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浅议货币资金的内部控制审计要点
引用本文:王娟.浅议货币资金的内部控制审计要点[J].财经界(学术),2013(17):240+266.
作者姓名:王娟
作者单位:中铁信息工程集团有限公司
摘    要:货币资金管理是企业财务管理的重要内容,也是当前企业管理的薄弱环节之一。本文在货币资金内部控制审计必要性的基础上,从七个方面具体阐述货币资金内控审计要点,对防范货币资金内控风险和确保货币资金的安全有所裨益。

关 键 词:货币资金  财务管理  内部控制审计
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