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试论银行内部控制管理
引用本文:于晶.试论银行内部控制管理[J].济南金融,2001(7):44-45.
作者姓名:于晶
作者单位:国家开发银行济南分行稽核监察处,济南市250001
摘    要:内部控制的职能是有效地防止或及时发现各种违规违法行为,提高工作效率和工作质量,如果内控制度薄弱或存在漏洞,就会出现各种问题,影响到商业银行的经营和发展。本文针对我国商业银行在内控制度建设方面暴露出来的漏洞,提出了相对应的政策建议。

关 键 词:商业银行  内控机制  策略
文章编号:1004-0900(2001)07-0044-02
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