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针对我国上市公司关联交易中出现的各种问题,有关部门陆续出台了一系列管理规范:《关联方关系及其交易的披露》准则,要求在发生关联方交易时,在报表附注中披露关联方交易的性质、交易类型及其交易要素。中国证监会《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》规定,上市公司关联方交易的价格与交易对象的账面价值或其市场通行价格存在较大差异,且对公司财务状况和经营成果产生重大影响的,董事会应对定价依据等作出充分披露。注册会计师在审计中应对交易的真实性、合法性、有效性, 相似文献
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改革开放以来,随着人民生活水平的提高和医疗保健需求的不断增长,医药制造业成为国民经济中发展最快的行业之一,但在新冠肺炎疫情和行业不确定性的双重影响下,中国医药制造上市公司的关键审计事项披露问题成为了业界关注的重点.文章以2017-2020年医药制造上市公司为研究对象,从定性和定量的角度探析了医药制造公司关键审计事项披露... 相似文献
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自证监会出台《关于上市公司设立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以来,我国审计委员会制度已经有了很大的发展,但是财务造假事件频现,提高审计委员会的治理效率,任重道远。 相似文献
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审计委员会制度在现代公司治理体系中居于重要的地位,今年在上市公司全面推行实施的《企业内部控制基本规范》将审计委员会定位为企业内控的审查、监督和评价者,使后者在公司治理体系中的地位大大提升,为我国完善审计委员会制度提供了契机 相似文献
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随着中国证监会的陆续曝光和公开谴责,一些上市公司披露虚假信息等违法违规问题引起社会的极大关注。如何有效防范航天控股上市公司发生类似问题,确保公司科学治理、规范经营、规避风险、健康发展,给股东以最大的回报,并不断提升航天品牌社会价值,是航天集团公司、股东单位和社 相似文献
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新《证券法》使得信息披露的重要性在公司内部形成共识,使上市公司控股股东、管理层能够重视并共同推进信息披露合规管理,为董秘更好的发挥上市公司信息披露合规"看门人"作用创造了良好的环境。身为董秘,我们应当将责任和压力转换为动力,履好职、尽好责。 相似文献
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国资上市公司目前遇到的问题主要在公司治理方面,即控股股东治理自觉性依然薄弱,习惯于依靠行政命令等方式实现对控股上市公司的管控。正如国资委产权管理局局长郭建新坦言,国有控股股东对于国有上市公司在运作、程序及信息披露中存在不规范状况,一是有些国有股东在其所控股上市公司的重大事项运作上还存在着错位、 相似文献
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企业内部审计制度是现代企业治理结构的重要组成部分,是实现企业发展战略的重要环节。本文针对上市公司,以财务业绩为标准,对不同类型内部审计模式的公司绩效进行研究,发现设立内部审计有利于公司生存,且有利于公司绩效的提高。 相似文献
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我国资本市场是在经济转轨中发展而来的一个新兴市场,我国的上市公司也是这一转轨的产物。这种新兴加转轨的基本特征表现为诸如上市公司治理结构和内部约束机制不健全,守法经营尤其是信息披露不及时、不规范,部分上市公司主营业务不突出,盈利能力不强,回报投资者的意识不强等。对我国资本市场和上市公司这种“新兴加转轨”的特征及其表现,《中国上市公司发展报告》给予了深入的揭示和说明。 相似文献
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中国证监会2002年发布的第一号文件是《上市公司治理准则》(以下简称《准则》),这将对规范上市公司运作、完善治理结构、推动上市公司建立现代企业制度和保护中小股东权益等方面产生积极影响。《准则》的核心内容是完善公司法人治理结构。如何在社会普遍对国有企业进行公司制改制基本认同的基础上,正确理解和建立规范的公司法人治理结构,已成为当前广为关注、亟待明确的问题。 相似文献
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