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相似文献
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1.
2003年,全国审计机关在党中央、国务院和地方党委、政府领导下,紧紧围绕经济工作中心,进一步突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,审计工作取得了新的进展。全国共审计13万多个单位,审计处理后,已上缴财政148.2亿元,减少财政拨款和补贴10.1亿元,归还原渠道资金90.7亿元,向纪检司法机关移送各类违法犯罪案件线索1867件。  相似文献   

2.
1996年,全省各级审计机关认真贯彻执行《审计法》,紧紧围绕两个转变和解决我省经济运行中存在的深层次问题.开展审计监督,严格审计执法,取得了显著成绩。全省共审计7721个单位和项目,比上年增长13%;处理和正违纪资金22.5亿元,比上年增长53%;应上交时政资金29亿元,比上年增长2.2倍;已上交财政1.47亿元.比上年增长1.1倍。此外,追还被侵占和押用的资金9443万元.减少时政拨款或补贴2.5亿元.罚款1610万元,促进增收节支23亿元。查出百万元以上违纪单位86个,向司法机关移送案件14停。  相似文献   

3.
内部审计是企业内部控制制度的重要组成部分,通过对会计资料、经济业务活动的真实性、合法性、合理性审查,可以起到查错防弊,堵塞漏洞,健全内部控制制度,防止企业资金和效益流失的作用。作为凌钢内审机构,我们结合实际,确定了严格审计监督,突出工作重点的工作思路,重点开展了采购价格监督和工程预决算审计工作。力加强审计监督,我们主要采取了以下措施: 一、加强审计组织和制度建设 首先公司在审计职能范围上加以拓宽,并赋予审计权限。1996年开始工程预决算审计,1997年初,又增加了价格审计,工程预决算和物资采购结算…  相似文献   

4.
民主评议行风活动开展以来,石家庄市审计系统行动迅速,措施得力,工作开展得有声有色,促进了审计工作再上新台阶。上半年全市共审计单位300个,查出各种违规金额4.16亿元。其中,应交财政1484万元,已交财政597万元,归还原渠道资金868万元,调账处理金额1.53亿元,应纠正金额1.27亿元,向纪检监察机关移送事项4件,向司法机关移送案件1件,协助有关部门查处案件2件,查出百万元以上违规单位10个,各项工作都取得好效果。为配合民主评议行风活动的开展,全市审计系统深入学习相关文件,领会精神实质,在正…  相似文献   

5.
今年是我省审计机关成立15周年。15年来.我省各级审计机关在省委、省政府和审计署的领导下,围绕经济工作中心,坚持依法审计,全面履行审计监督职责。共完成审计单住和项目10.2万个,可收缴财政16.8亿元,减少财政拨款和补贴3.3亿元,追还被侵占挪用的专项资金94亿元。通过审计,向纪检、监察和司法部门移交案件79件,违法违纪责任人受到党纪、政纪处分的46人,受到司法处理的213人。  相似文献   

6.
2008年,南山区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,全面履行审计监督职能,继续深化财政预算执行审计,规范经济责任审计,加大政府投资审计监督力度,推进政府绩效审计,全年完成审计项目168个,为年度计划的218名,审计查出管理不规范金额5.85亿元;政府投资审计金额19亿元,核减金额8536万元,出具14份审计决定,追回超付工程款92万元人民币,各项工作取得明显成效。  相似文献   

7.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

8.
《中国审计》2009,(5):5-6
近年来,南山区审计局紧紧围绕区委区政府中心工作,积极创新工作思路,不断推陈出新,通过深化财政预算执行审计、规范经济责任审计、推进政府绩效审计、实施政府投资项目全过程跟踪审计等多项措施,全面履行审计监督职责,累计审计项目456个,审计查出管理不规范金额22亿元,政府投资审计金额43亿元,审计核减金额3.18亿元;开展政府绩效审计项目23个,党政领导干部任期经济责任审计43个,主要经验做法得到市领导的高度肯定,有效发挥了审计部门“免疫系统”的功能,在服务经济发展、促进廉政建设等方面作出了积极贡献。  相似文献   

9.
《审计文汇》2005,(3):35-35,41
沈阳供电公司(简称公司)审计工作坚持以企业“领先、同步”战略目标为中心,以提升审计质量,加强审计业务管理,不断提高审计工作水平为总的指导思想。在审计工作中,按照“全面审计,突出重点”的方针,认真贯彻执行上级的工作要求,结合公司的新体制、新任务,改进方法拓宽范围,监督与服务并重,总结和探索审计工作的新经验、新方法,使审计工作进一步向制度化、规范化迈进。全年完成任期经济责任及财务收支审计47项,审计资产总额4.67亿元;工程及合同签证718项,审计金额9.8亿元,提出审计建议96项,取得较好的经济效益。  相似文献   

10.
《审计月刊》2006,(12):52-52
目前,中国注册会计师协会完成上市公司2005年年报审计的业务报备资料分析。资料显示,2005年度会计师事务所报备的1371家上市公司年报审计中,经注册会计师审计,调整利润总额563亿元,占审计前利润总额的19.76%;调整资产总额1790亿元,占审计前资产总额的2.39%:调整应芟税金69亿元,占审计前应交税金的14.5%。  相似文献   

11.
萍乡矿业集团公司具有近面年开采历史,是个以煤为主、多种经营、综合发展的国家大型煤炭企业,资产总额19亿元。1996年公司实现利润38万元,结束了长达15年亏损的历史,近几年来连续盈利,2000年实现利润2012.28万元。公司能够扭亏为盈,并实现利润持续增长,一个重要的原因主浊企业加强了内部审计。1996年以来,公司审计处将内部审计的重点转移到提高企业经济效益、产品成本费用控制、保证企业经营状况真实合法、矿(厂)长任期经济责任审计、内部控制制度评价、物资采购价格审计等方面,有针对性地开展审计工作,为提高企业经济效益,促进企业扭亏增盈服务,取得了较好的审计效果。  相似文献   

12.
从我国目前情况看,上市公司在以下状况或业务中,注册会计师审计时容易产生审计风险:1.关联方交易。有的上市公司通过关联方交易将巨额亏损转移到不需审计的关联企业,从而隐瞒其真实的财务状况。有的上市公司则与其关联企业杜撰一些复杂交易,单从会计方法上看,其利润的确认过程完全合法,但它却永远不会实现。如,已受处罚的琼民源公司,其5.4亿元的非常收益和6.57亿元的新增资本公积金就是通过关联交易取得的。因此,没有识别出非正常的关联方交易,是导致审计失败的常见例子。2.非常交易。不少上市公司为避免三年亏损摘牌…  相似文献   

13.
余雄 《重庆财会》2003,(7):32-32
近年来,作为基层审计机关从事综合审计业务的专职人员,每年不仅要接触大量审计综合业务方面的资料,有时还参加许多审计方面的会议,通过接触这些业务资料和会议材料,给人的感觉是审计监督的作用已越来越大,审计的成果也越来越喜人,仅以某省某市的审计机关为例,2000年查出各类违规行为金额20.73亿元,查出小金库50个,金额1400万元;到了2001年,查出的违纪违规金额37.12亿元。  相似文献   

14.
动态     
《河北审计》2001,(5):44-45
于明涛等署老领导到保定考察工作4月14日至15日 ,审计署第一任审计长于明涛 ,原常务副审计长、中国注册会计师协会会长崔建民 ,原副审计长祁田一行9人 ,在省审计厅李树淼副厅长的陪同下 ,先后到保定顺平、唐县等革命老区考察工作。唐山市审计机关一季度查处违纪资金1 6亿元今年一季度 ,唐山市审计机关共查处各类违规行为金额16264万元 ,涉及财政、固定资产投资、企业和行政事业等行业74个单位 ,同时查处百万元以上违规单位1个 ,较好地履行了审计监督职能。石家庄市审计局对开展“审计项目精品工程”活动做出安排为配合全省…  相似文献   

15.
在龙岗区委区政府和深圳市审计局的正确领导下,龙岗区审计局紧密围绕市、区政府中心工作,不断加大审计监督与服务力度。近两年,龙岗区审计局共完成各类审计项目239个,查出备类违规违纪金额7177万元,管理不规范金额51.64亿元,其中完成政府投资审计项目168个,送审造价32.47亿元,核减工程造价2.16亿元。向区委区政府上报综合报告、  相似文献   

16.
近年来,我局立足区域实际.坚持以提高政府投资项目绩效为目标.以工程预算审计为突破口,积极探索政府投资审计全程监督的审计体系,促进提高了政府投资效益和审计效能。2007年至2008年11月,我局开展本级工程预算审计29项.审计投资总额85451.88万元,审减12454.51万元,审减率达到14.57%;开展竣工决算审计22项,审计投资总额37619.58万元.审减1736.86万元,为政府节省投资14191.37万元。  相似文献   

17.
2001年,全市各级审计机关在认真贯彻落实《审计法》,严肃财经纪律、维护经济秩序、促进廉政建设等方面,发挥了积极的作用。全年完成审计项目167项,完成年计划的148%,同比增长4%;查出违纪违规金额13.6亿元,同比增长184%;已上缴财政7593万元,占应上缴财政59.3%,同比增长399%;提交审计信息、专题报告87篇,被上级、地方政府、新闻单位采纳34篇,同比增长分别为40%、24%。数据表明,今年我局的审计重点突出成效显著。一是审计的深度、力度比去年有很大的提高;二是突出审计重点,特别是…  相似文献   

18.
《河北审计》2002,(2):4-5
最近,省政府党组专门听取了审计厅关于2001年全省审计工作情况的汇报。去年以来,全省各级审计部门紧紧围绕省委、省政府的中心任务,进一步加强对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,开展了审计项目精品工程创建活动,完成了各项审计任务。全省共审计出各类违规行为金额155亿多元,是审计机关成立以来数额最大的;审计上缴财政7.3亿元,是历年最多的。全省各级审计部门充分发挥“卫士、谋士、勇士”的作用,审计工作近年来有板有眼,扎扎实实,一步一个脚印,取得了很大成绩,在维护财经秩序、反腐倡廉、为领导提供决策依…  相似文献   

19.
2000年,广西各级审计机关在当地党委和政府的领导下,认真贯彻朱总理对审计工作提出的全面审计,突出重点,注意发现大案要案线索和执法必严、违法必究的重要指示,紧紧围绕政府工作中心和各项改革措施,加大审计监督力度,揭露和查处了一批重大违法违纪问题,有效地发挥了审计监督在维护财经秩序,加强廉政建设,促进依法行政,保障国民经济健康发展方面的作用。去年 1- 12月,全区各级审计机关共审计单位 2423个,查出违规行为金额 72. 6亿元,应交财政金额 4. 03亿元,应归还原渠道资金 7. 8亿元,应减少财政拨款或补贴金额 4558万元,…  相似文献   

20.
《审计文汇》2006,(10):38-38
近几年来,大连市审计机关围绕当前农村最需要解决的“五大热点问题”,加大涉农审计力度,审计涉农资金110亿元,查处各类违规金额1.3亿元,挽回经济损失8400余万元,促进增收节支1.7亿元,审计建议被采纳210余条,保证了涉农资金管理使用的安全性和效益性,促进了“三农”政策的落实,在推进新农村建设中有效地发挥了审计监督和服务作用。  相似文献   

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