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1.
目前,注册会计师与上市公司共谋造假现象层出不穷,已经成为审计理论界和监管界的难题.本文通过注册会计师与上市公司之间的完全信息动态博弈模型的建立与分析,提出治理共谋造假的政策建议.  相似文献   
2.
分析了企业镟化器在中国的发展及其作用、武汉建立企业孵化器网络的可行性与必要性,并探讨了武汉企业孵化器网络的形式和措施。  相似文献   
3.
近几年,商业银行的高息揽存愈演愈烈,大战不仅发生在不同银行之间,也发生在同一银行内部。究其原因,一是存款对银行经营具有举足轻重的地位和作用。二是商业银行的高层管理者,从经营需要出发,以下达计划任务的形式,用存款对各分支机构年度、季度和月末进行目标考核,考核结果与个人的效益工资挂钩。在这种外部环境和内部激励机制作用下,各商业银行及其分支机构不得不从本位出发,八仙过海,各显神通,置“兄弟手足”之情于不顾,展开一场又一场“硝烟弥漫”的“存款大战”。为战胜对手,各银行间通常采取除按规定支付利息外,再给储…  相似文献   
4.
本文通过深入调查了解大学生核心价值观的现状及其发展变化,对大学生社会主义核心价值观缺失的表现、原因进行系统的分析和研究,有针对性的提出加强大学生社会主义核心价值教育的对策。  相似文献   
5.
精品课程是学校办学水平的重要标志,精品课程建设包括教学内容建设、师资队伍建设、教材建设、教学方法和手段建设、机制建设等。本文从精品课程如何进行课程建设进行了阐述。  相似文献   
6.
7.
文章运用实证研究法,通过大量索取医保文献信息源,对山西省2012年的医疗保险现状,以统计分类、Word数据表的形式进行了分析对比研究,以期对国内医疗保险制度建设和相关规范的制定提供依据和参考。  相似文献   
8.
内部审计作为企业内部的"免疫系统",在财务舞弊控制方面发挥着不可替代的作用。文章在分析内部审计在财务舞弊控制方面的作用基础上,先是找出了新的内部审计准则实施后,内部审计在财务舞弊控制方面仍然存在的问题,随后有针对性地提出解决对策。  相似文献   
9.
应用审计案例教学法,已是审计教学的必然趋势,对高校审计教学的发展有着重要的意义。本文从审计教学传统模式及审计案例教学法的现状出发,结合目前流行的"产学结合、校企合作"模式,对完善审计案例教学法的创新途径做了有益的探索。  相似文献   
10.
内部审计作为内部控制的最后一道防线,在组织中发挥越来越重要的作用。同时广泛存在的内部审计质量问题,已经逐渐成为内部审计事业发展的瓶颈,向内部审计管理部门和内部审计人提出了挑战。本文通过列举内部审计存在的共性问题并分析问题产生的原因,指出提高内部审计质量的三种对策。  相似文献   
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