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1.
2.
叶肖  罗爱芳  邱哲航 《价值工程》2019,38(10):59-61
文章以长航凤凰股份有限公司为例,分析描述了债务重组前企业发展的整个过程、经营状况、各方利益人之间的博弈,以及重组后在保全企业的基础上如何最大化的实现各方关系人的利益,以求为其他企业提供借鉴之处。  相似文献   
3.
姜苏航 《中国报业》2020,(8):102-103
随着科学手段的不断革新,计算机多媒体技术已经开始被广泛应用于影视后期制作中,不仅改变了传统视频剪辑的方式,还提高了创作人员的工作效率,为影视制作带来了更大的进步空间。本文通过分析传统视频剪辑方式的弊端,对多媒体技术为影视后期制作带来的各种改变,以及多媒体技术的现实应用进行了深度探究。  相似文献   
4.
5.
阮斌航 《市场周刊》2020,(17):0132-0133
近年来,金融行业发生了巨大改变,特别是金融服务,金融服务只有不断地进行创新才能跟上时代的发展步伐。除了服务之外,金融管理也是非常重要的,关系着金融业未来的发展,只有做好金融管理与服务的工作,才能够降低金融风险,推动整个金融业的持续发展。  相似文献   
6.
良好的公司治理与内部控制决定着现代公司效率,内部控制目前已经越来越受到学术界与理论界的重视,我国目前在不断的出台内部控制的相关法规条例,会计学界各种刊物上内部控制的文章也是泛滥,导致目前内部控制的全能化、空洞化,在内部控制被推上神坛的同时需要我们反思内部控制与公司治理的关系应该是什么。本文通过对中外公司治理与内部控制关系的文献进行回顾综述,得出内部控制的发展路径,并提出相关未来需要警示的问题。  相似文献   
7.
8.
把相关资产租给承租人使用,在合同规定和契约范围内,条件是出租人向承租人收取租金的一种交易行为.按性质与目的划分租赁的种类,可以分为融资租赁与经营租赁.融资租赁和经营租赁拥有各自的优点,本文主要对这两种租赁方式进行了详细的比较,期望给予企业选择租赁方式更多参考和借鉴.  相似文献   
9.
产航 《特区经济》2015,(2):145-146
内部审计是以管理为导向的,产生内部审计风险的客观条件不同决定了它与外部审计在特点及影响因素等方面存在诸多差异。因此在现代企业制度下,控制和规避内部审计风险就要从多方面建立健全组织规章制度和相应的保障机制,从而有效防范内部审计风险,最大限度地保障和实现组织价值。  相似文献   
10.
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