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相似文献
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1.
我县交通系统内部审计工作,起步较晚,但发展较快。在各级领导高度重视和国家审计机关精心指导下,由于内审人员艰苦努力,勤奋工作,内审工作打开了局面,取得一定的成绩,连续两年被评为全县内部审计工作先进单位。回顾过去的两年,我局审计室立足治理、整顿,服务深化改革,在局长的直接领导下,审计了16个单位,完成了10多个内审项目,查出有问题资金79459元,其中违纪资金25815元.开展的审计项目有:财务收支审计、会计责任审计、规费征收审计、专项资金审计和厂长离任审计等,每次审计都按审计工作程序,作出了处理决定,建立了审计档案,在治理经济环境…  相似文献   

2.
简讯·篆刻     
江西省交通厅通报表彰 审计工作先进单位和先进个人在全省交通系统各级领导的重视下,我省交通内审工作在治理运输环境、整顿运输秩序,深化交通体制改革等方面发挥了积极作用,取得了一定成绩,涌现出一批先进单位和个人。为了鼓励先进,更有效的推进全省交通内审工作,经厅领导研究决定,对一九八八年各单位内审工作情况进行考核评比,共评出先进单位七个,表扬单位十个,先进个人二十三名,并给予适当的奖励和通报表彰。这是全省交通内审工作开展以来首次单项表彰,在系统内各部门和各单位中引起较大反响,给内审人员以很大鼓舞,通过表彰必将进一步推…  相似文献   

3.
我们公司内部审计机构是1987年1月成立的.几年来,在上级审计部门和公司领导的重视领导下,在各科室部门的大力支持和密切配合下,认真贯彻“抓重点,打基础”的审计工作方针,边学习,边工作,把以维护财经纪律为审计重点逐步转移到开展经济效益审计上来,为公司加强宏观控制,严格财务管理,提高资金使用效果发挥了积极作用。1989年被陕西省交通厅评为审计工作先进表扬单位.1990年被延安地区审计局评为内审工作优秀单位. 主要做法 (一)建立健全内部审计制度。几年来,根据国家和上级主管部门的有关规定,结合本公司特点,对审计监督和检查的工作范围、…  相似文献   

4.
1987年10月起,因工作 需要,我由财会工作改作内部 审计工作。近四年来,在上级国 家审计机关和公司各级领导的 支持、领导下,做了一些工作, 取得了一定的成绩。1988年以 来,连年被评为县级内部审计 先进工作者。1989年至1990 年度,我所在的工作单位,被湖 北省襄樊市人民政府评为“内 部审计工作先进单位”。同时, 被襄樊市审计局宣布为免审单 位。 我是怎样迸行内部审计工 作的呢?具体做法如下: 一、提高认识、明确责任。 内部审计是国家审计的基 础,是我国社会主义审计体系 的重要组成部分。建立健全内 部审计机构,开展内部审计监 督,是适应…  相似文献   

5.
1991年度全国省、市交通审计工作会议于3月5日至9日在黑龙江省哈尔滨市和五常县召开。出席这次会议的有交通部审计局、陕西、江苏、吉林、黑龙江省交通厅的领导和各省、市的代表以及中国审计出版社的编辑共69人。会议的主要议程是:传达贯彻全国审计工作会议精神、总结上年和安排今年的交通审计工作、表彰1990年审计工作先进单位、交流审计工作经验和讨论修订《交通行业内审工作联系制度》等。 交通部王展意副部长给这次会议的贺信中指出,一年来地方交通审计工作取得了很大成绩。广泛深入地开展了财务收支审计、经济合同审计、经济责任审计和…  相似文献   

6.
1988年交通审计工作会议暨交通审计专业委员会年会于 6月 14日至18日在浙江富阳县上海海运局疗养院召开。出席会议的有审计署交通局领导崔宏亮同志,交通部财务局副局长、中国交通会计学会副理事长朱耀庭同志和秘书长陈守白同志,各省、直辖市、自治区、计划单列市交通厅(局),各直属企事业单位,各双重领导港务局的审计负责人,以及审计专业委员会的委员.共156人。 会上,交通部审计局局长刘沛雨同志传达了国务院领导同志对审计工作的指示和全国审计工作会议、全国交通厅、局长会议文件精神,简要回顾了三年来交通系统内审工作开展情况。他说,经过…  相似文献   

7.
一九八七年四月八日交通部在连云港市召开了交通审计工作会议。会议主要贯彻了国务院领导同志“要加强内部审计工作,注意调动各方面的积极因素”的批示,根据全国内部审计工作会议和全国交通系统厅局长会议精神,在总结内审工作的基础上,落实了一九八七年各项审计任务。 会议明确一九八七年审计工作的重点;继续贯彻“抓重点,打基础”的审计工作方针,紧紧围绕深化改革,搞活企业和增产节约,增收节支,全面提高经济效益开展审计工作。 会议提出围绕深化改革,搞活企业积极探索和做好三项审计: 1.厂长(经理)任期目标责任审计和离任审计 实行厂长(经…  相似文献   

8.
交通部审计工作会议于1986年 4月 10日至 4月 15日在武汉举行。部直属企、事业单位的总会计师、审计室主任等代表105人参加了会议。会上传达了国务院领导同志对审计工作的重要指示,贯彻了全国审计工作会议和交通工作会议精神,听取了有关单位审计工作开展情况的汇报。上海港务局等单位介绍了开展内部审计工作的经验。与会代表一致认为,要搞好内部审计工作,必须领导重视,把审计工作纳入议事日程来抓;必须建立健全独立的审计机构,配齐审计干部,必须摆正监督与服务的关系,寓审计监督于服务之中。不能把。者对立起来。要通过审计监督,在遵守国家…  相似文献   

9.
随着内部审计工 作的发展和审计工作正在逐步 走向制度化、经常化,做好审 计资料和档案工作,已摆在审 计工作的日程上。交通系统各 级审计部门在做好审计资料、 档案工作上,已摸索出不少的 经验。下面介绍上海港复兴装 卸公司专职审计员刘济柄同 志,只有一个审计员如何做好 审计资料、档案工作的经验, 供各级审计部门借鉴。  相似文献   

10.
一、单位领导重视是搞好内审工作的关键(一)建立健全的内部审计制度,设立独立的内审机构和配备与内审工作相适应的审计人员,是单位领导重视内审工作的首要标志。湖南省高速公路管理局自从1994年成立以来,一直没有专业的审计部门,对下属单位的审计都是由财务部门代劳,从2000年5月开始,设置了审计部。同时通过对社会公开招聘充实了审计专业人才。(二)定期听取审计工作汇报,及时解决审计中遇到的问题,检查督促审计部门的工作,是领导对内部审计工作认识到位、精力到位、措施到位的体现。这几年,我们先后对直属单位4名主要负责人进行了经济责任审…  相似文献   

11.
几年来的实践,使我们对审计工作的重要性,有了较深的认识,但是在社会主义初级阶段,交通内部审计工作如何适应改革的形势,怎样才能有效地发挥内审的监督和保障职能,值得我们总结经验,认真探讨。 一、要强化内审的监督职能 我们交通系统的内部审计同国家审计一样都具有经济监督的职能,但在实际工作中内审的独立性和权威性不及国家审计,使其经济监督的基本职能,得不到充分发挥。主要体现在:内审机构隶属于本单位的一个职能科室,在本单位的领导下执行任务。要想发挥其职能作用,首先要看单位领导的重视程度,如果一个单位的领导很。重视,在日常实…  相似文献   

12.
上海港务局审计处,现有审计干部6人,负责全港十八个主要生产单位的审计监督工作。在上级审计机关和局领导的支持下,认真贯彻“治理、整顿、深化改革”的方针,结合上海港的实际,以经济责任审计为重点,积极探索一条把财务收支、经济效益、经理任期目标结合起来的“四结合”路子,开展了大量的审计工作,发挥了监督、服务和参谋作用。 该局一九八九年完成审计项目 18个,为年度计划的95%,共查出违纪金额114.8万元,应缴财政3.5万元(已全部上缴),其他违纪金额也已全部调帐处理;对所属企业审计复盖率达100%;审计报告事实清楚,处理依据充分,审计结论准…  相似文献   

13.
学会动态     
江西省交通内审工作暨学会理事会议在上饶市召开夏梅生 江西省1991年交通内审工作暨学会第五次理事会议于1991年4月23日至25日在上饶市召开。参加会议的有全省交通系统各有关单位主管审计的领导和审计科室负责同志以及学会理事共93人,省交通厅邹建明副厅长自始至终出席会议,并作了题为《充分重视,积极支持,发挥内审的作用》和《全体动员,齐心协力,开创我省交通内审工作新局面》的重要讲话,上饶地区行署邓副专员和省审计局工交处胡子体处长等到会,也讲了话;会议传达了1991年全国交通审计工作和全省审计工作会议精神,听取了江西交通审计学会会…  相似文献   

14.
我局直属企事业单位,共有五十个独立经济核算单位,现有职工1865名,我们是从1986年4月开展内审监督工作的,两年多来先后审计了18个审计项目,审查46个财务核算单位,查出不合理资金126.69万元,其中违纪资金52.8万元、审计上缴资金23.74万元、调整帐目资金28.9万元。从而严肃了财经纪律,加强了经营机制,提高了经济效益,促进了交通改革,端正了党风和行业风气,被评为县和全省交通战线内审工作先进单位。我们强化内部审计工作的主要做法是: 一、在思想上重视,把内审工作摆上位置 内部审计工作,在我们这里是一项新事物。在开展内审工作中,我们经历了…  相似文献   

15.
湖北省荆州市公路系统下辖8个县(市、区)公路段(局),下设107个公路管理站,拥有职工2935人。从1987年7月起,公路养护建设全部实行了内部审计制度。10年来,在各级领导与业务主管部门的重视和支持下,公路内审工作立足内部管理,强化内审监督,不断拓宽审计领域,为发展公路建设事业保驾护航取得了明显的成效。全市公路系统共完成审计项目993个,审计资金总额达20.5亿元,审计出有问题资金7827.9万元。其中违纪资金5342万元,收回上缴资金543.8万元,充分发挥了内部审计工作的职能作用。10年来,全市涌现出了一大批先进单位、先进集体和个  相似文献   

16.
这次审计工作会议,是在全国审计工作会议以后。经部领导批准召开的。会议的主要内容是传达国务院领导同志对审计工作的指示,贯彻全国审计工作会议和交通工作会议精神,总结一九八五年内部审计工作和交流开展审计工作经验,研究安排一九八六年的内部审计工作,目的是进一步加强内部审计监督,发挥审计工作在维护财经纪律,提高经济效益,加强宏观控制和搞活经济方面的促进作用,为保证交通运输的体制改革和完成生产建设任务作出贡献。 一、一九八五年交通部门内部审计工作情况的回顾 一九八五年,在部党组的领导下,认真贯彻落实了中央和国务院领导同…  相似文献   

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交通部审计工作会议,从四月十日开始,今天就要结束了。参加会议的有各直属企事业单位和天津港务局的总会计师。审计部门负责人及专(兼)职审计员共一百零五人。部领导对这次会议很关心,黄副部长在会前作了具体指示,要求通过这次会议,进一步提高对内审工作必要性的认识,把今年的工作安排好。 会议学习了国务院领导同志对审计工作的指示要点和全国审计工作会议、全国交通工作会议文件精神;介绍了赴加拿大考察内审工作报告;汇报、交流了一九八五年内审工作情况和经验;讨论了一九八六年内审工作安排;探讨了开展内审工作的路子。在与会同志的共同…  相似文献   

18.
程力行 《交通财会》2008,(12):82-85
对中央部门2008年度预算执行审计工作的即将开展,本文提出了此次审计的指导思想、工作目标、审计范围以及审计重点内容。特别说明了查处违纪违规问题、预算管理问题、会议费及出国费管理使用问题和专项资金的管理及效益问题。并对2008年度预算执行审计的时间安排、决算草案审签工作、审计工作方法及被审单位应注意的问题进行了说明,文章最后提出了中央部门预算执行审计的发展方向。  相似文献   

19.
江西省1989年交通内审工作暨江西交通审计学会成立大会于4月25日至27日在九江市召开。会议传达了全省以及全国交通审计工作会议精神。省交通厅张宗耀厅长、邹建明副厅长和省审计学会的领导同志到会并作了重要讲话。会议期间收到论文和经验交流.材料15篇,有12人在会上作了典型发言。会议透过了学会的章程和学会1989年至1990年的科研规划。选举产生第一届理事会、常务理事会和选举厅长张宗耀同志为学会名誉理事长,厅审计处副处长、高级会计师曾庆凯同志任理事长。会议总结了1988年的审计工作并部署了1989年的工作任务。江西省一九八九年交通审…  相似文献   

20.
陈磊 《交通财会》2022,(12):4-9+36
当前市场环境变化多端,中国经济及交通运输等基建行业的飞速发展,对交通运输行业财务管理产生重大影响,随之而来的审计风险不断增加,这就给内部审计提出更高要求,使其必须综合考虑交通运输行业的环境和面临的风险,把握单位的各方面情况,分析单位经济业务中可能出现的错误和舞弊行为,把审计风险降到足够低的水平,并以此为出发点,制定审计策略,以确保审计工作的效率和效果,以及内部审计工作的全覆盖。提高内部审计工作全覆盖,是从根本上实现审计目标、降低审计风险、提高审计质量的重要途径。要想开展覆盖范围广、合理准确的内部审计工作,在实施审计工作时必须要有足够的审计人才,他们还要有专业且较为准确的职业判断作为支撑,因此,我们需要在内部审计全覆盖的实际工作中树立起审计职业判断意识,合理实施审计职业判断,更好地为交通运输部门及政府服务。  相似文献   

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