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相似文献
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1.
许艺枢  宋广军 《价值工程》2012,31(14):188-189
云计算是一种将存储和计算任务分布在大量计算机构成的资源池上的计算模型。本文先对云计算的三层结构模型及多协议标签交换技术进行了介绍,然后提出了一种基于多协议标签交换技术的第四层结构,用于保障云计算中数据传输的可靠性。在最后,对该层功能进行了描述并给出了相应的流程图。  相似文献   

2.
云计算近年得到了长足发展,越来越多的大型企业正在搭建自己的云计算平台。文章阐述了国有大型企业建设私有云计算平台的建设特点,并从六个方面分析了企业私有云平台建设中的安全管理问题及防护措施。  相似文献   

3.
张福不敢说青藤云安全能成为中国云安全最终的破局者,但至少这种探索的意义让他能继续前行要成为张福的合伙人,必须满足三个条件:月薪在一万元以内;拿出积蓄投入公司;周一至周六必须一起住在公司。一家初创公司开出如此严格的招聘标准,似乎很难找到志同道合的人。但这位大学时期便小有名气的白帽子不仅找到了合伙人,还一口气找到了八位。  相似文献   

4.
杨业辉 《价值工程》2012,31(4):140-141
本文试从云计算、云安全具有较高的数据存储能力和云安全的基本模型、风险和安全,以及能为图书馆提供一个随时随地更新资源的网络信息服务平台出发,浅析"云安全"在图书馆网络信息服务中的应用问题,从而降低读者用户的信息获取成本,提高了图书馆信息资源的利用率,确保图书馆网络信息服务的安全。  相似文献   

5.
随着国务院事业单位分类改革的推进,我国地质事业单位面临着财务管理等各种经营体制转型的问题,受传统行政色彩的干预影响,多数地质事业单位尚未能树立正确的管理会计观念,特别是内部控制制度尚无法适应新时代地质事业单位财务管理需求。因此,地质事业单位应抓住事业单位改革的契机,将内部控制等一系列管理会计理论引入到财务管理工作中,在规范地质事业单位会计核算的同时,降低地质事业单位出现财经违纪行为的概率。本文通过对目前我国地质事业单位实施内部控制必要性及存在的问题进行分析的基础上,提出强化地质事业单位内部财务控制管理的措施。  相似文献   

6.
电子政务是实现国家信息化战略的重要基础。在大数据时代,电子政务云安全面临着严峻的挑战,数据泄密、账户劫持、系统漏洞等因素阻碍着政务信息化的发展。查错纠弊是审计的基本职责,云安全审计作为一种监督手段,有效迎合了电子政务云的安全管控需求。面对云计算的复杂性,如何建立一套成熟的电子政务云安全审计策略体系已成为亟待解决的热点问题。在理论回顾的基础上,设计电子政务云安全审计框架,确定电子政务云安全审计模式和技术方法,分析电子政务云安全审计风险的构成,探索基于基础设施安全、数据信息安全、应用服务安全、安全组织管理等模块的电子政务云安全审计机制,形成具有可行性、科学性的电子政务云安全审计体系。研究结论从审计视角为大数据时代电子政务云的安全管理实践提供了理论支持,是电子政务云安全审计策略构建的实践参考。  相似文献   

7.
云计算是一种全新的商业模式,用户能够以更少的开销享用更多的IT资源,这给云客户带来了巨大的利益。但是,从普通信息科技环境向云计算环境过渡的过程中,出现了许多新的安全问题,传统的风险识别与风险分析方法在云环境下并不适用。  相似文献   

8.
企业内部控制制度的建立与实施   总被引:1,自引:0,他引:1  
完善的内部控制制度是政府、企事业单位各项事业顺利发展的基本保证,而预算管理则是内部控制制度的重要组成部分。企业想在日趋激烈的市场竞争中提高核心竞争力,就必须按照现代企业管理的要求建立和健全内部控制制度。  相似文献   

9.
赵红 《中国审计》2009,(6):62-63
医院内部审计,作为现代医院科学管理的重要内容,至今尚未得到应有的重视。本文根据卫生部《医院分级管理办法(试行草案)》中关于审计管理的要求,结合医院实行内部审计工作的实践,探讨开展内部审计的必要性及措施。  相似文献   

10.
本文对加强企业财务内部控制的必要性进行了详细的阐述,依据加强财务内部控制的原则,提出了一些加强我国企业财务内部控制的措施。  相似文献   

11.
随着当前市场环境的变化,事业单位的经营发展必须脱离国家政府的支持,因此事业单位内部控制优化成为当前重点关注的问题.就目前我国事业单位内部控制建设的现状而言,由于部分事业单位自身管理水平较低,部分事业单位内部控制体系的建立也不健全等原因,导致事业单位内部控制的建设工作受到阻碍.本文主要通过相应的解决措施改善当前事业单位内部控制的现状.  相似文献   

12.
社会经济的发展推动了我国企业内部的改革,企业内部控制的重要性也更加被人们认可。本文就以中航油和DBY企业的内部控制为例,对当前企业内部控制的存在的问题进行了分析,并提出了一系列的解决措施。  相似文献   

13.
近几年来,企业内部控制越来越受到企业管理者的重视,2008年6月,财政部等联合发布了<企业内部控制基本规范>,要求上市公司在2009年7月1日前必须建立内控体系.在此,本人结合当前本公司实施内部控制的情况与大家共同探讨.  相似文献   

14.
张浩波 《企业导报》2014,(22):109+120-109
网络是新时代之下科技发展的产物之一,但是在给予人类多种便捷和服务的同时,网络的安全也逐渐成为各类企业关注的问题。所以,要在弄清楚网络存在的危险前提下,才能对症下药,制定出一套合理的内部网络安全防范技术。本文通过提出各种网络防护措施和防范制度,来论述网络防护,从而提高网络安全性。  相似文献   

15.
网络作为一个平台,为学生的学习创设了广阔而自由的环境,提供了丰富的资源,拓展了教学时空的维度,使现有的教学内容、教学手段和教学方法遇到了前所未有的挑战。  相似文献   

16.
近年来我国高职院校的教学规模不断扩大,各种矛盾不断出现,为了防范风险,建立和完善相应的内部控制制度迫在眉睫.本文主要探讨了完善高职院校内部控制的措施,明确内部控制的重要意义,分析我国高职院校现行内部控制存在的主要问题并提出相应的对策.  相似文献   

17.
财务内部控制是整个企业管理过程中的核心内容,关系到企业资产的安全和完整.如果在企业的发展过程中,企业内部的财务管理模式出现了异常现象,会导致企业在发展过程中无法达到合理化的运营模式.在现阶段我国企业的发展过程中,完善的企业财务内部控制体系有利于充分发挥财务管理的作用,保证企业的资源配置合理性,优化企业的资产结构.  相似文献   

18.
关于企业集团内部银行管理的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
货币资金的控制一直是企业内部控制的重点,使用恰当的货币资金控制模式,可以使企业保持现金流动的均衡性,可以有效降低资金成本,防范和控制财务风险,本文仅就集团公司管理模式中的内部银行模式做一些探讨。  相似文献   

19.
事业单位内部的各种经营活动都与内部控制紧密相关,内部控制是保证事业单位内部各部门之间在相互协作同时又相互制约的一种管理体系.随着近年来我国事业单位改革的不断深化,内部控制取得了一定成效,但同时仍存在一些的问题.这些弊端不仅制约了事业单位内部管理成效的发挥,而且会影响事业单位的工作效率,带来经济损失.文章针对如何进一步完善事业单位内部控制进行阐述.  相似文献   

20.
在市场经济不断发展的过程中,行政事业单位领导者逐渐认识到了内部审计工作的重要性。加强行政事业单位内部审计管理,可以不断提高单位内部管理水平,有效防范舞弊和预防腐败。本文就目前行政事业单位内审存在的问题,阐述加强单位内部审计的几点措施。  相似文献   

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