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PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究
引用本文:舒文广,蒋中明.PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究[J].审计与理财,2016(4):17-20.
作者姓名:舒文广  蒋中明
作者单位:南昌铁路局审计处
摘    要:作者通过对PDCA循环管理与组织内部控制管理、内部控制审计内在联系的分析研究,阐述了PDCA循环管理的四个环节契合了组织内部控制管理需要,分析了运用PDCA循环管理指导内部控制审计现场实施的可行性,并以PDCA循环管理在采购业务内部控制审计实务中的具体应用,论证PDCA循环管理在内部控制审计实务中应用的有效性。

关 键 词:PDCA循环  内部控制  审计
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