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相似文献
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1.
<正>人民银行同级监督是人民银行内审部门对本行各职能部门、直属单位及其工作人员履行职责情况进行检查、分析、评价的一种再监督活动,是促进同级职能部门及其工作人员依法、公正、高效地履行职责的重要手段之一,是各项工作开展的重要保障。人民银行内审机构设立以来,紧紧围绕人民银行中心工作,通过开展同级监督,在强化内部管理、规范业务行为、督促职能部  相似文献   

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刘朝文 《理财》2004,(9):23-23
如何在激烈的医疗市场竞争中,完善医院内部控制制度,强化内部审计监督.增强自身竞争能力,促进医院快速发展.这是所有医院都在努力探索的目标之一。近两年来,我们郑州大学第二附属医院在这方面也做了些有益的尝试。  相似文献   

3.
全国税务系统督察内审工作会议3月15日在上海召开。这次会议的主题是:总结税务系统督察内审机构组建以来的主要工作,研究当前和今后一个时期的工作思路,部署今年的工作任务。按照“开好局、起好步”的要求,统一思想,明确目标,积极探索,扎实工作,努力开创督察内审工作新局面。总局党组成员、中央纪委驻总局纪检组组长冯惠敏到会并作重要讲话。  相似文献   

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政策性银行应强化内审监督董心直,赵富强一、政策性银行加强内部审计的必要性1.政策性银行,是我国经济管理的一个主要经济部门,需要通过内部审计这一手段规范业务行为。国务院批准成立政策银行,进一步划分、规范金融单位间的业务范围,把涉及到基本建设和国计民生的...  相似文献   

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贯彻《审计法》强化内审监督商丘地区农业银行行长王志善《审计法》第二十九条确立了我国内部审计的法律地位。为适应农业银行向商业化经营转变的要求,我认为,企业领导同志要认真学习贯彻《审计法》,提高对内部审计重要性的认识,进一步加强对内审工作的领导,充分发挥...  相似文献   

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《理财》1995,(11)
以经济效益为中心强化内审监督省烟草专卖局审计处以经济效益为中心,千方百计提高经济效益,始终是经济工作的中心,是企业赖以生存和发展的源泉。社会主义市场经济的发展,现代企业制度的建立,把企业的经济效益提到了更高的高度。八届人大常委会第九次会议通过的《中华...  相似文献   

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中央银行内审部门已运行两年多,它标志着我国中央银行再监督体系的形成.目前,内审工作定位于对监管者的再监管,对管理者的再管理.从它的地位和作用看,中央银行内部监管工作是中央银行内部控制机制中的重要环节,也是促进人民银行正确行使职能、实施货币政策和进行宏观调控的有力手段,笔者就监管年中加强内审提出几点浅见.  相似文献   

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本文围绕当前央行内审监督工作中存在的问题展开阐述,并结合实际工作经验,对如何强化央行内审监督职责提出了自己的见解。  相似文献   

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<正>美国著名心理学家詹巴士做过一项实验:一辆轿车完好无损地停放在井然有序的大街上,一个星期安然无恙。但在詹巴士将轿车玻璃敲破后,仅几个小时这辆轿车就不翼而飞。以这项实验为基础,美国政治学家和犯罪学家提出了“破窗理论”。  相似文献   

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规范岗位设置。合理调配力量。人民银行内审工作是对管理的管理,对监管的再监管,应有其独立性和权威性。而且从历年人行内部发案情况来看,与再监督不力有着直接的关系。原因有领导重视不够,工作议程安排不到位,人员配备不足力量不够,现代设备配置不全等。随着形势的发展,经济管理体制的变化,金融机构和金融业务种类的增加,  相似文献   

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深化改革强化监督努力搞好国有企业财政部部长项怀诚江泽民总书记在党的十五大报告中指出,国有企业是我国国民经济的支柱,搞好国有企业改革,对建立社会主义市场经济体制,巩固社会主义制度,推动国民经济持续、快速、健康发展具有极为重要的意义。当前国有企业改革已进...  相似文献   

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拓宽领域发展内审强化监督争创效益董海潮洛阳浮法玻璃集团公司审计部1993年共审计59个单位(项目),比上年增加47.5%,查出并纠正违规违纪金额134万余元,增创效益96万余元,被审计署授予“全国内审先进单位”。我们的主要做法是:一、磨砺成锋,锻炼成...  相似文献   

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本文认为由于央行的职能调整、业务环境的信息化以及内审转型的逐步推进,内审项目操作难度加大,必须从流程的合理安排、资源的灵活调度、信息的充分沟通、成本的有效控制、氛围的积极引导和责任的全面落实等方面强化内审现场管理,提高监督效率。  相似文献   

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强化建设银行内审监督职能的几点建议中国建设银行郑州铁道分行杨毓中国建设银行的稽核审计体制自1984年建立至今,已有12年的历史。建行现行的稽审体制,实行由总行稽核审计部统一领导,一级分行设稽审处,二级分行及县支行设总稽核和稽审机构及专职稽审人员,各级...  相似文献   

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本文阐述当前县级人民银行内审组织管理体制存在的问题,从完善内审体系管理机制、提高人员素质、保证内审监督工作质量、加强部门间协调配合、建立健全内审制度等方面,提出强化基层央行内审同级有效性的思考。  相似文献   

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发挥内审监督作用 促进企业发展汝州市电业公司内审在实施财务收支、经济效益审计中,发现经营费用支出无限额,严重影响企业经济效益的提高。据此,他们向公司领导提出了改过去部分费用承包支出为各项费用限额承包支出的建议,被领导采纳实施一年来,取得了明显效果。1...  相似文献   

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