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论中央银行内部审计风险成因与防范控制措施
引用本文:葛晓华.论中央银行内部审计风险成因与防范控制措施[J].西安金融,2008(9).
作者姓名:葛晓华
作者单位:中国人民银行克拉玛依市中心支行
摘    要:本文结合央行内部审计工作现状,从六个方面分析了中央银行内部审计风险的成因,针对成因,主要从审计主体的角度和优化央行内部审计活动的外部环境等两个内外因素方面提出了六点有效防范、规避和控制央行内部审计风险的主要措施和建议。旨在充分发挥央行内部审计工作的职能,满足央行事业发展的需要和不断促进央行内审事业的发展。

关 键 词:央行内部审计  风险防范  措施
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