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《中国集体经济》2018,(2)
所有权与经营权分离产生的信息不对称导致委托代理问题,公司制诞生以来一直在谋求妥善解决委托代理问题的有效公司治理模式,目前已经基本确立了董事会、高管层、内审机构、外审机构四位一体的公司治理模式。内部审计作为公司治理的有效手段已经得到业内的广泛认可,内部审计在公司组织架构设计中存在多种模式,何种模式下内审机构及其人员能够获得最大的独立性、权威性并且高效运作有待研究。文章通过比较不同内审运作模式下的适用性,得出在监事会下设审计委员会最适合我国的国情,具有普适性,可充分利用内部审计的工作成果,完善公司治理机制,同时发挥监事会作为公司内部机构的监督、评价作用,使其不至于沦为摆设。 相似文献
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《现代营销(创富信息版)》2019,(8):236-237
随着电商、大数据、数据共享、云计算技术的蓬勃发展,我国企业商业模式发生了重大的变革,新的商业模式对企业各个层面都产生了深刻的影响。本文是在企业商业模式变革后的背景下,分析其变革对外部审计的影响,其影响分为积极影响和消极影响,并对外部审计提出了新的要求,即如何在平台搭建、法律法规、程序方法、审计范围、审计人员思维、人员素质等方面促进外部审计更好发展,使审计单位、企业和委托者之间互利互赢,以更好地服务于社会大众。 相似文献
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