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中注协约谈部分证券资格事务所负责人提示上市公司内部控制审计风险
摘 要:
正2013年12月11日,中国注册会计师协会以"防范上市公司管理层凌驾于内部控制之上风险"为主题在京约谈瑞华会计师事务所,就其承接的部分上市公司2013年度内控审计业务可能存在的风险进行提示。瑞华会计师事务所主任会计师、负责质量控制的合伙人以及执行有关上市公司2013年度内控审计业务的签字注册会计师等接受约谈。中注协相关负责人指出,内部控制审计业务既可以推动被审计单位加强内部控制建设、完善内部治理机制,又能促进被审计单位主动识别、评估和应对财务报告相关风险,合理保证财务报告
关 键 词:
上市公司
会计师事务所
内部控制建设
审计业务
注册会计师协会
质量控制
财务报告
注协
负责人
被审计单位
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