首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

加强公司内部审计资源管理之浅见
引用本文:王继.加强公司内部审计资源管理之浅见[J].财经界(学术),2010(3):153-153.
作者姓名:王继
作者单位:中国电信股份有限公司常州分公司
摘    要:随着公司的不断发展,以及外部环境的激烈变化,对如何有效利用内部审计资源提出了更高的要求.本文从内部审计资源管理的必要性分析入手,着重阐述了公司进行内部审计资源的管理与使用的有效途径.

关 键 词:公司  内部审计  资源管理
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号