发挥,基于此,本文以理论分析等方法为基础,就我国行政事业单位内部控制制度的相关问题进行了系统的分析和研究,主要包括我国行政事业单位内部控制制度的现状以及完善措施两大方面. 相似文献
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本文在分析COSO报告框架下对企业内部控制的要求以及我国现阶段企业普遍存在的内部控制的相关问题及原因后提出建立严密内控体系的建议,以此希望能帮助我国企业完善企业内部控制。 相似文献
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本文从制度、功能和服务三个方面,探索城市商业银行在金融市场竞争日趋激烈的环境下,加强内部审计工作的创新、策略以及建立和完善良好的内审监管体系的对策建议。 相似文献
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随着财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号以及关于印发企业内部控制配套指引的通知财会[2010]11号的下发,我国企业尤其是中小企业的内部控制建设走上了有法可依、有章可循的道路。我国中小企业由于本身规模较小,在内部控制上面存在薄弱的地方,但是良好的内部控制对中小企业未来的发展非常重要,因此本文主要研究的是我国中小企业的内部控制。 相似文献