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1.
几年来,吉安市审计局以科学发展观为统领,从宏观着眼,微观入手,紧紧围绕当地党委、政府的工作中心,不断加大对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督力度,在拼搏中前进,在创新中发展,取得了良好的成效。据统计,从2001年至2004年4年间,共审计468个单位(项目),查出违纪金额49829万元,收缴财政款2443万元。被省审计厅评为勤政廉政先进单位、信息宣传先进单位;多次被当地党政评为市直“目标考评先进单位”、“四好机关”、“群众满意单位”、“扶贫工作先进单位”和“先进基层党组织”等光荣称号。一、拼搏进取,审计监督力度大在人员少、任务…  相似文献   

2.
几年来,吉安市审计局以科学发展观为统领,从宏观着眼,微观入手,紧紧围绕当地党委、政府的工作中心,不断加大对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督力度,在拼搏中前进,在创新中发展,取得了良好的成效。据统计,从2001年至2004年4年间,共审计468个单位(项目),查出违纪金额49829万元,收缴财政款2443万元。被省审计厅评为勤政廉政先进单位、信息宣传先进单位;多次被当地党政评为市直“目标考评先进单位”、“四好机关”、“群众满意单位”、“扶贫工作先进单位”和“先进基层党组织”等光荣称号。  相似文献   

3.
《新疆审计》2006,(C00):25-26
自1996年开展财政审计工作以来(包括同级审和上审下),我局共审计了635个单位,查出违规资金46,836万元,其中:应上缴财政金额1,818万元,已上缴财政金额1,600万元。审计对象包括行政、事业、企业单位。截止目前,我局对区所有行政、事业单位都进行了审计,做到不留“死角”;对一些行政性收费收入、罚没收入、预算外收入较多,经费收、支较大,二级预算单位较多的预算执行单位年年都要进行审计或审计调查;对预算收入中税收收入部分,有针对性地到企业进行审计、调查,保证对重点单位、重要问题、专项资金、焦点、热点问题的审计到位,体现了“全面审计,突出重点”的审计工作方针。  相似文献   

4.
曾获全国先进基层党组织殊荣的湖北省枝江市审计局,在迈向新世纪的征途上锐意进取,坚持以强化执法力度为重点,充分发挥审计在维护财政金融秩序、促进经济发展、推进廉政建设中的作用,取得了显著成绩。这个仅有25名干部职工的县级审计局,近4年来累计完成单位项目审计460个,查出违纪违规资金1.2亿元,处理收缴及罚款2350万元,并先后获得连续三届省级文明单位。全省审计系统先进单位、宜昌市文明单位、宜昌市审计系统先进单位、枝江市五星级单位等多种荣誉称号。 一、突出审计监督重点,看住看好财政资金  相似文献   

5.
1997年以来,我局始终不渝地实施了“内强素质、外树形象”工程,坚持以人为本,强化队伍建设,取得了可喜成果。据统计,几年来共完成审计项目403个,其中政府临时交办项目121个,查出违规行为金额34680万元,应上交财政1373万元,已上交财政1315万元,提出审计建议797条,被审计单位采用716条,促进增收节支2760万元。连续三年被上级审计机关评为综合考核先进单位,1998年以来,先后被评为全区“粮食挂账审计先进单位”,乐陵市精神文明单位、信访工作先进单位、企业改革先进单位、市直机关民主测评…  相似文献   

6.
兴业县审计局2000年在领导的支持和全体干部的艰苦努力下,共审计了48个项目单位(含 在审)。审计总额达22963万元,共查出违纪违规金额6979万元,审计决定处理金额229 万元,并已执行完毕。审计局在获得了可喜的成绩的同时,荣获年度“双文明单位特等奖” ,并被县委县政府评为年度“文明单位”、年度“纪检监察工作先进集体”、“普法依法治 理先进集体”、“支持人口与计生工作先进单位”、农村基层建设工作的“下乡先进工作队 ”、“政协提案工作先进单位”等多项殊荣。全年审计工作贯串了朱总理“全面审计,突出 重点”的指示精神,…  相似文献   

7.
《中国审计》2009,(2):F0003-F0003
近日,厦门市审计局行政事业处对某单位2008年度财务收支情况进行就地审计,审计发现出纳阮某从2007年12月至2009年2月共贪污公款358.02万元,其中从2009年1月至2月12日所交到阮某手中的现金全部被其贪污,合计85.24万元。鉴于审计的威慑力,阮某已向检察机关投案自首,案件正进一步审理当中。审计发现,在向来被称为“清水衙门”的系统,一些部门和单位还存在严重的违纪违法问题,2003年至2009年已发生三起大要案,  相似文献   

8.
探索和应用先进的审计技术与方法,是加强审计质量控制,进一步提高审计工作的科学性,推动审计工作向现代化迈进的重要保证。我们在对A市X区的财力审计调查项目中,按照审计署5号令和6号令的有关规定,运用分析性复核的方法对各项财政收支指标进行分析,将其中的异常项目确定为审计重点,为审计工作的顺利开展找到了切入点。比率分析X区财政决算报表反映,2001年至2003年税收收入为49126万元、77707万元、86090万元,印花税收入分别为5189万元、17207万元、10046万元,分别占当年税收收入的11%、22%、12%。新税制实施以来,印花税一直是地方税体系中…  相似文献   

9.
郧阳地区所辖五县一市是国家和省重点扶持的贫困地区。按照省审计厅统一布署,我区审计机关从1985年起,对投入我区的支农扶贫资金连续八年开展了审计。审计资金总额3.31亿元,审计主管部门319个(次)和重点乡镇、用款单位1,413个(次)。通过审计查处违纪违规金额1,555万元,占已审计资金总额的4.7%,其中:追还被侵占挪用资金828万元,收缴财政重新用于支农扶贫63万元,对违纪严重的单位和个人处以罚款20万元。查处贪污案件15起,金额17万元,其中:万元以上贪污案8起,严肃了财经法纪,维护了国家支农扶贫政  相似文献   

10.
《湖北审计》2009,(11):43-44
近年来,安陆市审计局以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观为指导,切实履行审计监督职能,在维护经济秩序、规范财政财务管理、服务宏观决策、促进廉政建设、保障经济平稳较快发展中发挥了重要作用.服务于全市改革和发展大局。该局连续六届被省委、省政府命名为“文明单位”:2007年、2008年连续两年被孝感市审计局命名为“审计工作先进单位”、“审计信息化工作先进单位”、“审计统计先进单位”、“审计信息宣传工作先进单位”;2007年、2008年连续两年被市委、市政府表彰为“党风廉政建设先进单位”:2007年2月被市委、市政府表彰为“市直部门绩效考核先进单位”;  相似文献   

11.
我们龙山区审计局建局十年来,坚持审计工作在参与中监督,在监督中服务,在服务中保护。十年共审计408个单位,查出各种违纪金额753万元,增加财政收入24.5万元,促进增收节支149万元。  相似文献   

12.
通辽市审计局五年来一直被评为通辽市“政绩突出领导班子”,位居全区审计工作前列,2000年获全区公务员管理先进单位称号,2001年获国家审计署“全国审计机关廉政勤政先进单位”表彰奖励。五年来,该局着力做好五篇文章,实现五个转变,使审计工作在创新中不断发展。做好五篇文章。一是在服务全局上做文章,强化财政审计。坚持以摸清家底为重点,突出对财政运行结果进行审计;以揭示预算管理为重点,突出对财政资金运行过程进行审计;以专项资金流向分布为重点,突出对财政资金运行质量进行审计;以揭示管理部门存在的问题为重点,突出对资金运行环节进行…  相似文献   

13.
《审计月刊》2009,(11):43-44
近年来,安陆市审计局以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观为指导,切实履行审计监督职能,在维护经济秩序、规范财政财务管理、服务宏观决策、促进廉政建设、保障经济平稳较快发展中发挥了重要作用.服务于全市改革和发展大局。该局连续六届被省委、省政府命名为“文明单位”:2007年、2008年连续两年被孝感市审计局命名为“审计工作先进单位”、“审计信息化工作先进单位”、“审计统计先进单位”、“审计信息宣传工作先进单位”;2007年、2008年连续两年被市委、市政府表彰为“党风廉政建设先进单位”:2007年2月被市委、市政府表彰为“市直部门绩效考核先进单位”;  相似文献   

14.
平利县领导干部离任审计,从一九九五年开始试行,逐步完善形成了制度。三年来共审计正科级离任领导干部119人,其中,县直机关领导23人,乡镇党政领导76人,企事业单位领导20人。共审计查出各类违纪违规资金1364万元,其中:贪污公款38万元,挪用公款7...  相似文献   

15.
在刚刚结束的2004年全国“审计年”当中,北京汽车工业控股有限责任公司系统共完成项目审计430项,共查出违规违纪金额39250万元,挽回经济损失3521万元,提出建议共727条,2004年控股公司被评为全国机械系统内部审计先进单位;公司审计室尹维劫同志被评为全国机械系统内部审计先进工作。  相似文献   

16.
《当代审计》2003,(4):58-60
20年来,通化市审计局在省审计厅和中共通化市委、市政府的领导下,认真贯彻落实审计法,严格履行审计职责,充分发挥审计监督作用,严肃查处了大量违法违纪案件,在维护财经秩序、促进廉政建设和国有资产保值增值方面发挥了积极的作用。据统计,20年来全市两级审计机关,通过审计查出违规金额24.2亿元,应交财政2.6亿元,已交财政9300万元,提交各类审计信息、报告1130篇,被批示和采用706篇。为此,通化市审计局先后被评为吉林省精神文明建设先进单位、吉林省审计系统先进单位、吉林省审计系统优秀审计项目先进单位、吉林省审计系统人事教育工  相似文献   

17.
在审计过程中,对出纳库存现金进行盘点,审查帐实是否相符,是我们审计每一个单位必不可少的一项工作。从工作实践看,被审单位如果有“小金库”、公款私存、挪用公款等违纪行为,往往通过对库存现金的盘点,就会被暴露出来。   近期,我们在审计某单位出纳库存现金时,发现白条抵库有 49万多元,出纳长库 3万多元。在查找长库原因过程中,出纳拿出了一张 3万元的借条,证明他本人为单位办公事从个人手中借款 3万元,顶平了出纳长库现象。而这张借条是真是假,审计人员对此展开了审计调查,发现该单位有帐外资金。审计小组立即采取措施,…  相似文献   

18.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

19.
一、上半年我省审计工作取得可喜成绩今年以来,我省各级审计机关在省委、省政府和审计署的正确领导下,认真履行审计职能,贴紧经济中心,突出工作重点,积极为宏观管理服务,取得了明显成绩,各项工作全面发展。到六月底,全省审计机关共审计单位6042个,与去年同期相比增长4%;查出各类违纪金额69573万元.增长68.9%;为国家和企业增收节支47888万元,增长78.2%。其中已上缴财政11360万元,减少财政拨款和补贴1223万元,追还被挪用的专项资金8995万元,核减基建投资4792万元,促进被审计单位提高经济效益21518万元。  相似文献   

20.
在同级财政审计中,我们对60个部门和单位的预算外资金进行了审计,发现由于管理制度不健全,财经纪律松弛,预算外资金的管理和使用还存在不少问题。其主要表现有以下三个方面:一、乱收费、乱集资、乱摊派现象比较普遍。尽管国务院三令五申严禁"三乱",但一些部门和单位却置若罔闻,依然我行我素。在60个部门和单位中,擅自设立收费项目,提高收费标准,扩大收费范围,向企业集资摊派的就有15个,占被审计单位的25%。自行设立的收费项目有10种之多,乱收费、乱集资、乱摊派资金达275万元。二、预算外资金开支随意性大。1995年在我们审计的60个部门和单位中,预算外资金收入11355万元,用于基本建设2718万元,请客送礼340万元,福利奖励支出277万元,购小汽车支出160万元,合计支出3495万元,占当年预算外资金收入的31%,导  相似文献   

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