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萍乡矿业集团公司具有近面年开采历史,是个以煤为主、多种经营、综合发展的国家大型煤炭企业,资产总额19亿元。1996年公司实现利润38万元,结束了长达15年亏损的历史,近几年来连续盈利,2000年实现利润2012.28万元。公司能够扭亏为盈,并实现利润持续增长,一个重要的原因主浊企业加强了内部审计。1996年以来,公司审计处将内部审计的重点转移到提高企业经济效益、产品成本费用控制、保证企业经营状况真实合法、矿(厂)长任期经济责任审计、内部控制制度评价、物资采购价格审计等方面,有针对性地开展审计工作,为提高企业经济效益,促进企业扭亏增盈服务,取得了较好的审计效果。 相似文献
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日照石油总公司充分发挥内部审计的职能,积极开展内部审计,加强了对各部门的财务监督和管理。去年,公司开展经济效益审计10单位次,财务收支审计18单位次,离任经济责任审计4个单位,内部控制制度评审12个单位,委托社会基建投资审计9项,审计基建投资额367万元,审减111.14万元,审减率30%。去年该公司实现营业收入11亿元,创利润1100万元,这一成绩中也凝聚了内审部门的心血。坚持常规审计,促进企业合法经营。日照石油总公司坚持对各单位会计凭证、会计资料、会计账簿和会计报表实施经常化、制度化审计,对县公司每半年审计一次,直属公司每季度一次,… 相似文献
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联网审计是计算机网络环境下出现的一种新型审计模式,它利用计算机技术、网络通讯技术和传统审计技术来实现对被审计单位的财政财务收支的真实、合法、效益进行经常性的检查监督。联网审计以确定的采集周期在线获取对方系统中审计所需数据,进行实时的审计处 相似文献
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《中国审计信息与方法》1999,(8)
山东省菏泽地区交通集团总公司内审工作一贯的指导思想是,认真贯彻落实国家、省、地有关审计法规文件精神,围绕两个转变和提高企业经济效益,履行审计监督服务职能,维护财经法纪,查错防弊,增收节支,促进干部队伍廉政建设,保证企业健康发展。近几年来,共开展审计项目93个,查出违纪金额346.5万元,提出合理化建议207条,增收节支512万元。主要做了以下工作:一、打好基础,加快发展近几年,我们的内审工作重点是抓好“三个建设”,一是加强组织建设。总公司成立审计处,负责对全公司各项经营活动、财务收支、财产安全完… 相似文献
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王端述 《中国审计信息与方法》1999,(9)
近几年来,成都特派办结合企业改革的实际情况,以真实性为基础,以合规性为前提,以大案要案为重点,对企业审计进行了有益探索。现以去年我们审计西南某大型企业集团(以下简称A集团)1997年财务收支的情况为例谈谈我们的作法。主要成效A集团是在原几家国有大型企业的基础上,于80年代中期组建的企业集团,现为全国计划单列特大型企业集团之一。目前拥有6家全资企业、2家控股的上市公司及若干个专业公司和地区公司。1997年会计报表反映期末资产总额111亿元、负债81亿元、年度利润总额0.8亿元。此次审计我们组成了以… 相似文献
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济南铁路分局是全路所属的大型分局之一,拥有固定资产78.1亿元,职工5.4万人,下设近百个独立核算的基层单位。在资产经营责任制条件下,如何对全局及所属企业经济活动和财务收支进行有效的审计监督,发挥好“铁路审计处与决策系统、执行系统并行的监督系统的中心位置”的作用,是铁路内部审计的主要任务。一年来,我们紧紧围绕全路实行资产经营主题,坚持一个基础:即坚持以财务收支审计为基础;强化四项重点:即强化年度资产经营审计、强化站段长经济责任及离任审计、强化成本支出大户审计、强化安全和资金效益审计;加大两个力度:即加大对多经… 相似文献
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世纪之初,辽宁省凌钢集团有限责任公司的凌钢股票成功上市交易。融资达5.4亿元。在钢材市场供大于求,市场竞争更加激烈的情况下,公司生产经营状况保持持续稳定增长。去年1-11月实现销售收入14.4亿元,实现利税2.4亿元,其中利润9575 万元,分别比上年同期增长24%、65%和132%。主要产品产量均有大幅提高,钢、铁、材三大指标创历史最高水平。几年来,凌钢公司审计处在上级公司领导的正确领导下,以提高经济效益为中心,充分发挥审计监督职能,重点开展了外购外委价格监督、工程预决算审计,同时认真开展财务… 相似文献
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鲁北企业集团内审处以促进加强内部管理和提高经济效益为目标 ,开展了购销比价审计 ,运行质量和效益显著提高。1999年实现销售收入13 7亿元 ,利税3 2亿元 ,居全国化工企业第七名 ,跻身全国520家重点企业行列 ,跃居“中国最具发展潜力50强上市公司”第4位 ,并入选上海证券三零指数样本股。工作实践使他们认识到 ,强化物资购销比价审计 ,是降低企业成本 ,提高运行质量 ,增加经济效益的关键环节。对此 ,他们采取了三项措施 :一、他山取经 ,强化观念。集团总公司委派副总经济师带队前往山东农药工业股份有限公司和潍坊亚星集团学… 相似文献
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《现代审计与会计》2009,(2):9-10
2000年,按照省政府机构改革要求,省厅成立了14个派出审计处。根据厅派出审计工作有关规定和厅内审计业务分工,我们派出资源环保审计处负责省国土资源厅、省建设厅、省环保厅、省地质勘探开发局和省有色金属局及他们所属二级单位的各项审计工作。8年来,我们认真贯彻“全面审计、突出重点”的工作方针,紧紧围绕省厅工作中心,经过全处同志的共同努力,圆满地完成了各项工作任务。我们先后开展了部门预算执行情况审计、部门领导干部经济责任审计、财务收支审计、行政事业性收费审计、其他审计等审计工作46项,审计资金总额294.48亿元,审计查出违纪违规资金42648.21万元, 相似文献
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定期审计三年企业迈出三步徐云霞从1991年开始,汉中审计处对南郑县烟草公司进行一年一度的定期审计.通过三年的定期审计,该公司经营管理不断加强,经济效益逐年提高,1991年实现利润54万元,1992年实现利润65万元,1993年实现利润73万元,三年迈... 相似文献
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根据省审计厅的统一安排,我们于1993年6月对县外贸总公司及其所属工业品分公司的资产负债及损益情况进行了审计,我们的做法是:(一)以财务收支审计为基础。通过财务收支审计,共查出企业盈亏不实,虚盈实亏93395.26元,各种违纪违规总额2139743.17元。(二)以核实流动资产为重点。企业效益的好坏,在毛利率、费用一定的情况下,很大程度上取决于流 相似文献