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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
内控管理工作作为供水企业管理工作的重要组成部分,其对供水企业的外部发展和内部建设都有着极大的影响.本文主要针对供水企业内部控制问题作出简要的分析,并对有效的控制对策进行详细的分析和探讨,促使供水企业财务部门能正确认识到内部控制问题及对策.  相似文献   

2.
在高校飞速发展的过程中,随着资产流失、职务犯罪频发,高校内部控制问题越来越不容忽视.本文根据COSO《内部控制整合框架》报告五要素,在对高校内部控制现状问题分析的基础上,提出了一些解决我国高校内部控制问题的对策.  相似文献   

3.
为了更好地了解农村财务内部控制现状,解决农村财务内部控制存在的问题,文章采用案例分析法、文献分析法,以新疆A农村为例,对我国农村财务内部控制现状及对策进行研究。结果表明,A农村在财务内部控制中存在诸多问题,如工作人员责任不明确,做不到专人专用;A农村位于新疆较为偏远的地区,难以与上级部门及时沟通;缺少内部审计部门;等等。对此提出建议:明确专人专岗,实行岗位分离;完善风险评估体系,加强农村财务内部控制管理;加强内部信息交流,强化对农村财务情况监督。  相似文献   

4.
浅谈中小企业内部控制现状问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
完善的企业内部控制可以提高企业的抗风险能力及企业的核心竞争力.本文在分析中小企业内部控制的现状及问题的基础上,提出了中小企业内部控制的重要性,并针对构建中小企业内部控制提出相关对策措施.  相似文献   

5.
事业单位财务内部控制体系在管理资产资金上发挥着关键作用.本文阐明构建事业单位财务内部控制体系意义的基础上,分析了当前事业单位财务内部控制存在的问题及成因,并提出了完善事业单位财务内部控制体系的对策.  相似文献   

6.
积极推动独立学院内部控制信息化建设,有利于独立学院各项工作的顺利开展.本文首先指出信息化对独立学院内部控制产生的影响,其次分析目前信息化背景下独立学院内部控制存在的问题,最后给出解决对策.  相似文献   

7.
白鸽 《财会学习》2018,(19):229-230
内部控制对一个单位的发展至关重要.新形势下,高校加强内部控制建设是完善管理、深化改革以及夯实各项基础工作的本质要求.文章从内部控制的五要素出发,分析了目前高校内部控制建设存在的问题,并提出了完善高校内部控制的对策.  相似文献   

8.
本篇文章对内部控制进行了概述,从行政事业单位内部控制制度、内部控制意识、内外部监督机制、信息系统实用性等方面分析了内部控制现状,最后针对存在问题提出了改善行政事业单位内部控制管理的相应对策.  相似文献   

9.
文章阐述了事业单位内部财务控制中存在的问题,结合工作实践分析了存在问题的原因,并探讨了加强事业单位内部财务控制的对策,对加强事业单位内部财务控制具有一定的指导意义.  相似文献   

10.
国有企业在我国社会经济发展过程中占有重要地位,内部控制管理也是国有企业不能忽视的问题.现阶段,部分国有企业在内部控制管理过程中,还存在体系建设、内部控制环境、风险意识、内部管理、信息沟通等方面的问题.本文分析了国企在内部控制管理存在的主要问题,并对相关问题提出相应的对策建议,以供参考.  相似文献   

11.
近年来,人民银行不断加强内部控制,取得了明显成效,但也存在一些问题和薄弱环节.本文从内部控制建设、内控机制运行、内控的监督与评价等方面,对人民银行内部控制存在的问题进行了分析,进而提出改进对策.  相似文献   

12.
随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》的实施,事业单位内部控制暴露出来一些问题,本文从单位层面和业务层面介绍了事业单位内部控制存在问题并对这些问题进行了分析,最后提出了解决问题的对策.  相似文献   

13.
李晓迪 《会计师》2021,(4):65-66
内部控制是企业财务管理依赖的重要环节,基于内部控制的有效运行,企业经济效益才能得到大幅提升,才能保证企业经济的发展.但从当下来看,企业的内部控制存在诸多问题,给企业的运营带来了许多弊端,再加上管理者对企业内部控制重视程度不足,没有健全的内部控制,严重损害了企业的经济效益.本文首先分析了内部控制的组成内容,以及内部控制的重要性,其次分析了企业内部控制中存在的问题,最后针对企业内控制度中存在的问题提出了相应的对策建议,以期改善企业内部控制中存在的问题,保证企业健康、持续地发展.  相似文献   

14.
陈颖 《投资与合作》2014,(11):195-196
本文分析了电力企业加强内部控制建设的重要性,指出当前部分电力企业在内部控制建设方面所存在的问题,并结合作者多年电力企业管理和研究的经验,针对具体的内部控制问题给出可行性的建议和对策,为电力企业强化内部控制提供参考,为其他行业的企业完善内部控制提供借鉴.  相似文献   

15.
在会计电算化务件下,会计信息化控制手段、方式和内部控制的范围等都发生了变化,给企业内部控制带来了严峻的考验和挑战.本文对会计电算化环境下内部控制所存在的问题及对策进行了分析.  相似文献   

16.
我国高校内部控制存在风险评估机制不健全、内部控制措施执行不到位等诸多问题,因此急需建立健全完善的内部控制制度.本文结合我国高校的实际情况,对我国高校内部控制工作的主要内容做出了分析,并对其内部控制的有效运行提出了改进对策和建议.  相似文献   

17.
事业单位内部控制在事业单位财务管理中具有极其重要的作用,是事业单位管理工作的重要组成部分,目前事业单位的内部控制建设相对比较薄弱,制约了财务管理工作的效率和效果.本文分析和研究了事业单位内部控制存在的突出问题,并对解决的对策进行了分析.  相似文献   

18.
内部控制对农村信用社防范化解风险、提高综合效益、改善运行质量有着重要的现实意义.本文力图查找农村信用社内部控制中存在的问题,分析其根源,并寻求相应对策.  相似文献   

19.
王玥 《财会学习》2018,(5):175-176
高等院校的财务管理问题是目前高校管理的主要问题之一,由于内部控制的缺失,高校财务管理面临着较高的财务风险.本文将对高校内部控制框架的相关研究进行分析,并探讨高校内部控制体系构建及实施面临的困境.在此基础上,从财务风险管控视角出发,对高校内部控制框架体系的构建提出几点建议对策.  相似文献   

20.
饶晓霞 《财会学习》2018,(8):191-192
随着社会市场经济的发展,各个领域的企业都在不断壮大发展,并且面临着日益激烈的竞争,而各个企业为了占据竞争高点,就要在长期的发展中不断完善自身,做好内部管理.本文对企业内部控制管理中存在的问题及对策进行了探讨,文章从阐述企业内部控制管理概念入手,对企业内部控制管理中出现的问题进行了分析,并且在此基础上展开了对企业内部控制管理的完善对策的研究.  相似文献   

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