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公司治理中内部控制若干问题研究
引用本文:康均,胡丹,易庆龄.公司治理中内部控制若干问题研究[J].财政监督,2006(16).
作者姓名:康均  胡丹  易庆龄
作者单位:中南财经政法大学会计学院,中南财经政法大学会计学院,中南财经政法大学会计学院 湖北 武汉,430060,湖北 武汉,430060,湖北 武汉,430060
摘    要:本文立足于公司治理与内部控制的相关性,把内部控制置于公司治理的微观环境中,将两者有机经合起来,创新性地从理论和实践两个层面探讨如何从公司治理角度出发完善我国内部控制的问题。论文最后从创建良好的内部控制环境、健全内部审计的制度安排两方面对改进我国内部控制提出了一些建设性意见。

关 键 词:公司治理  会计内部控制  内部审计
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