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从企业内控制度谈内部审计工作
引用本文:郄玉芳.从企业内控制度谈内部审计工作[J].经济师,2002(10):212-212.
作者姓名:郄玉芳
作者单位:太原供电局财务处,山西,030001
摘    要:文章从建立健全企业控制制度入手 ,分析了我国内部审计存在的问题 ,对如何加强内部审计工作提出了自己的意见

关 键 词:内部审计  内部控制  职能转变  监督  经济效益
文章编号:1004-4914(2002)10-212-01
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