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1.
汇率的变化,影响着世界各国的经济贸易活动和外汇储备的实际价值,也影响着海外企业的经济活动。由于种种原因,我国多数公司对汇率变动持消极回避态度,基本上是被动接受汇率变动的结果,使一些国外项目受到了严重的经济损失。而如果采取积极主动的态度,认真研究汇率风险,采取有效措施,不但能够避免或减少因汇率变化造成的损失,还能利用汇率变动的特点创造汇兑收益。企业通过积极处理汇率风险,可以培养一批国际金融人才,  相似文献   
2.
保险是企业预防风险的重要手段,建立良好的保险体系,可以从很大程度上规避企业运营过程中的重大风险,因此也就成为内控管理的重要组成部分。事实上,保险和内控是可以相互促进的。  相似文献   
3.
要想使企业的内控管理体系真正发挥作用,就必须抛弃单纯的监督审计观念,代之以监督审计与服务并重。万事开头难,对于任何一家打算建立一套有效的、符合市场经济要求的内控管理体系的企业或组织来说,其所面临的困难和挑战无疑是巨大的。应《首席财务官》杂志社的邀请,笔者根据自己工作中的实践经验,通过建立线路图的方式简要地与读者分享一下集团化管理的企业应该如何建立符合自身要求的内控管理体系。以下,将对上述五个环节进行详细解读。(见插图:制定内控体系线路图概要)。  相似文献   
4.
在理论上要求完全保持内部审计的独立性是一回事,但在实际安排和处理内部审计业务过程中要保持内部审计的完全独立则又是另一回事。从事内控内部审计和内部控制管理的朋友都知道,无论是国际内部审计师协会(IIA)还是中国政府审计总署都在其发布的审计准则中将保持内部审计的独立性放在了有效开展内部审计工作各项原则的首位。企业必须厘清独立性的概念才能为独立性找到方向。  相似文献   
5.
由于市场竞争日益激烈导致大量产品从卖方市场向买方市场转变、市场上的产品质量差异巨大、多种不同性质的经济体并存以及社会诚信体制的不健全等等原因,导致企业采购-付款业务变成了舞弊风险的高发区。笔者将分上下两期介绍采购-付款业务中的企业实践中常用的预防舞弊风险的方法。  相似文献   
6.
在2006年的1、2月号合刊内,本文作者麻蔚冰先生在“内部控制”专题内撰写了一篇题为《内控体系建设线路图》的文章,文中介绍了以集团化方式运营的企业建设内控体系的推进过程。文章刊出后在读者中引发了热烈反响。由此可见,随着合规运作逐渐成为未来企业发展的主流,企业规范治理和内部控制体系建设已经成为公司治理和财务管理领域的热门话题,自然也成为CFO或财务总监等财务高管们日常关注的焦点。本期开始,《首席财务官》运营版块将开辟“内部控制”专栏,希望能够提供一个开放的交流平台与读者朋友们分享有关公司治理中内部控制涉及的方方面面的问题,并依不同主题逐一与大家展开交流。希望有更多关注于此的企业管理实践者、专家、学者和读者积极参与我们的讨论,共同打造一个有识之士交流管理经验和拓宽视野的自由沙龙。本期与大家分享的是作者在长期管理实践中摸索出的企业内部评分设计方案。  相似文献   
7.
笔者发表在本年度1、2月合刊内的《企业内控体系建设线路图》一文中已经谈到,作为国有企业或上市企业,特别是集团化运营的企业,在建设内控管理体系时,其中的一项重要工作就是进行利益冲突调查。利益冲突调查和随之采取的预防潜在利益冲突产生的措施构成了企业内部控制体系的重要环节。  相似文献   
8.
亚新科公司内控评价体系的构建   总被引:6,自引:0,他引:6  
引言 自1934年美国《证券交易法》首次使用内部会计控制一词开始,西方许多组织和研究者对内部控制的概念,功能做了详尽的研究,审计和监管部门相继出台了诸多内控规范,内控制度在理论和实务中均有了很大的发展,内控制度体系日趋完善,内控目标日益明确,其组织层级观念也愈加分明。  相似文献   
9.
企业的产品质量风险是构成企业管理风险的重要组成部分,而内部控制工作的主要任务就是建立和维护企业内控管理体系,预防企业管理风险。与全球质量管理体系蓬勃发展的情况相较,企业内控管理体系建设的发展相对滞后,而建立独立第三方企业内控体系认证机构不失为一种有益尝试。  相似文献   
10.
作为新生的养老行业,怎样才能避免落入一拥而上、一哄而散的魔咒?从行业大潮形成前,政府就从立法的高度,提醒所有投资者关注行业风险,提前构建养老机构的内部控制体系。有人将2 0 1 4年确定为中国养老元年。个人认为,所谓的养老元年,其标志应该就是中国政府官方全面认识到养老问题的重要性,通过集中发布一系列开放、扶持和促进养老行业  相似文献   
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