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1.
加强内部审计“三化”管理构建具有央企特色的审计监督体系
杨学
赵乃杰
于玲
王雷
《中国内部审计》
2020,(3):60-63
本文从央企内部审计部门的实践出发,以实施内部审计“标准化”管理、“精细化”管理、内部审计与风险合规的“融合一体化”管理为重点,探索如何进一步发挥内部审计监督在央企监督体系中的重要作用。
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