采购业务内部控制制度设计探讨 |
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引用本文: | 张忠伟.采购业务内部控制制度设计探讨[J].现代商贸工业,2010,22(6):57-58. |
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作者姓名: | 张忠伟 |
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作者单位: | 颐中(青岛)置业有限公司,山东,青岛,266071 |
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摘 要: | 长期以来采购业务及管理倍受关注。完善的采购业务内部控制制度对降低产品成本、提高市场竞争力和阻塞管理漏洞具有很大促进作用。通过分析某公司现有的采购业务内控制度和执行情况,找出其不足,建议改进的方法、构想,提出在原有申请、计划、合同、验收、入库五大关键控制点的基础上增加市场调研和招投标、责任追究两个关键控制点能更好地促进采购业务内控制度的完善。
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关 键 词: | 采购业务 内控制度 关键控制点 |
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