首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

企业内部控制审计分析与研究
引用本文:吴玉和.企业内部控制审计分析与研究[J].金融经济(湖南),2010(12):138-139.
作者姓名:吴玉和
作者单位:福建瑞晟石化工贸有限责任公司
摘    要:笔者对我国企业内部控制审计存在的问题及原因进行了初步分析,阐述了企业内部控制审计内容以及内部控制审计的要求,对加强企业内部控制审计提出了一些建议,以供相关人士参考.

关 键 词:企业  内部控制审计  风险管理  内控建设
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号