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关于内部审计的若干问题
引用本文:周舜臣.关于内部审计的若干问题[J].财贸研究,1991,2(1):59-64.
作者姓名:周舜臣
摘    要:<正> 我国实行内部审计制度已有六年,但在某些理论和实务问题上,还有待于继续深入探讨。以下就我国企业内部审计的职能、任务、职权、作用和怎样做好内审工作、拓宽内审工作的路子等问题,谈谈个人的看法。

关 键 词:内部审计  审计
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