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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 919 毫秒
1.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

2.
动态     
石家庄市公安内审成绩斐然石家庄市公安局2001年内审工作在自检、自查、自纠的基础上,邀请市审计局进一步帮助完善内审的审计机制和方法,及时发现并纠正问题,提高了内审的效率。审计部门与公安部门齐抓共建的内部审计工作取得了可喜的成绩。全市公安部门内审机构完成对446个单位的审计任务,审计总金额50078.2万元。审出各类违纪违规资金356.5万元;审计基建决算项目8项,送审资金3219万元,审减105万元。农民敲锣打鼓送锦旗隆化县审计局根据县政府安排,对群众反映强烈的隆化镇西沟、西沟门、煤窑三村近千亩…  相似文献   

3.
同志们:这次来山东,正赶上全省审计工作会议召开,方向厅长让我给大家讲讲。借此机会,我讲几点意见:一、山东省的审计工作取得了很大成绩山东省各级审计机关在省委、省政府的正确领导下,坚持以经济建设为中心,围绕各项重大改革措施,认真履行审计职能,注重发挥宏观管理作用,各项工作全面发展。去年全省审计机关共审计单位15499个,比上年增长2.6%,查处各类违纪金额27.29亿元,其中应上交财政6.13亿元,已交财政4.36亿元,分别增长37.2%、61.6%和40.7%,促进被审单位提高经济效益7.08亿元,增长57.3%。内部审计在转换经营机制和机构改革中保持稳定发展。全省已建内审机构7145个,配备内审人员16841名。全年完成审计项目50272个,查出损失浪费4.88亿元,纠正违纪金额14亿元,促进提高经济效益4.7亿元,分别比上年增长2.7%、16.6%、43.2%和20.9%。2月5日《人民日报》二版头条登载潍坊纯碱厂去年增收3.1亿元的报道,其中内  相似文献   

4.
1997年北京市宣武区内审工作完成情况良好1997年,宣武区各专、兼职内审部门共对792个单位进行了不同类型的专项审计,比上年增加了25个审计单位,提高了3%;查出损失浪费金额801万元,比上年增加454万元,提高了130.8%:促进增收节支140万...  相似文献   

5.
综合信息     
武昌区内部审计机构于1998年相继组建以来,发展至今已有一级管理内审机构42个,专兼职内审人员143人。11年来,全区累计完成内审项目5380个,查出损失浪费全额3009万元,已纠正违纪金额2665万元,促进增收节支2062万元,平均每个内审项目增收节支3832元。通过内部审计受到政纪处分  相似文献   

6.
奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

7.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

8.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

9.
潜江市公路局审计科是全市交通行业成立较早的一个内审机构,自1988年成立以来,在各级主管部门和局领导的关心支持下,全局内审工作始终走在全市交通系统内审工作行列的前头。在审计朝着“法制化、制度化、规范化”方向发展的进程中,全局的内审工作一步一个脚印,以一年上一新台阶为目标,“九五”以来,我局的内审机构配备了一支力量强、作风硬的审计队伍,有两名从事财审工作多年的专职审计员,全局先后共设有17名兼职审计员,由主管局长亲自抓审计工作。特别是《审计法》颁布实施后,局内审人员认真贯彻党的路线、方针和政策,以“审计为公路经济和内部管理服务”为指导思想,坚持依法审计,实事求是,客观公正的原则,不仅完成了省局计划审计项目,还完成了领导交办的多项审计任务,审计资金4.7亿元。其中纠正违纪金额98.4万元,促进增收节支264.5万元,为维护我局财经纪律,加强管理,提高经济效益发挥了应有的作用,在工作中,我们始终坚持做到:  相似文献   

10.
要想富,先修路,路宽车易行。这是人们经常议论的话题。近几年来,我市公路内审工作,在各级领导与业务主管部门的重视和支持下,紧紧围绕公路养建管收这一中心,立足内部管理,强化内审监督,不断拓宽审计领域,取得了明显的成效。"八五"期间,全市共完成审计项目572个,被审资金总额达9.6亿元,审计出有问题资金4525万元,其中违纪资金3684万元,均已全部落实处理,审计决定落实率达百分之百,收回上缴资金409万元,促进增收节支266.4万元。(一)强化二级路工程建设审计。把住"事前审预算,事中审开支,事后审决算"三个主要环节,将审计贯穿于整个工程的全过程,派人实地跟踪考核。首先坚持事前预算审计。在施工前,审计会同有关职能部  相似文献   

11.
洛南县内审工作有了新发展去年以来.洛南县内审工作取得了大进展。建立内审机构74个,人员发展到349人.共审计112个单位(项目)。其主要做法是:一是狠抓机构建设,使内审机构初具规模。本着"建立健全、整顿提高"的目标,局里狠抓内审机构建设。转发了《规定...  相似文献   

12.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

13.
1999年 ,荣成市各内部审计机构在对本部门、单位基建、技改工程决算审计中严把项目工程量审查关、定额套用关、主要材料价格关、工程项目类别关和施工企业资质等级关 ,有效地提高了审计质量和资金使用效益。截止11月底 ,全市内审机构共审减各类工程造价和节约基建、技改工程投资1137万元。荣成市内审机构严把“五关”节约基建投资逾千万  相似文献   

14.
近二年来,荆门市煤化局审计科,针对本系统内审机构建设滑坡甚至部门内审机构被精减的情况,采取有效措施建立健全内审机构,成效显著。截今年六月底止,煤化局下属企业中,建立和恢复专职审计机构9个,配备专职审计干部16名,兼职审计人员5名,做到了每个单位都有专门机构和专职人员,审计网络基本形成。实践中,该局内审科抓了三个方面的工作。(1)抓制度建设。局审计科带头制定了《关于内审工作的若干规定》,各企业审计部门也随之制定了一系列规章制度。如开元制造公司(原一化)就制定了《内审机构、人员职责》、《内审工作准则》、《审计结论的处理办法》等一系列切实可行的制度。(2)抓"难点"和"焦点"审计。即内部承包合同兑现、对外欠款清收、降低费用加强管理。通过承包合同兑现审计,一次性就帮助某企业在短期内收回应上交承包额47.8万元,为企业增加盈利11.8万元。针对本系统几家企业不同程度地存在着货款难收的问题,他们开展欠款清理,  相似文献   

15.
湖北银纺公司于1993年3月改制成股份有限公司,资产总额5000万元。经营至今,该公司与十年前相比,总资产增加4000万元,产值增加7000万元,销售收入增加9000万元。年实现利税过千万元。该公司能有今天的发展,取决于公司在全面推进企业改革、大力发展生产的同时,注重发挥内审监督职能,强化内部约束机制,有效地降低了成本,提高了经济效益,促进了企业持续、快速、健康发展。(一)以财务收支审计为基础,健全完善各项内控制度。该公司《审签制度》明确规定:"审计室每月对审签制度执行情况进行一次审计,并写出书面报告上报总  相似文献   

16.
2001年 2月 5日上午,北海市审计局召开全市内部审计工作会议,市审计局、海城区政府、市人大的有关领导及各内审机构负责人共 40多人参加了会议。   会上,首先由总审计师总结去年内审工作的开展情况。 2000年,内审机构共审计 102个项目,已纠正违规行为金额 596万元,促进增收节支 221万元,提出建议意见被采纳 180条。有效地促进了经济发展和单位的廉政建设。   海城区李副局长、市公安局内审科金科长及海城区靖海镇内审负责人在会上介绍了开展内审工作的经验、畅谈了内审工作的体会及今年的打算。   最后,市审计局党组书记、局…  相似文献   

17.
近日,荆沙市纺织工业局评出七个《优秀审计项目》,为促进‘内审’工作取得了显著成果。全系统完成审计项目267个,查出损失浪费2770万元,纠正违纪金额5126万元,提出合理化建议114条,促进提高经济效益715.4万元,审减基建工程款279.1万元。图为高级  相似文献   

18.
经济责任审计是随着我国改革的 不断深入和社会主义市场经济的发 展,为适应干部监督工作的需要而产 生的。1999 年中办、国办下发了两个 《暂行规定》,经济责任审计成为了审 计机关的法定职责。从80 年代开始, 天津市部分区县审计机关就开展了领 导干部离任经济责任审计,内审机构 也相继开展了企业内部所属单位负责 人的离任审计。1998 年至2000年,天 津市审计机关共完成经济责任审计项 目412个,其中:审计党政领导干部325人,审计企业领导人员117人,查处各种违规行为金额144561万元,对各级干部管理部…  相似文献   

19.
1999年广州市直各(未含区、县级市)内审机构认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕单位的中心工作,认真开展审计监督,全年完成财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计、基建项目审计等项目3073项。其中对基建项目的审计,加大了审计力度,全年共完成基建(含维修、工程、技改等)项目审计1851项,占审计项目数的60.23%,审减金额23039.77万元,审计成果为历年之最。爱岗敬业结硕果 基建审减二亿三──1999年度广州市内审基建审计成果为历年之最$广州市审计局  相似文献   

20.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

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