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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
投资要点●公司是首家从代办股份转让系统(俗称"三板")成功转主板的公司。公司是首家获中宣部和国家新闻出版总署批准并在境内主板上市的公司,是A股中首只通过IPO上市的报业股。●公司主要从事印刷、广告代理、书报刊连锁经营。广州日报社为公司的实际控制人,广州日报报业集团是中  相似文献   

2.
引言:内控制度是保证资产评估机构生存和发展的基础.随着资产评估机构规模的扩大,机构内部关系日益复杂,对内控制度建设提出更高的要求.本文探讨了建立和完善资产评估机构内部控制制度的必要性,分析了建立和完善资产评估机构内部控制制度的原则,提出了建立和完善资产评估机构内部控制制度的内容设计,主要包括如何完善资产评估机构的治理结构,以及完善资产评估机构内部控制制度的建议.  相似文献   

3.
关于加强工会内部控制制度的思考●索平为了提高工会财务管理水平,使工会财务工作科学、规范、有序地进行,各级工会组织应该建立并完善内部控制制度。下面是笔者一点不成熟的想法。一、加强工会内部控制制度是提高工会财务管理水平的需要很多人对“内部控制制度”这种说...  相似文献   

4.
陈秘书长指出,内部控制审计制度是推进内部控制实施的关键环节和重要的监督、保障机制。实施内部控制审计制度是服务国家建设的新任务,是市场监管的新抓手,是提高财务报表审计质量的新支撑,是拓展注册会计师服务领域的新机遇。要充分认识实施内部控制审计制度的挑战,推动内部控制审计的实施,把内部控制审计业务切实做实做好做到位。  相似文献   

5.
贵州注册会计师行业要实现做大做强目标,一是要通过整合行业内部资源,调整行业结构,降低行业内耗,提高执业机构市场竞争力;二是要深刻领会《会计师事务所内部治理指南》精神,正确理解事务所内部治理与普通公司的差异,通过提高质量控制和风险管理水平,实现对社会公众利益的维护,夯实事务所做大做强的  相似文献   

6.
宏观经济     
《中国金融家》2004,(12):108-108
●中国首次在国际上发行10年期欧元债券 ●中日举行东海问题磋商 ●控制汽车燃料消耗量强制性国家标准出台 ●国家税务总局狙击跨国公司制亏避税 ●6月来CPI首次回落到5%下 ●10月末外汇储蓄同比下降3.8% ●中国开始对债转股企业全面清查  相似文献   

7.
《审计研究》2015,(2):114
国内权威的审计学术期刊●理论研究与实务研究并重,内容涵盖政府审计,注册会计师审计和内部审计领域●国内众多科研机构、高等院校指定为评定职称的认可期刊●国家社科基金资助期刊●中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、清华大学图书馆和中国科学文献计量评价研究中心联合评为"2013中国国际影响力优秀学术期刊"●中国人民大学人文社会科学学术成果评价中心和书报资料中心评为"2012年版‘复印报刊资料’重要转载来源期刊"  相似文献   

8.
我国台湾征信业监管及对内地的借鉴与启示   总被引:1,自引:0,他引:1  
●●目前台湾征信组织体系构成   我国台湾征信业起步于20世纪30年代,经过几十年的发展,目前已形成了由民间专业征信、银行内部征信、银行间联合征信、企业内部征信及银行对授信企业信用评级和专业信用评级组成的门类比较齐全的企业和个人征信组织体系.   ……  相似文献   

9.
资本运作就是企业利用市场法则,通过资本本身的技巧性运作或资本的科学运动,实现价值增值、效益增长的一种经营方式.本文首先阐述了资本运作在现代企业经营中的重要性,其次,从政府在企业资本运作中要起主导地位;企业管理者要有走出去的意识;做好企业资本运作中筹资与投资的内部控制;企业要加强融资管理等方面就如何实施资本运作来做大做强企业进存了深入的探讨,具有一定的参考价值.  相似文献   

10.
(续上期)4、责任约束。通过对各级行、各部门、各岗位明确职责、界定责任和严格责任追究,从而对系统内的各类管理对象形成一种刚性约束的内部控制力量。责任约束是内部控制力中一个不可或缺的重要方面。做到责任约束的基本路径是:一是建立明确的岗位责任体系。对各级行、各部门  相似文献   

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