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健全完善内部审计监督机制——在中电投集团公司加强审计监督工作会议上的讲话(摘登)
引用本文:孟振平.健全完善内部审计监督机制——在中电投集团公司加强审计监督工作会议上的讲话(摘登)[J].中国内部审计,2005(4).
作者姓名:孟振平
作者单位:中国电力投资集团公司 副总经理
摘    要:集团公司审计工作的开展,得到了国家审计署、国资委、国有企业监事会和中国内部审计协会的热情指导和大力支持。下面我就加强审计监督工作,讲三个方面的意见。一、内部审计工作为保障集团公司依法有序健康运行发挥了重要作用;要进一步统一思想,提高认识,加强审计监督一年多来,公司系统内部审计共查出违规资金54232万元,促进增收节支27415万元,许多审计建议正逐步转化为管理措施。审计工作在开展“基础管理年”和“增收节支年”活动中发挥了重要作用,

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