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构建专员办对企业内部控制体系监督机制浅探
引用本文:薛鑫堂,潘文立,李衍军.构建专员办对企业内部控制体系监督机制浅探[J].财政监督,2012(3):28-31.
作者姓名:薛鑫堂  潘文立  李衍军
作者单位:财政部驻江苏专员办
摘    要:2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》,共同构建了中国企业内部控制规范体系。这既是全面提升企业经营管理水平的重要举措,也是我国应对国际金融危机的重要制度安排。这项举措能否落到实处,取得预定的效果,既需要企业主体的重视、安排和认真实施,亦需要政府相关监管部门的指导、推动和督促。专员办作为财

关 键 词:内部控制体系  企业内部控制制度  监督机制  会计师事务所  创业板企业  内部审计  注册会计师  会计信息质量  会计监督  审计报告
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