A集团完善内控体系与言息披露的创新与实践 |
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引用本文: | 周志龙,王玉红,柳志南.A集团完善内控体系与言息披露的创新与实践[J].财务与会计,2013(11):22-24. |
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作者姓名: | 周志龙 王玉红 柳志南 |
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作者单位: | [1]航天科工深圳〈集团〉有限公司 [2]东北财经大学会计学院 [3]中国内部控制研究中心 [4]中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 |
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摘 要: | A集团股份有限公司(以下简称A集团)是一家多元化发展的企业,控股三家上市公司,主要经营业务涉及海洋工程、物流服务、房地产开发和港口码头建设四大板块。作为多元化战略经营的企业,A集团在激烈的市场竞争中面临日益加大的经营风险,完善自身内部控制有助于完成其战略目标。本文介绍了A集团依据我国内部控制相关规定,结合自身的特点改进内部控制体系的情况。
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关 键 词: | 集团 内控体系 内部控制体系 多元化发展 实践 创新 上市公司 房地产开发 |
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