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对《独立审计实务公告第×号——内部控制审核(征求意见稿)的几点看法
引用本文:丁书俊.对《独立审计实务公告第×号——内部控制审核(征求意见稿)的几点看法[J].电子财会,2002(2):24-26.
作者姓名:丁书俊
作者单位:南京经济学院
摘    要:

关 键 词:企业  内部控制审核业务  审核报告  审核范围  审核意见
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