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北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告
引用本文:王祎娜.北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告[J].财务与会计,2020(8):30-33.
作者姓名:王祎娜
作者单位:北京证监局会计处
摘    要:为深入研究上市公司内部控制实施情况和存在的问题,掌握审计师内部控制审计(或鉴证)业务执业情况,北京证监局通过与辖区审计机构座谈、数据统计分析等方式,对有关情况进行梳理,总结上市公司内部控制制度实施现状及存在的突出问题,研究强化上市公司内部控制实施及审计监管的必要性,并提出强化对上市公司内部控制相关监管、加强内部控制审计等相关建议。

关 键 词:上市公司  内部控制  实施及审计
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