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本文分析了开放式投资基金所面临的市场风险、操作风险和流动性风险,在风险管理的系统框架下,提出了具体的方法和对策 相似文献
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企业内部控制是保护投资者合法权益、完善公司治理结构的重要措施。本文从内部控制内涵和发展历程分析入手,剖析了我国企业内部控制在内控环境、风险管理和组织结构方面的问题及原因,从优化内部控制环境、强化风险管理、健全激励约束机制三个方面提出了改善内部控制的对策与策略,以期促进企业内部控制的有效性。 相似文献
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通过对高校修缮工程领域中普遍存在的问题进行提炼和分析,结合实际工作经验,从审计制度建设,审计方法创新,审计领域扩展等方面提出改进高校修缮工程审计的建议。 相似文献
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通过对高校修缮工程领域中普遍存在的问题进行提炼和分析,结合实际工作经验,从审计制度建设,审计方法创新,审计领域扩展等方面提出改进高校修缮工程审计的建议. 相似文献
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企业内部控制是保护投资者合法权益、完善公司治理结构的重要措施。本文从内部控制内涵和发展历程分析入手,剖析了我国企业内部控制在内控环境、风险管理和组织结构方面的问题及原因,从优化内部控制环境、强化风险管理、健全激励约束机制三个方面提出了改善内部控制的对策与策略,以期促进企业内部控制的有效性。 相似文献
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