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相似文献
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1.
王立群 《时代金融》2014,(9X):110-110
本文论述了我国军工企业集团内部审计存在的内部控制失灵,相关人员素质欠佳,财务控制不到位,监督、考核不到位等问题,并提出了改进策略,即加快建立现代企业制度、加大对内部审计的重视程度、改变内部审计的方法和方式、建立有效的监督考核机制、提高内审人员素质。  相似文献   

2.
内部审计目前存在的问题及对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

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4.
随着经济的逐步发展,中小企业在国民经济中占有着重要的地位,而内部审计作为现代企业管理中的重要环节,在提高企业竞争力方面有着不可磨灭的作用。中小企业由于其规模、资本及能力的限制,在内部审计方面仍然存在着问题,有些中小企业甚至没有设立内部审计机构,不利于中小企业健康发展,本文针对此问题进行探讨。  相似文献   

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6.
内部审计作为企业内部的一个职能部门,具有经济监督、经济评价、服务防范等职能,我国很多集团企业存在的财务混乱、内部控制不严等都与内部审计的不健全有着很大关系。本文主要对集团企业内部审计存在的问题及对策进行了研究。  相似文献   

7.
高校内部审计存在的问题及改进建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更好地发挥高校内部审计的监督服务功能,应理顺其管理体制,维护审计部门的独立性;应加强制度建设,提高高校审计制度的全面性和可操作性;应充实和加强审计队伍,全面提高审计人员的思想素质和业务素质。  相似文献   

8.
市场经济的逐步发展,使得企业面临着激烈的竞争形势,企业要想获得生存和良好的发展就必须开展财务审计工作,进而实现对企业各项经营管理活动的有效监督和评价.但目前企业的财务审计工作还存在诸多问题亟待解决,这就需要企业高度重视财务审计工作,并不断优化与完善,以实现企业最大化的综合效益.  相似文献   

9.
随着现代经济快速发展,企业之间的竞争日益激烈.这就要求企业在参与市场竞争过程中要不断的完善企业内部审计工作,强化监管,这样才能为企业健康发展提供保障.在现阶段中企业内部审计中还存在着一些问题,影响着内部审计作用的发挥,这就要求进行合理、有效地予以解决.本文阐述了企业内部审计中存在的问题,并有针对性地提出相应的策略,为企业的发展奠定坚实的基础.  相似文献   

10.
随着我国市场经济的不断发展,企业在扩大生产经营规模的同时,也认识到了财务审计工作的重要性,财务审计作为财务管理工作中的重要环节,可以对企业的生产经营发挥重要作用,然而,一些企业由于受到主客观因素的影响和制约,在开展财务审计工作过程中会遇到一些问题,这些问题的存在不利于财务审计作用的发挥.本文从财务审计的重要性出发,分析了企业财务审计工作中存在的问题,并提出了几点企业应对的对策,以提高企业的财务审计工作水平,促进企业健康全面的发展.  相似文献   

11.
现代内部审计是20世纪经济迅速发展的产物,它是企业集团为满足自身经营管理需要而逐步发展和成熟起来的。西欧的内部审计不仅有源远流长的历史,而且在发展过程中形成了较为完善的体系,认真研究西欧内部审计的特点及其运行方式,对我国确立完善的内审体制将带来有益的启示。  相似文献   

12.
《会计师》2013,(20)
民营企业设立内审机构非常重要,内部审计存在的问题不容忽视。但目前存在着相关法律制度不完善和管理层缺乏内部审计意识、重视程度不够等问题,影响了内部审计职能的有效发挥,笔者结合工作实际提出了完善内部审计相关法律制度和创建内部审计的最佳运行模式等对策,以进一步改进企业经营管理、健全企业内部控制。  相似文献   

13.
王晓天 《会计师》2012,(10):49-51
<正>高校内部审计具有内部审计的共同特点,也存在区别于其他单位内部审计的固有特点。现阶段,高校内部审计存在着诸如环境方面的机构设置不科学,独立性不足;制度不健全;领导对其认识不足,执业环境不佳;以及工作人员素质不高,专业胜任能力差;审计范围狭窄,缺乏深度与广度;审计方法单一,手段落后;财务监管力度不够,内部审计风险增加等方面问题。需要从建立健全相关法律制度,营造好的内外部环境;合理设置内部审计机构,强化审计机构的独立性;切实重视与支持内审工作,营造良好的执业环境;加强高校内部审计队伍建设,提高审计人员执业道德和业务素质;提高审计方法与手  相似文献   

14.
张舒 《中国外资》2013,(5):137-137
当前,经济全球化的热潮已经席卷各个国家,环境的变化以及政府相关政策的实施,都使得我国烟草行业面临着极大的挑战。为了更好的迎接这种挑战,我国烟草企业必须增强自身企业的财务审计能力和管理水平,从而更好的适应不断变化的市场经济环境。烟草行业只有处理好内部的财务审计问题,才能有效的提升自己企业的经济效益以及核心竞争力,进一步促进烟草行业的稳固发展。  相似文献   

15.
国有林场内部审计是指通过对林场内的经济行为活动进行评价,保证林场按照各项规章制度有计划地、最大限度地利用国有林场的现有资源完成经济活动任务,从而实现国有林场经营目标。国有林场要实现高效率可持续发展,应努力完善内部审计制度,客观分析林场内部存在的审计问题并予以合理解决。本文首先介绍了国有林场内部审计的必要性,然后分析了我国目前国有林场内部审计存在的问题,最后提出国有林场内部审计问题的改进策略。  相似文献   

16.
随着公立医院改革的深入推进,随着"健康中国"战略的全面实施,医院发展面临更多机遇与挑战.但在现阶段的医院内部审计工作中还存在着许多问题,亟待调整与改进,真正发挥出内部审计在医院健康可持续发展中的服务与保障作用.本文对当前医院内部审计存在的问题进行了归纳与分析,围绕着这些问题提出了具体的改进策略,希望有助于医院内部审计水平的全面提升.  相似文献   

17.
夏燕 《会计师》2014,(7X):61-62
民营企业作为我国国民经济的重要一部分,其发展的好坏对我国整体国民经济的情况具有很大的影响。笔者长期从事股权私募投资基金工作,在投资决策过程中接触了大量的中小型民营企业,根据对民营企业内部控制工作的研究,从民营企业内部审计出现的问题入手,提出了完善我国民营企业内部审计工作的对策。  相似文献   

18.
《会计师》2014,(14)
民营企业作为我国国民经济的重要一部分,其发展的好坏对我国整体国民经济的情况具有很大的影响。笔者长期从事股权私募投资基金工作,在投资决策过程中接触了大量的中小型民营企业,根据对民营企业内部控制工作的研究,从民营企业内部审计出现的问题入手,提出了完善我国民营企业内部审计工作的对策。  相似文献   

19.
20.
朱兵 《投资与合作》2014,(10):138-138
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效做出鉴定的一种现代审计方法.内部控制审计不仅是内部控制的再控制,更是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要,具有现实和长远的意义.  相似文献   

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