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县组机构改革后面临滑坡困境的华县南部审计工作.继续坚持“稳定机构,发展队伍.健全制度,提高质量”的指导方针。一年来,共审计870个单位(项目)。占年计划任务433个的2015,查出违纪开金3782.8万元,其中:查出捐失浪费金额356万元.促进增收节支53.4万元。增加财政收入28.5万元。 相似文献
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今年初,枣阳市审计局按照市内审工作计划安排要求,对市直98个内审单位报送的优秀审计项目进行了评审,共评比出23个优秀审计项目、对获得一、二、三等奖分别给予200元、150元和100元的奖励。并对20个质量高的内审项目推荐到襄樊市审计局参评,全部获奖,其中:一等奖2个、二等奖5个、三等奖13个。通过对内审优秀项目的评比活动,加强了内审基础工作,规范了内审工作程 相似文献
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华县工商银行,近年来,狠抓内部管理,各项工作成绩显著。存款稳步上升已达二亿三千万元,有力地支持了本地区的经济发展。曾被渭南地委行署命名为“精神文明单位”、“地区级卫生单位”,曾被地区工行评为“金融先进单位”,该所坚持抓好职工的业务技术训练。 相似文献
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《审计月刊》1997,(11)
随州市教委审计科,坚持以服务教育为宗旨,以发挥资金效益为重点,积极开展内审工作,得到了省教委、随州市政府和市审计局的充分肯定。一、开展专项审计为使教育经费充分发挥效益,审计科狠抓了专项审计工作。首先,大力整顿学校乱收费现象。通过专项审计,采取了六点措施:一是下发了随教发[1996]06号文件,统一收费标准和收费办法。刹住了中途搭车收费和自立项目乱收费等行业不正之风;二是召开了有1000余名教师和家长参加的以治理乱收费为中心的动员大会,号召全体教职工提高认识,并发动社会各界进行监督;三是严肃处理违纪收费人员,通过收费审计,先后处理了5名校长和1名教师;四是签订纠风治乱责任合同书,实行站长、校长、科长负责制; 相似文献
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深圳市的内审部门紧紧围绕建立社会主义市场经济体制和转换企业经营机制积极开展审计工作,取得了新的发展。但我们也应看到内部审计在前进中出现了一些新情况和新问题,如有的内审机构撤并了,骨干调走了。造成滑坡的原因是什么?巩固和发展内审的良策又在哪里? 相似文献
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3月9日至12日,内江市内审协会举办了为期4天的内审人员岗位资格后续教育培训(参加培训学员达100余人),并取得显著成效。 相似文献
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一、完善教育内部审计规章制度
1.认真学习和深刻领会已有的审计规章制度。对《内部审计工作规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《浙江省教育系统内部审计工作规定细则》、《浙江省教育厅关于进一步加强教育内部审计工作的意见》等法规要认真学习,这些法规对规范教育系统内部审计工作起到了积极的作用。 相似文献
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教育内审工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕教育改革和发展,积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、提高教育资金使用效益、加强党风廉政建设等方面发挥监督和评价职能。下面就笔者的会计、审计工作实践,谈谈加强教育内审工作的体会。 相似文献