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1.
2.
吴永民 《会计之友》2007,(11X):78-81
本文分析了监管机制中他律监管与自律监管的均衡模型,构建了证券市场监管机制对上市公司绩效的影响机理,最后提出基于上市公司绩效提高在我国完善监管机制应解决的关键问题。  相似文献   
3.
论医院内部控制体系的完善:新旧制度比较的视角   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴永民  杨娜 《经济师》2012,(6):157-159
2012年新的医院财务、会计制度在全国开始执行,这对医院的财务管理、会计核算提出了新的要求。医院的内部控制体系亟待依据新的规范进行完善。文章在阐述医院内部控制特点的基础上,运用比较分析的方法,分析了新财务、会计制度较旧制度的优势与变化,以此提出完善医院内部控制体系的措施。  相似文献   
4.
张娟芳  吴永民  余江龙 《经济师》2014,(10):265-266
对近年来超疏水材料在工农业生产领域,医药卫生领域及日常生活等领域的应用现状及前景进行了系统的总结。并且根据其自身的材料特殊性进行了市场现状前景分析,提出制造工艺难,制造成本高等因素是其进入市场的最大障碍,需要通过强化其理论知识深化,并且改进加工工艺,扩大生产规模,从而降低其生产成本,拓展应用范围。伴随价格障碍的逐渐打破工农业及医药卫生领域将成为其主市场。  相似文献   
5.
计算机系统审计:风险及其防范   总被引:2,自引:1,他引:1  
随着计算机在会计工作和审计实务中的广泛应用,给审计工作带来的风险不断加大。本文在简要分析计算机系统的特征基础上,着重透析了计算机系统的审计风险,并提出防范对策。  相似文献   
6.
作为企业管理活动的内部控制活动理应与价值最大化的企业目标一致.本文对内部控制与企业价值的关系加以分析,并对内部控制提升企业价值的途径进行了研究,在此基础上,文章探讨了基于价值增值的内部控制体系设计应注意的关键问题.  相似文献   
7.
吴永民 《会计之友》2007,(33):78-81
本文分析了监管机制中他律监管与自律监管的均衡模型,构建了证券市场监管机制对上市公司绩效的影响机理,最后提出基于上市公司绩效提高在我国完善监管机制应解决的关键问题.  相似文献   
8.
随着计算机在会计工作和审计实务中的广泛应用,给审计工作带来的风险不断加大.本文在简要分析计算机系统的特征基础上,着重透析了计算机系统的审计风险,并提出防范对策.  相似文献   
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