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1.
本文从科学安排继续教育内容、切实了解内审人员的需求、分层次对内审人员进行培训、提倡教学方式多样化、强化对后续教育的领导和管理等方面详细探讨了内部审计人员的继续教育问题。  相似文献   
2.
魏冠辉 《魅力中国》2009,(31):105-106
要提高企业经济效益,就要加强企业财务管理的观点,已引起社会各界的广泛关注和讨论,实践使我们深切地体会到,企业要想在市场经济的激烈竞争中站稳脚跟,就要转变观念,确定财务管理的中心地位在观念上统帅作用。  相似文献   
3.
魏冠辉 《魅力中国》2009,(36):20-21
随着社会主义市场经济体系的逐步建立和完善,我国的经济建设保持着持续稳定增长的态势。财务杠杆是企业财务管理的重要分析工具,公司管理层可以利用财务管理中的几种杠杆,在投融资决策方面做好"度"的把握,并进行相应的评估,合理解决财务杠杆与企业筹资效益问题,从而达到财务杠杆效应最优化。  相似文献   
4.
行政事业单位的内部控制存在着内部控制意识淡薄、财务管理制度不健全、会计基础管理薄弱、资产家底不实、缺少有效内外部监督等问题,针对这些问题,提出了相应的对策。  相似文献   
5.
建立新型农村合作医疗制度,是解决“三农”问题,统筹城乡、区域、经济社会协调发展的重大举措,对于提高农民健康保障水平,减轻农民负担,解决“因病致贫”、“因病返贫”问题,具有重要作用。本文从新型农村合作医疗基金运行中存在的问题入手,有针对性的提出完善农村新型合作医疗的对策  相似文献   
6.
在企业内部实行比价采购审计,不仅有助于企业改善经营管理,有效降低运营成本;而且还能健全内部控制制度,防止贪污舞弊现象的发生。本文从比价采购审计方法的重要性入手,分析现行比价采购审计方法的不足之处,提出改善和规范比价采购审计的方法和对策。  相似文献   
7.
本文从经济责任审计风险来源入手,提出了对经济责任审计控制重点与风险防范的应对措施。  相似文献   
8.
新《医院会计制度》充分体现了医院的公益性特点,强化了医院的收支管理和成本核算,在医疗药品收支核算、医疗成本归集与控制、会计科目和财务报告体系等方面,凸显了一系列重大创新。对长久以来困扰医院的一系列问题提出了新的解决思路。与以往的制度相比既着力解决了我国当前医院会计实务中存在的突出问题,又兼顾前瞻性地适当考虑了医院改革和发展的实际需要。  相似文献   
9.
随着我国医疗体制改革的不断深化,医院内部审计的范围和领域正在逐步扩大,医院内部审计在具体工作中面临的问题也越来越复杂。本文从医院内部审计现状及存在问题入手,提出了解决医院内审工作问题的对策。  相似文献   
10.
本文从实行会计电算化对会计工作的影响等方面入手,系统地分析了会计电算化在发展过程中存在的问题,并提出应注意的几个问题。  相似文献   
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