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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统,与财务管理体系相辅相成.是内部控制体系的重要组成部分.随着社会主义市场经济体制的不断完善,公司法人治理结构的逐步健全,内部审计的重要性越来越被社会各界特别是政府主管部门和企事业单位领导所认识,建立健全本部门,本单位的内部审计制度已经成为迫切需要.本文简单阐述了企业内部审计工作的重要性,分析了我国企业内部审计存在的问题,并针对如何加强企业内部审计工作提出几条改善措施,以提高企业经营管理水平和风险防范能力.  相似文献   

2.
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,它具有独立性、两重性、全面性、群众性和可持续性的特点。内部审计对企业的生产经营活动起到了制约、防护、鉴证、促进作用。目前的问题是对内部审计工作的作用认识不够、内部审计机构地位不明、内部审计从业人员的素质不强、内部审计的法律法规不全。本文通过研究,提出四个方面的对策建议。  相似文献   

3.
基于对全面深化改革背景下国有企业内部审计工作的研究,首先,阐述全面深化改革背景下国有企业内部审计工作改革的重要作用。然后,分析国有企业内部审计工作存在内部审计制度有待完善、重视程度有待提升等问题。最后,为在全面深化改革背景下,实现国有企业内部审计工作的改革,给出完善内部审计制度、加强对内部审计的认识、明确内部审计目标等有效措施。  相似文献   

4.
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务.当前的经济生活中,违法违规的问题屡禁不止,经济犯罪、贪污腐败问题还是时有发生,究其根本原因就是一些单位内部审计独立性不强、法规不健全、人员素质不高、内部审计监督弱化、导致内部审计质量不高.因此,强化内部审计工作已刻不容缓.  相似文献   

5.
内部审计是现代管理制度的重要组成部分,是维持经济正常运行的重要监管手段,是社会审计和国家审计不可替代的内部监督手段和管理方法。近几年来,供销社系统对内部审计工作的认识不断深化,内部审计的队伍逐渐壮大,人员素质也在快速提高。随着供销社体制改革的不断深化,内部审计应进一步把系统关注的热点、难点、焦点问题纳入审计视野,全力盯住社有资产经营管理中的重大问题,当好供销社改革与发展的参谋助手。  相似文献   

6.
李毅 《财经界(学术)》2011,(16):246-248
了解县级医院内部审计工作的现状,找出存在的问题,提出改进建议。实地调查某市十所县人民医院。县级医院内部审计工作几乎处于空白状态,基本没有开展内部审计工作。突出问题:机构设置很不健全与规范;人员数量、综合业务素质和职业道德素养不适应内部审计要求;内部审计机构工作内容与其职责不符。亟需加强县级医院的内部审计工作,以规范内控制度、监督财务收支、评价经营业绩、提示潜在风险、督促改善管理。  相似文献   

7.
内部审计工作规范化建设浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何加强县级国土资源管理系统内部审计工作规范化建设,进一步推动县级国土资源管理系统内部审计工作持续、健康、快速发展,这是加强基层内部审计管理工作应该思考的问题之一。本文以县级国土资源管理系统内部审计工作实践为例,对目前县级国土资源管理系统内部审计工作的存在的问题及规范化建设措施进行了浅析。  相似文献   

8.
房地产企业在进行内部审计工作时容易受到不合理因素的影响,这就会导致内部审计工作出现问题。 这就应针对房地产企业内部审计工作制订相关的提升路径,使得内部审计工作问题得到优化处理。 文章将对房地产企业内部审计工作进行分析,了解房地产企业内部审计工作存在的问题,并针对各项问题制订相关联的提升路径。 积极改善房地产企业内部审计工作问题,确保内部审计工作在房地产企业经济管控中发挥最大作用。  相似文献   

9.
闫莉萍 《现代商业》2012,(34):221-222
行政事业单位的审计工作是我国对于内部体制经济监督的重要组成部分,也是保证事业单位经济活动正常、公平、真实、合法进行下去的重要管理手段。审计工作主要由单位内部或者上级审计部门实施具体监督审查,其主要目的在于规范行政事业单位财务制度,加强对于事业单位经济活动的监督。行政事业单位是保证我国社会秩序稳定、维持国家机器正常运转的主要管理手段,对其经济活动进行依法审计、审查是我国审计监督系统的重要内容。但是目前,我国行政事业单位的审计工作还不完善,内部机构设置不合理,审计人员素质也不完全达标,其监督审查的公平性难以得到保障。因此,在行政事业单位的内部审计工作中必须采取切合实际的措施,以保障审计工作顺利进行。  相似文献   

10.
黄美 《北方经贸》2013,(5):90-91
内部审计工作是一项复杂的工作,需要仔细思考和系统谋划。由于内审工作策划不足,在审计计划的形成、审计方案的制定、审计资源的配置、审计现场实施、审计后续整改等方面都出现了影响审计工作质量的问题。文章针对出现的问题,提出了具体的谋划方向和措施,其目的推进审计在促进企业管理提升中起到重要作用。  相似文献   

11.
以行政事业单位内部审计工作存在的问题为切入点,指出当前部分行政事业单位在内部审计工作中存在效率低下、成本高,并针对这一现状进行剖析,提出提高审计效率与效益的途径和方法。  相似文献   

12.
本文研究了2018年3月份开始施行的《审计署关于内部审计工作的规定》的主要特点,分析了目前高校内部审计工作存在的主要问题,探索了新规定对高校内部审计工作的启示。这些启示包括:拓展审计职责,实行审计全覆盖;坚持党对高校内部审计工作的全面领导,把党的各项决策部署落到实处;加强审计队伍建设,建设一支"懂审计、管审计、做审计"的高素质内部审计队伍;抓实审计整改与结果运用,提升审计实效。  相似文献   

13.
以中央《决定》为指导把供销合作社审计工作推向新阶段──刘洪禄同志在供销合作社系统审计工作会议上的讲话(摘要)一、几年来供销合作社系统审计工作的主要成绩和经验(一)初步建立了内部审计网络,有了一支基本适应工作需要的审计队伍。据不完全统计,截至1994年...  相似文献   

14.
本文从电力系统公司内部审计工作的新形势出发,通过实地调查,从内部审计工作的转型、审计资源的限制和审计方式等方面分析了内部审计工作存在的问题,并在此基础上,提出相应的建议。  相似文献   

15.
杨林 《消费导刊》2012,(8):102-102
在当前的电力企业经营与发展中,内部审计工作显得越来越重要,世界范围内能源企业财务丑闻的频发,以及我国内部审计工作的不断规范、电力行业管理科学性的提高,都为电力企业内部审计工作质量提升提供了良好的条件。但是我国电力企业内部审计工作由于起步较晚,目前仍然存在着独立性欠缺、范围与深度不足、认识不到位与协调不充分、手段落后与审计报告质量有待提高等方面不足,需要通过完善内部审计组织模式、拓展审计内容、范围与手段,及提高整体从业素质等方面入手,有效提升电力企业内部审计工作质量,保障企业健康、快速发展。  相似文献   

16.
本文针对内部审计在现代企业发展中的重要作用,首先对企业内部审计的职能、当前企业内部审计工作中存在问题进行了分析、阐述。在此基础上,提出了强化企业内部审计工作的具体建议及措施。  相似文献   

17.
<正> 一、强化内部审计的工作重点知识经济的高速发展,要求我们必须充分重视内部审计工作的建设,将内部审计工作做到实处,充分发挥内部审计在企业良性循环中的重要作用。 (一)实现思想上的根本转变。从本质上实现从忽视到重视的根本转变,是保证内部审计行为有效的基础。只有从思想上予以重视,审计机构的合理设置,审计人员素质的提高,才能得到最基本的保证。同时,应提高对审计职能的认识,内部审计的主要职能就是经济监督,监督的目的就是维护,在经济活动中增强决策参谋意识、控制意识和指导意识。经济监督职能是通过监察和督促单位的经济活动,促使单位按照审计标准执行。为保证审计职能的到位和完整,要切实加强审计检查,揭露问题,加大审计处理的力度,使内部审计职能在企业重组、扭亏增盈等方面起到实效作用,使企业的中心工作稳妥推进。  相似文献   

18.
张林 《商业会计》2012,(8):39-41
本文在总结我国高校内部审计工作成效的基础上,发现高校内部审计存在风险、绩效管理功能未能充分发挥、部分高校尚未独立设置内部审计机构、审计人才资源不足、对内部审计认识和重视程度存在欠缺、审计技术和手段落后等问题,并对此提出了相关的对策和建议。  相似文献   

19.
我国行政事业单位内部审计工作的问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何加强行政事业单位内部审计工作规范化建设,进一步推动行政事业单位内部审计工作持续、健康、快速发展,这是加强行政事业单位审计管理工作应该思考的问题。本文对我国目前行政事业单位内部审计工作的现状、问题及对策进行了浅析。  相似文献   

20.
近年来,随着医改的不断深入,政策环境对医院经济营运的影响越来越大,如分级诊疗、药品零加成、医师多点执业、物价调整、医保付费、业务收入增长不能超过10%,特别深圳作为改革开放的前沿阵地,2018年进行了三次物价调整其中12月20日的调整取消耗材加成、降低了检验、检查项目的收费。这些政策的出台,都在倒逼医院必须将经济运营管理等同于医疗科研业务管理来抓才能保证医院的稳健发展!然而前几年深圳到处都是投入巨额资金在建设医院基础设施、购置大型医疗设备等,现正面临着工程交付使用、设备质保期临近、高额的维保维修费用。再加上2017年11月20日印发的《卫生计生系统内部审计工作规定》意味着公立医院的内部审计工作越来越引起重视。2018年我院先行开展了医疗设备绩效内部审计工作,根据我一年来工作情况对此项内部审计工作进行探索。  相似文献   

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